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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 上傳日子:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的手段,組成退庫產品評定個人意見和評定最后,有所作為成本預算科學安排的根本理論依據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年估算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“十二個在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”分配產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,⭕社會醫療救助,計劃生育❀補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的任務安排部署,我區會按照國有制資本管理運營概預算收益實際情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年項目預算重任

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高🐈服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三ꦺ是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益ไ”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國﷽有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年執行力數

成本預算數

概預算數為上一年程序執行數的%

稅務薪水

1,849,097

2,002,020

108.3

    和提升稅(含經營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    工廠得出稅

228,688

254,000

111.1

    個體所獲資金稅

154,993

156,000

100.6

    大城市檢修發展稅

67,755

74,500

110.0

    房產信息稅

99,216

110,000

110.9

    印花圖案稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮職工土地資源利用稅

25,026

26,500

105.9

    宅基地增值服務稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農田需要稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    壞境保障稅

106

120

113.2

非稅賦入

194,687

205,280

105.4

    專向個人收入

34,993

41,070

117.4

    行政事務企業發展性收費收入水平

29,019

29,000

99.9

    國有化物資(資金)高價運行營收

71,376

69,030

96.7

    其余收益

59,299

66,180

111.6

問題財政局創收預估合計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

適當腫瘤轉移收益

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補貼費效益

1,258,201

893,150

71.0

        退回性工資

363,307

300,220

66.4

        似的性變動付款收益

451,808

442,625

99.9

        專題更改支付行業效益

443,086

150,305

33.9

    轉入普遍企業債純收入

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    采取預算表穩定性調節器基金投資

200,000

205,000

102.5

    從部門性私募基金項目預算調進

30,000

 

 

    從國有制投資基金自主經營概算調出

3,220

5,040

156.5

純收入合計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年審理數

預決算數

預決算數為本年繼續執行數的%

一、正常公共精準服務精準服務收入支出

190,727

198,668

104.2

二、民防費用支出

3,220

4,417

137.2

三、公共信息防護收入支出

128,327

168,971

131.7

四、教育學校總支出

354,890

420,625

118.5

五、專業的技術收入支出

45,869

53,333

116.3

六、企業文化度假游運動與影視傳媒經費支出

45,871

103,508

225.7

七、的社會確保和大學生就業性支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生間鍵康費用支出

157,008

165,945

105.7

九、工業節能節能減排經費支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉經濟居委會經費支出

692,638

688,977

99.5

國慶、農業水其他支出

264,493

346,423

131.0

12、交通配送配送性支出

467,425

171,349

36.7

第十五、資源探勘資訊等付出

186,703

248,203

132.9

十四、企業服務培訓業等其他支出

7,285

8,570

117.6

第十五、清新信息海上氣象學等結余

5,741

5,949

103.6

十五、住宅房保護費用支出

139,738

202,539

144.9

二十七、調味品應急物資儲備庫費用

6,503

9,075

139.6

十七、自然災害防控及緊急救援控制總支出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、解矯費

 

61,863

 

第二十、政府債務付息其他支出

17,172

20,000

116.5

二十一月、某些經費支出

46,032

50,971

110.7

基本上公益性預算表其他支出預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期執行命令數

費用預算數

項目預算數為本年執行工作數的%

移動性收支

479,166

118,307

24.7

    上解上司開支

105,940

118,307

111.7

    平常債券投資還本結余

96

 

 

    擬定財政預算比較穩定轉換股票基金

202,452

 

 

    結轉下年總支出

170,678

 

 

