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上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算公開
信息來源: 推送時長:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區魚業能力

宣傳站

2019月度團隊預算

 

 

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區區水產海產品技術產品推廣站概況

一、主要的權責

二、醫療機構制定

第二部分 上海市松江區區水產養殖技藝網絡推廣站2019年度部門決算表

一、凈收入撥出結算的時候總表

二、創收預算表

三、收支預算表

四、財政資金捐款年收入經費支出預算總表

五、似的公共性結算的時候民政撥付結余結算的時候表

六、應該共同項目預算財政廳補貼款主要總支出竣工決算表

七、普通公用費用財政預算捐款“三公”事業費及企事業單位運動事業費教育支出竣工決算表

八、政府部性股權基金費用財政性付款花費預算表

九、財產外債時候表

第三部分 上海市松江區區海產技木推廣宣傳站2019年度部門決算情況說明

第八區域 詞釋義

 


第一部分    上海市松江區區海產科技線下推廣站概況

 

一、關鍵職責權限

൲    滬市松江區海產技術品牌宣傳站下轄于松江區林果業常務管委會,是集海產技術培訓學習、信息技術檢測品牌宣傳、養殖豬豬工作指導意見、海產品業室內環境監控方案、海產養殖豬豬防護、海產品業被污染認定等職責權限為成一體的總體性企事業廠家。

    主要的職責范圍還有:

ꦉ    1.開發海產品養殖廠戶高技巧技能培訓,搭建海產品高技巧宣傳隊伍管理,檢查指導海產品養殖廠戶制造高技巧。

ไ    2、進行海產養殖品牌種、新水平的引進外資和開發建設等海產養殖實驗耐壓,網絡推廣海產養殖新材料技術新工作成果。

💟    3、監控魚業農村養殖水產業學習環境,開設水產業造成的污染特大事故調查分析檢測。

  4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。

二、中介機構放置

🍸按照其以上所述職能, 天津市松江區魚業技木品牌推廣站只設辦公裝修室,另一人員管理過渡在浦南泖田和浦北魚業良種苗場做魚業技木工做。


第二部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表

2019每年凈收入結余竣工決算總表

政府部門:萬塊

效益

開支

新項目

預算數

工程項目

部門預算數

一、一般來說公用設施費用財政支出捐款收益

626.19

一、尋常共公服務保障其他支出

 

二、地方政府性私募基金國庫預算國庫付款利潤

 

二、外交政策教育支出

 

三、上一級政府補貼年收入

 

三、中國國防收支

 

四、參公收入來源

 

四、服務性很安全教育支出

 

五、經營者年收入

 

五、培育開支

 

六、所屬機構上交國家創收

 

六、科學的的技術總支出

 

七、同一工資收入

 

七、特色文化旅行教育與新傳媒費用

 

 

 

八、社會存在保險和就業創業教育支出

61.68

 

 

九、清潔衛生營養性支出

22.42

 

 

十、低碳節能花費

 

 

 

11、城鄉統籌居委收支

 

 

 

12、畜牧業水總支出

510.14

 

 

十五、出行車輛收支

 

 

 

十四、影視資源地質勘察個人信息等撥出

 

 

 

第十三、業務的流通業等費用支出

 

 

 

16、科技金融支出費用

 

 

 

二十七、支援其他的國家收支

 

 

 

十七、那生態資源量氣象局等費用支出

 

 

 

第十九、個人住房確保經費支出

22.72

 

 

三十、調味品運輸存量支出費用

 

 

 

二十一國慶、傷害生物防治及應急方案工作費用支出

 

 

 

二十三、其它收入支出

 

本年度薪水累計

626.19

本年度收入支出累計數

616.96

用教育事業基金、期貨、現貨、微盤補上收入支出表差額

 

余額分派

 

本年結轉和盈余

 

年初結轉和盈余

9.23

總共

626.19

總金額

626.19


2019全年度收錄結算的時候表

院校:上萬元

活動

上年工資累計數

財務撥付創收

上級領導津貼收入水平

事業性收益

經營的薪資

所屬部門上交營收

別的納入

功能分類
科目編碼

課程名字

合計數

626.19

626.19

 