支出費用累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

品牌

去年同期執行力數

財政預算數

財政預算數為
預算數 %

一、一樣公益性服務

142,167

135,307

        95.2

    人多業務

1,022

955

        93.4

      行政管理加載

703

671

        95.4

      大部分行政訴訟管理工作事情

5

36

       720.0

      人大常委會會議通知

132

66

        50.0

      人多執法監督

53

48

        90.6

      指代做工作

129

134

       103.9

    市政協工作

755

733

        97.1

      人事部門行駛

432

375

        86.8

      工商聯工作會

21

56

       266.7

      常務委員調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      別市政協工作教育支出

149

82

        55.3

    以政府企業政策研究室(室)及對應構造工作

43,000

36,380

        84.6

      行政機關啟用

13,459

16,382

       121.7

      應該行政操作操作事物

13,688

4,807

        35.1

      危險機關服務性

644

690

       107.1

      專項整治金融業務過程

2,954

3,116

       105.5

      信訪事情

58

17

        29.3

      教育事業正常運行

1,826

1,944

       106.5

      其它的以政府辦公場所廳(室)及涉及公司行政監察開支

10,371

9,424

        90.9

    的發展與體制改革工作

1,686

1,936

       114.8

      財政進行

1,032

965

        93.5

      普遍人事部門管控行政事務

654

971

       148.5

    計算訊息事務處理

1,041

1,093

       105.0

      行政處執行

564

588

       104.3

      短信行政事務

41

26

        63.4

      專門分析相關業務

9

20

       222.2

      數據統計工作管理

34

70

       205.9

      自查報告抽樣調查活動組織

206

143

        69.4

      總計抽樣檢驗統計

183

198

       108.2

      其它的數據統計分析數據信息事務處理撥出

4

48

     1,200.0

    財政性事宜

4,333

5,055

       116.7

      人事部門運動

2,594

2,801

       108.0

      資料化搭建

954

1,431

       150.0

      財政預算委派業務部門花費

565

689

       121.9

      某個民政工作撥出

214

134

        62.6

    稅收收入行政監察

5,775

7,044

       122.0

      行政部門正常運作

2,370

1,747

        73.7

      尋常行政機關工作業務

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款消防手充值

2,930

4,481

       152.9

    審計局業務

1,426

2,247

       157.6

      行政機關自動運行

740

687

        92.8

      審核業務部

501

1,261

       251.7

      事業有成運營

166

233

       140.4

      許多審計師事情撥出

19

66

       347.4

    人資市場事務性

1,710

313

        18.3

      事業性電腦運行

1,515

 

  

      其他的人才成本事務處理收支

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查事情

1,362

1,644

       120.7

      財政程序運行

1,152

1,384

       120.1

      似的行政事物工作管理事物

93

127

       136.6

      要案要案查辦

48

50

       104.2

      許多紀檢監督檢查事務管理經費支出

69

83

       120.3

    科貿工作

27,385

12,863

        47.0

      行政事務操作

1,773

1,341

        75.6

      一樣財政菅理事務處理

7,098

7,681

       108.2

      創業程序運行

1,312

1,457

       111.1

      其它的商貿行政事務支出費用

17,202

2,384

        13.9

    技巧不動產證事務管理

1,034

1,624

       157.1

      歐洲國家內容土地產權戰略目標

1,034

1,624

       157.1

    港臺事務處理

233

270

       115.9

      財政程序運行

129

122

        94.6

      一半行政機關服務管理公共事務

104

148

       142.3

    黨案事務處理

1,117

1,207

       108.1

      人事部門運動

454

442

        97.4

      檔案存放館

648

757

       116.8

      其他的人事檔案事務管理其他支出

15

8

        53.3

    君主制黨派及工商部門聯事宜

441

463

       105.0

      一樣 行政訴訟維護事務性

126

110

        87.3

      相關民主化黨派及地稅聯事情花費

315

353

       112.1

    顧客集體事情

3,408

4,093

       120.1

      政府部門運動

808

923

       114.2

      通常政府部門的管理事務性

1,574

1,949

       123.8

      人事行駛

98

101

       103.1

      同一老百姓組合行政事務性支出

928

1,120

       120.7

    黨委會辦公場所廳(室)及涉及到的部門業務

7,586

5,574

        73.5

      政府部門使用

1,782

1,647

        92.4

      似的行政機關管理工作事務性

5,190

3,312

        63.8

      事業上加載

614

615

       100.2

    阻止事務性

1,317

1,970

       149.6

      行政管理運轉

445

441

        99.1

      正常行政機關控制事務性

650

1,147

       176.5

      的組織機構事宜其他支出

222

382

       172.1

    宣導公共事務

9,322

19,806

       212.5

      行政機關啟動

400

361

        90.3

      通常情況下政府部門治理業務

4,089

9,759

       238.7

      工作開機運行

1,549

1,602

       103.4

      的是宣傳行政監察費用支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰工作

950

1,013

       106.6

      財政操作

516

522

       101.2

      一樣 行政行政監察工作行政監察

183

226

       123.5

      信教公共事務

132

140

       106.1

      華人華僑事務管理

88

88

       100.0

      其他的統戰業務開支

31

37

       119.4

    各種我黨事務性結余

3,676

4,419

       120.2

      企業運轉

2,157

2,398

       111.2

      其它共產主義行政監察費用

1,519

2,021

       133.0

    領域輔導服務管理事務處理

22,245

23,053

       103.6

      政府部門自動運行

11,016

11,219

       101.8

      普遍行政事務處理工作事務處理

205

639

       311.7

      市場行政監督系統專項督查

4,741

4,106

        86.6

      茶葉市場監督的管理職能辦案

304

164

        53.9

      交易者合法權利保護措施

141

123

        87.2

      數據化搭建

244

263

       107.8

      注冊信賴監管維護

 

80

  

      規格化管控

 

79

  

      保健藥品行政事務

166

7

         4.2

      妝容品行政事務

 

10

  

      企業運作

4,864

5,230

       107.5

      其他市面監督經營經營業務

564

1,133

       200.9

    其他的通常情況下公益性的服務其他支出

1,343

1,552

       115.6

      另外一般的通用服務培訓費用支出

1,343

1,552

       115.6

二、防御經費支出

3,178

4,337

       136.5

    國防軍事誓師

3,158

3,169

       100.3

      國民防空

3,158

3,169

       100.3

    另外的防御付出

20

1,168

     5,840.0

三、公益性應急費用支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量獄警通信兵

924

924

       100.0

      其他的軍隊法警軍隊花費

924

924

       100.0

    公安部門

122,034

162,238

       132.9

      行政事務啟動

72,176

96,855

       134.2

      似的公共事業管理系統管理系統事務處理

8,322

16,627

       199.8

      訊息化建筑

21,534

18,624

        86.5

      稽查案件審理

19,852

30,052

       151.4

      的派出所支出費用

150

80

        53.3

    中國平安

1,194

1,001

        83.8

      行政處開機運行

1,066

873

        81.9

      人身安全相關業務

128

128

       100.0

    司法機關

4,077

4,694

       115.1

      財政正常運行

2,376

2,268

        95.5

      一般的行政部門監管事物

107

124

       115.9

      基層人員行政訴訟法服務

793

1,410

       177.8

      普法宣傳推廣

145

177

       122.1

      法律專業支援

477

583

       122.2

      法制建造建造

179

132

        73.7

四、培訓總支出

350,262

416,492

       118.9

    教學安全管理事務性

1,667

691

        41.5

      行政管理運動

844

691

        81.9

      一樣行政部門經營事務性

823

 

  

    普普通通學校

176,789

336,035

       190.1

      幼兒教肓教肓

50,419

80,544

       159.7

      幼兒園學前教育

54,800

74,183

       135.4

      小學教育培訓

41,145

99,361

       241.5

      初中生教肓

17,759

31,426

       177.0

      同一普通型學前教育教育支出

12,666

50,521

       398.9

    職位教育培訓

6,617

11,426

       172.7

      職業化高中部幼兒教育

6,617

11,426

       172.7

    大人的教育

5,234

3,798

        72.6

      的人群中低檔學校

5,234

3,798

        72.6

    廣播電臺智能電視機育兒教育

81

2,800

     3,456.8

      廣播節目電視節目化妝學校

81

2,800

     3,456.8

    特別培育

786

1,397

       177.7

      特定校園培訓

786

1,397

       177.7

    進修班及課程培訓

9,705

9,722

       100.2

      教職工規陪

3,437

3,467

       100.9

      科級干部教學

1,401

1,597

       114.0

      培訓教育教育支出

4,867

4,658

        95.7

    育兒教育費增添組織的開支

148,325

49,622

        33.5

      大城市小規模學園舍施工

3,964

2,036

        51.4

      其它基礎教育費額外增加分配的開支

144,361

47,586

        33.0

    其它文化藝術培訓教育支出

1,058

1,001

        94.6

五、實驗技術設備教育支出

38,035

45,238

       118.9

    小學科學能力方法行政監察

1,051

944

        89.8

      人事部門自動運行

599

484

        80.8

      機構提供服務

452

460

       101.8

    技能實驗與的開發

8,492

8,515

       100.3

      應用領域技術學習與的開發

5,365

6,968

       129.9

      科技開發結果轉為與分散

3,127

1,547

        49.5

    科枝必要條件與服務培訓

2,982

10,989

       368.5

      技術必要條件專門

2,982

10,989

       368.5

    科學合理技術設備全面普及

1,171

1,240

       105.9

      科學普及活躍

534

543

       101.7

      科學技術館站

632

697

       110.3

      另一個生物學技術工藝常見收支

5

 

  

    相關科學學技術工藝付出

24,339

23,550

        96.8

      科持賺錢

9

 

  

      另一個地理學系統教育支出

24,330

23,550

        96.8

六、人文度假游體育課與影視文化花費

36,956

75,003

       203.0

    和文化和親子旅游

18,436

54,116

       293.5

      行政部門作業

1,031

1,010

        98.0

      正常政府部門安全管理事務管理

95

161

       169.5

      少兒圖書館館

1,883

2,014

       107.0

      文化知識動態展示及記念系統

1,069

24,288

     2,272.0

      文化教育促銷活動

2,269

2,331

       102.7

      客戶歷史文化

2,820

3,201

       113.5

      文明創作實踐與保護

24

58

       241.7

      文明和自助游賣場安全管理

401

437

       109.0

      旅行活動推廣

1,373

1,470

       107.1

      旅游酒店的行業業務量治理

1,191

 

  

      另一個民族文化和親子旅游教育支出

6,280

19,146

       304.9

    歷史文物

1,564

2,453

       156.8

      文化遺產保護的

288

564

       195.8

      博物館旅游

1,276

1,889

       148.0

    體育競技

16,763

16,821

       100.3

      行政事務工作

372

404

       108.6

      一般的政府部門管理系統事務處理

228

 

  

      體育用品創新大賽

349

588

       168.5

      體育健康培養

1,259

829

        65.8

      體育教育展覽館

12,661

12,931

       102.1

      人民群眾體育教育

1,760

1,860

       105.7

      相關體育健康花費

134

209

       156.0

    廣播節目電視劇

8

13

       162.5

      別的廣播節目電視節目費用

8

13

       162.5

    其它傳統文化體育競技與媒體其他支出

185

1,600

       864.9

      宣傳推廣文明發展進步專項整治收支

65

100

       153.8

      古文化產業未來發展未來發展專項計劃開支

120

1,500

     1,250.0

七、生活后勤保障和專業教育付出

357,571

270,195

        75.6

    人才資原資原和的社會保證管控事宜

26,071

33,913

       130.1

      政府部門運動

1,045

1,398

       133.8

      正常行政事宜監管事宜

13,966

19,613

       140.4

      勞動力得到保障監督檢查

711

848

       119.3

      社會化保費業務量工作管理事務管理

1,451

1,377

        94.9

      共同就業機會的服務和專業招式鑒別組織

1,430

2,117

       148.0

      勞功人力資源質疑協調法律仲裁

694

851

       122.6

      另一個人能源和社會中服務保障管控事物開支

6,774

7,709

       113.8

    民政經營事物

2,441

5,427

       222.3

      財政啟用

696

758

       108.9

      生活中組織機構控制

1,067

1,223

       114.6

      基層組織權政和社區服務站基本建設

109

1,130

     1,036.7

      的民政管控事物收入支出

569

2,316

       407.0

    行政性衛生事業計量單位離退休工資

93,784

89,491

        95.4

      歸口監管的人事部門工作單位離提前退休

2,362

2,422

       102.5

      參公企業離退體

3,915

6,501

       166.1

      機構企業部門通常養老院穩定交款支出費用

57,287

56,739

        99.0

      國家機關視野廠家崗位年金付費開支

29,714

23,054

        77.6

      對政府部門企業發展公司基本性健康養老穩妥投資基金的補助金

412

671

       162.9

      另一個行政管理事業標準標準離退休之撥出

94

104

       110.6

    就業機會補貼

35,907

39,000

       108.6

      出去上班眾創服務質量補帖

 

300

  

      公益性主崗補肋

32,049

34,775

       108.5

      其它找工作補助款性支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      身故撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍轉業軍人生話補助款

238

240

       100.8

      優撫企業單位名稱開支

148

229

       154.7

      權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      新農村籍退役軍隊老人性生活補助金

39

85

       217.9

      另一個優撫結余

358

410

       114.5

    退役安裝

4,500

6,292

       139.8

      退役戰士安排

1,435

1,110

        77.4

      軍事移交清單市政府的離退職技術人員安裝

1,998

3,819

       191.1

      武裝部隊轉交以政府離退休年齡領導干部處理裝置

200

328

       164.0

      退役兵士監管的教育

19

82

       431.6

      其他的退役安裝 總支出

848

953

       112.4

    社交福利待遇

24,028

42,455

       176.7

      幼童會員福利

178

126

        70.8

      老人福利性

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      時代福利金事業機構

1,122

1,787

       159.3

      其余社交公益福利支出費用

107

103

        96.3

    殘疾證人參公

8,847

10,710

       121.1

      財政使用

335

356

       106.3

      平常人事部門治理事務處理

431

585

       135.7

      病殘人恢復

1,555

2,376

       152.8

      殘疾人就業率和撫貧

4,369

4,101

        93.9

      精神殘疾人就業過日子和護理管理補助

84

341

       406.0

      許多殘廢人事業單位花費

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業性

581

596

       102.6

      政府部門電腦運行

191

172

        90.1

      通常政府部門維護業務

270

270

       100.0

      另一紅十字自己事業結余

120

154

       128.3

    極低生活中有效保障

2,726

3,602

       132.1

      地方最高過日子服務金教育支出

2,726

3,602

       132.1

    臨時性救濟

475

727

       153.1

      突然求助經費支出

150

330

       220.0

      流量乞討技術人員社會救助費用支出

325

397

       122.2

    特困人數搶救贍養

20

88

       440.0

      省會城市特困人搶救奉養性支出

20

80

       400.0

      農村建房特困相關人員援助供奉費用

 

8

  

    一些日子求助

2,717

2,662

        98.0

      任何省會城市日常救治

2,481

2,662

       107.3

      其他的鄉下生話援助

236

 

  

    國庫對差不多給養老保障債卷的補貼

574

619

       107.8

      財政資金對新型農村業主基本上社會養老人壽保險理財產品的補貼費

574

619

       107.8

    退役現役軍人工作公共事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其它的社會的后勤保障和人才需求結余

150,574

29,541

        19.6

八、安全健康安全健康開支

147,672

156,640

       106.1

    綠色健康綠色健康產業制度事物

3,848

6,235

       162.0

      行政部門程序運行

1,432

1,515

       105.8

      般財政工作業務

2,385

4,720

       197.9

      其他清潔衛生建康治理業務結余

31

 

  

    公力醫阮

38,760

31,375

        80.9

      網絡綜合醫療

29,393

20,510

        69.8

      國醫(民族特點)醫院口腔科

3,984

4,073

       102.2

      的精神病醫院口腔科

2,592

2,687

       103.7

      婦產診所

2,651

2,139

        80.7

      別專科生門診

0

1,911

  

      許多醫門診費用支出

140

55

        39.3

    下基層診療安全衛生企業

35,773

40,524

       113.3

      城鎮小區衛生情況學校

32,379

37,174

       114.8

      某個基本醫疔清潔裝置性支出

3,394

3,350

        98.7

    公共性傳染病防治

32,155

35,205

       109.5

      病改善把握構造

4,106

5,323

       129.6

      健康參與部門

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保建貸款機構

1,267

1,737

       137.1

      急救救護組織機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血培訓機構

1,802

2,040

       113.2

      大多產品性食品衛生產品

16,543

17,428

       105.3

      重大的服務性環保專向

951

870

        91.5

      突發處置公用衛生監督案例突發除理

88

65

        73.9

      其它服務性安全收入支出

122

178

       145.9

    中醫理論藥

12

30

       250.0

      另一中醫師藥性支出

12

30

       250.0

    設計生孩子工作

5,352

6,815

       127.3

      其他的籌劃生肓事務性性支出

5,352

6,815

       127.3

    財政企事業企業單位醫療器械

27,911

30,349

       108.7

      行政事務工作單位整形

4,524

2,591

        57.3

      衛生事業政府部門醫療機構

20,687

24,239

       117.2

      因公員醫治補助金

0

19

  

      另一行政性參公公司醫疔開支

2,700

3,500

       129.6

    財政廳對常規醫遼保障投資基金的政府補貼

95

95

       100.0

      財政預算對城鄉經濟住戶居民常規醫治保險行業基金投資的補貼政策

95

95

       100.0

    醫學求助

2,703

4,823

       178.4

      新型農村醫療器械援助

282

2,386

       846.1

      另外醫學社會救助支出費用

2,421

2,437

       100.7

    優撫女朋友醫療保障

 

260

  

      優撫關鍵字醫遼津貼

 

260

  

    老齡衛生管理健康的業務

547

271

        49.5

      老齡安全健康保健服務培訓

547

271

        49.5

    某些公共衛生安全總支出

516

658

       127.5

      的衛生防疫更健康撥出

516

658

       127.5

九、節能減排環境支出費用

118,093

20,480

        17.3

    生態養護控制事務處理

1,704

2,444

       143.4

      行政訴訟執行

362

693

       191.4

      尋常行政處控制工作

1,313

1,721

       131.1

      生太生態環境呵護宣傳廣告

29

30

       103.4

    環境探測與督查

77

33

        42.9

      核與擴散安全保障監控功能

77

33

        42.9

    空氣污染預治

594

518

        87.2

      地表水

300

195

        65.0

      粉狀廢料物與普通機械品

4

9

       225.0

      其它污染破壞預治收支

290

314

       108.3

    嚴重污染降碳

49,115

17,285

        35.2

      自然生態區域環境檢測與企業信息

2411

2744

       113.8

      生態景觀工作環境聯合執法督查

866

910

       105.1

      碳排放專項計劃教育支出

36287

13431

        37.0

      的清潔產生專向開支

 

200

  

      其余廢棄物降碳費用

9551

 

  

    可粉碎燃料

 

200

  

    的能源管理安全付出

66603

 

  

十、城鄉建設社區網站經費支出

421,380

469,542

       111.4

      成鄉居委會監管事宜

178,528

207,487

       116.2

        行政性啟動

12,574

20,703

       164.6

        一般來說財政安全管理事物

4,227

2,951

        69.8

        危險機關服務的

583

168

        28.8

        城管聯合執法

7,199

1,526

        21.2

        其余縣域社區服務中心操作公共事務其他支出

153,945

182,139

       118.3

      縣域特別服務性的設施

123,227

82,088

        66.6

        相關成鄉社區網站公用裝置裝置經費支出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉統籌社區居委會自然環境清潔衛生

86,237

145,607

       168.8

      基本建設貿易市場經營與輔導

7,886

12,499

       158.5

      某些成鄉街道辦事處總支出

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、農業和林業水費用

223,393

257,102

       115.1

      農林牧

31,969

44,429

       139.0

        行政訴訟操作

2098

2506

       119.4

        尋常行政機關服務管理事情

114

51

        44.7

        企業發展使用

2982

2826

        94.8

        新材料技術流量轉化與宣傳服務于

268

1018

       379.9

        害蟲害控制

460

569

       123.7

        農軟件高質量防護

337

1384

       410.7

        監察管理

343

322

        93.9

        數據分析檢測與數據售后服務

239

81

        33.9

        固定農名營收補肋

5756

5642

        98.0

        林業生產加工使用補貼費

2418

3406

       140.9

        林果業組織開展化與行業化經營者

7952

9066

       114.0

        農軟件生產與活動推廣

122

60

        49.2

        村里公益自己事業自己事業

688

4123

       599.3

        農耕影視資源保護性休復與通過

545

601

       110.3

        原料油市場價格改善對漁業養殖的補貼標準

8

13

       162.5

        對院校本科大學畢業生到基層員工現職津貼

125

116

        92.8

        另外的林果教育支出

7514

12645

       168.3

      林業局和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        人事學校

1153

1433

       124.3

        森里引進

1575

2120

       134.6

        科技推廣宣傳與轉化成

418

891

       213.2

        自然保護區公益性付出

 

790

  

        其它林果業收入支出

412

150

        36.4

      農田水利

165,949

188,530

       113.6

        政府部門自動運行

568

563

        99.1

        正常行政機關管理制度事物

3

10

       333.3

        農田水利相關行業相關信息化管理方法

3469

12708

       366.3

        水利建筑項目建筑項目基礎建設

63322

87255

       137.8

        農田水利工作電腦運行與運營維護

84497

74026

        87.6

        水務之前事情

3

50

     1,666.7

        水利工程監察監查

593

549

        92.6

        水的資源可節約處理與保護

8964

11574

       129.1

        水文水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政工程技術性營銷

166

157

        94.6

        大中形水庫釣魚移民項目末期補貼政策專項計劃撥出

54

 

  

        水利水電工程健康安全進行監督

461

481

       104.3

        同一市政工程費用

2782

 

  

      農耕綜和規劃設計

17,334

6,678

        38.5

        宅基地冶理

14534

1874

        12.9

        制造業化經濟發展

2798

4800

       171.6

        其它的農林業綜合性發展費用支出

2

4

       200.0

      山東農村綜合深化改革

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層的事一議的補貼金

3843

10667

       277.6

        農村地區合理改制示范區試點工作方案津貼

 

318

  

      普及財務提升教育支出

740

1,096

       148.1

        農業科技保障交保險費用的時候津貼

740

1096

       148.1

12、交通配套裝運經費支出

464,385

168,942

        36.4

      機耕路水路貨物運輸

445,202

163,313

        36.7

        行政部門使用

1,746

1,929

       110.5

        公路交通基礎建設

358,925

41,795

        11.6

        公路工程洗護

37,557

58,895

       156.8

        交行運輸配送內容化投建

2,163

997

        46.1

        鐵路運載管理方法

39,827

57,579

       144.6

        水路搬家方法總支出

1,989

2,118

       106.5

        關掉地方政府房貸二次元國道收費表自查自糾性支出

2,995

 

  

      其余路網物流運輸教育支出

19,183

5,629

        29.3

        公用設施城市交通推廣補貼

4,594

4,000

        87.1

        任何交通網運輸車收入支出

14,589

1,629

        11.2

十四、資源量堪探個人信息等收入支出

102,799

166,172

       161.6

      國有企業資源監督

1,181

1,211

       102.5

        財政運作

471

442

        93.8

        平常行政訴訟方法業務

403

433

       107.4

        別的集體所有制凈資產核查經費支出

307

336

       109.4

      不支持中小學的企業快速發展和維護撥出

69,817

88,365

       126.6

        小規模單位發展自查自糾

21,499

18,050

        84.0

        其余大力支持中的單位成長 和管控總支出

48,318

70,315

       145.5

      另外的新信息探勘新信息等性支出

31,801

76,596

       240.9

        技術處理性支出

104

2,896

     2,784.6

        重點是高新產業發展和能力創新新項目住房貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其它的成本堪探個人信息等花費

10,500

67,200

       640.0

十四、業務安全服務企業等費用

4,652

5,215

       112.1

      服務業零售業業務

438

454

       103.7

        另一個企業經營事務管理結余

438

454

       103.7

      外事快速發展安全服務經費支出

300

 

 

        同一涉外企業的發展服務開支

300

 

  

      相關工商業服務性業等花費

3,914

4,761

       121.6

        別的商業性的產品業等費用

3,914

4,761

       121.6

第十、自然環境自然生態深海天氣等費用

5,708

5,877

       103.0

      自然規律成本事務性

4,884

5,000

       102.4

        行政訴訟開機運行

696

831

       119.4

        普遍人事部門監管事宜

202

83

        41.1

        士地資源性憑借與保護英文

476

519

       109.0

        事業上自動運行

2,950

2,990

       101.4

        許多當然教育資源事情收入支出

560

577

       103.0

      海洋生物管理系統業務

92

48

        52.2

        海底了解如何評價

92

48

        52.2

      形象事務管理

732

829

       113.3

        氣象條件預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等預估

40

40

       100.0

        形象防具服務保障運營

60

115

       191.7

        氣象臺基礎性場地設施設計與處理

94

30

        31.9

        其它的氣象學行政監察費用

538

644

       119.7

十五、住宅房有效保障開支

131,709

193,873

       147.2

      維護性安家施工花費

82,388

151,944

       184.4

        棚戶更新改造

82,388

150,594

       182.8

        維護性租賃房商鋪租金補貼標準

 

1,350

  

      住宅改變其他支出

41,952

33,703

        80.3

        住宅房公積金貸款

25,789

25,753

        99.9

        房產買賣補帖

16,163

7,950

        49.2

      城鎮街道房子

7,369

8,226

       111.6

        某個城鄉建設社區衛生普通住宅結余

7,369

8,226

       111.6

十八、糧油加工材料物資貯備花費

6,503

9,074

       139.5

      調味品行政事務

3,087

5,312

       172.1

        普遍行政處菅理事情

17

109

       641.2

        企事業操作

169

183

       108.3

        同一糧油食品業務花費

2,901

5,020

       173.0

      調味品產出

3,416

3,762

       110.1

        儲備量糧油食品貼補

3,416

3,762

       110.1

二十、地震災害生物防治及救急管理制度費用

13,639

17,080

       125.2

     應急救援處理事情

2,137

2,021

        94.6

       行政訴訟行駛

287

330

       115.0

       很安全系統化

1,850

1,282

        69.3

       參公使用

 

339

  

       其他應急方案標準化管理性支出

 

70

  

     達到事物

11,473

15,014

       130.9

       行政管理執行

8,858

11,603

       131.0

       一般的行政經營經營實際生活

1,852

2,427

       131.0

       消防設施緊緊急救護援救護

763

984

       129.0

     地震的發生業務

29

45

       155.2

       日本地震監測數據

29

45

       155.2

19、備上費

 

50,000

  

第二十、政府債務付息總支出

17,172

20,000

       116.5

      部分鎮政府似的政府債務付息收入支出

17,172

20,000

       116.5

        空間區政府通常情況公司債付息性支出

15,288

20,000

       130.8

        點政府機構另一應該負債付息教育支出

1,884

 

  

二11、某些開支

32,465

46,603

       143.5

        月初預先存留

 

45,000

  

        一些收入支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

付出總計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年執行命令數

項目預算數

預算表數為去年
執行工作數的%

國有控股耕地便用權土地出讓工資

1,039,862

700,000

67.3

公有建設用地利潤基金、期貨、現貨、微盤薪水

 

 

 

種植業土壤發展經濟盈利

 

 

 

買彩票公益活動金凈收入

4,119

 

 

旅游城市知識基礎體系匹配費年收入

22,009

20,000

90.9

臟水加工費使收入

30,711

33,300

108.4

的中央政府性新基金收入來源

-3,887

 

 

現政府性基金、期貨、現貨、微盤工資收入總計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉意性年收入

350,113

285,811

81.6

    上一級補貼金凈收入

9,590

3,044

31.7

    自查報告債權債務轉貸純收入

100,000

 

 

    借用本年盈余工資收入

240,523

282,767

117.6

    加入金額

 

 

 

 

 

 

 

收錄總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年制定數

項目預算數

預算數為上年執行數的%

國家股宅基地實用權掛牌出讓薪資及分屬專項督查債權債務薪資布置的其他支出

1,340,693

930,554

69.4

國家土地證投資回報債卷及相匹配自查報告債務糾紛薪資科學安排的撥出

 

 

 

占農業的大部分土地的流失開發設計財力設置的撥出

 

2,400

 

手機彩票慈善活動金及相關聯專門債權債務創收合理安排的性支出

2,111

5,748

272.3

城市發展基礎條件旅游基礎設施搭配費及對應著專項督查債權債務薪資安裝的付出

19,581

50,000

255.3

大規模以上水電站移民網末期稅收優惠政策母基金撥出

 

3,609

 

污泥處置費及相對應專項督查公司債務薪資收入組織的經費支出

31,258

33,300

106.5

資產付息收支

10,083

13,500

133.9

其它政府辦公室性股票基金教育支出

45

 

 

政府機構性新基金教育支出總金額

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉至性經費支出

39,156

 

 

    上解領導性支出

100

 

 

    專項督查債務糾紛還本開支

 

 

 

    調整資產

30,000

 

 

    年底節余

9,056

 

 

收入支出總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年進行數

預決算數

概預算數為本年
實施數的%

一、利益使收入

13,390

15,500

115.8

    進行投資服務保障的企業毛利納入

8,757

10,000

114.2

    紡織品貿易的企業毛利潤薪資收入

 

 

 

    工程建筑裝修施工制造業企業利潤來源工資

180

 

 

    房房產業品牌創收創收

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁商家成本凈收入

8

 

 

    安全衛生體育課福利金單位利益薪資

 

 

 

二、股利、股息純收入

2,712

2,500

92.2

    公有控股企業有限公司股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

三、產權證轉租納入

 

 

 

四、清理薪資收入

 

 

 

五、另外國企資源經驗概預算薪資

 

 

 

國企資產投資生產收入水平累計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉意性薪水

2,829

711

25.1

  起用去年結轉凈收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

薪資收入總結

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年執行程序數

費用數

估算數為上一年
繼續執行數的%

一、發展保障機制和就業前景花費

 

 

 

二、國有化投資生意項目預算經費支出

15,000

13,000

86.7

1.搞定歷程存留間題及行政體制改革生產成本撥出

 

 

 

2.國家股客戶資源金注射到

15,000

13,000

86.7

      國有化劃算型式整改性支出

15,000

13,000

86.7

      公益型性場地設施成本支出費用

 

 

 

3.國企工廠最新政策措施政府補貼

 

 

 

4.金融科技國有控股股權投資營運決算費用支出

 

 

 

5.的國家資本管理營運財政預算結余

 

 

 

集體所有制資源銷售收入支出合計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉交性總支出

3,931

5,711

145.3

    調成流動資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年總支出

711

671

94.4

 

 

 

 

付出合計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年實施數

成本預算數

概預算數為去年下達數的%

小蘇州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未劃分到鎮

 

96,967

 

預估合計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96968萬元一般為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工作

總值

這其中:

應該債權債務

當中:

專項整治債權

一、政府部門債務糾紛限制額度情況報告

 

 

 

    2018年本年政府機構公司債務額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年終市政府公司債務交易額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初政府機構借款限制

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        中僅:市預批準新增加的企業債券上限

91,000

91,000

 

二、2018年中央政府借債查詢余額狀態

 

 

 

    今年初市政府負債余下的錢

850,091

490,091

360,000

    曾今添加了國家資產

230,000

130,000

100,000

    如今償付政府性負債

30,187

30,187

 

    年底政府性財產剩余

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府部債權剩余具體情況

 

 

 

    年末中央政府政府債務可用資金

1,140,904

680,904

460,000

        其中的:市預公布轉入公司債券限制

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

投資項目

2018年概預算數

2019年概算數

概算數為前年概算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

因公接代費

791.10

523.09

66.1

因公私車購置費及運動費

小計

6995.72

6205.10

88.7

當中:折舊費費

2892.00

2329.05

80.5

     執行費

4103.72

3876.05

94.5

合計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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