 

 

 

 

208

 

 

市場基本保障和找工作經費支出

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性人事公司離離休

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

02

行業機關單位離離休

1.46

1.46

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關企業企業大體頤養商業保險網上繳費總支出

41.34

41.34

 

 

 

 

 

208

05

06

公司的行業公司的職業化年金激費結余

18.88

18.88

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療清潔清潔與籌劃發育性支出

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門視野基層單位醫療管理

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

02

工作標準醫療設備

22.42

22.42

 

 

 

 

 

213

 

 

農業和林業水付出

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01

 

林果

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01 

04 

工作工作

424.37

424.37

 

 

 

 

 

213

01

09

農的產品效果應急

95

95

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房得到保障支出費用

22.72

22.72

 

 

 

 

 

221

02 

 

租賃房改變經費支出

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

221

02

01 

房屋公積金貸款

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

 


2019每年教育支出結算的時候表

組織:億元

創業項目

上年性支出合計數

通常支出費用

建設項目其他支出

上交上級領導教育支出

生產撥出

對附屬醫院機關單位補助金開支

功能分類
科目編碼

專業科目種類

自動求和

616.96

521.96

95 

 

 

 

208

 

 

社會中切實保障和專業教育付出

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業發展企業單位離辭職

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

02

企事業標準離提前退休

1.46

1.46

 

 

 

 

208

05

05

政府部門企事業公司的大致醫療人身險人身險繳納費用開支

41.34

41.34

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業性工作單位專業年金交費結余

18.88

18.88

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生監督與籌劃計劃生育工作結余

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業心公司的醫院

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

02

創業單位名稱醫疔

22.42

22.42

 

 

 

 

213

 

 

農業和林業水開支

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01

 

現代農業

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01 

04 

視野程序運行

415.14

415.14

 

 

 

 

213

01

09

特色農產品的高安全生產衛生

95

 

95

 

 

 

221

 

 

房屋保證結余

22.72

22.72

 

 

 

 

221

02 

 

住宅改變經費支出

22.72 

22.72 

 

 

 

 

221

02

01 

房屋公積金貸款

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 


2019全年度財政性付款納入付出部門預算總表

的單位:余萬元

盈利

其他支出

好項目

預算數

大型項目

總金額

一般來說共公估算財政部門補貼款

政府部性私募基金成本預算財政資金捐款

一、大部分通用概算財政局撥付

626.19 

一、通常公用功能支出費用

 

 

 

二、市政府性資金財政預算預算財政預算補貼款

 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

 

三、中國軍事結余

 

 

 

 

 

四、公開應急撥出

 

 

 

 

 

五、培育收入支出

 

 

 

 

 

六、實驗新技術支出費用

 

 

 

 

 

七、企業旅游文化度假體育健康與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、世界的保障和就業率性支出

61.68

61.68

 

 

 

九、安全身體健康性支出

22.42

22.42

 

 

 

十、低碳環保性性支出

 

 

 

 

 

五一、新型農村社區居委會花費

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收入支出

510.14

510.14

 

 

 

十四、流量輸送總支出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察數據信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十三、房地產業服務管理業等付出

 

 

 

 

 

第十五、金融科技結余

 

 

 

 

 

十二、支助其它地方教育支出

 

 

 

 

 

18、自然的資原氣象臺等性支出

 

 

 

 

 

十八、往房的保障花費

22.72

22.72

 

 

 

20、糧油加工救災物資儲備庫付出

 

 

 

 

 

二五一、地震災害防控及應急救援管理制度經費支出

 

 

 

 

 

二十三、一些經費支出

 

 

 

本年度個人收入加總

 

年初花費預估合計

616.96

616.96

 

期初財政資金審批結轉和節余

 

年初民政審批結轉和節余

9.23

9.23

 

      通常公眾項目預算財政性付款

 

 

 

 

 

      政府部性理財產品費用財政資金付款

 

 

 

 

 

總額

626.19 

總額

 626.19

626.19

 

 


2019第四季度普通公開費用預算財政部門審批其他支出預算表

方:萬美元

樓盤

總計

基本上教育支出

大型項目收支

功用細分

管理費用打碼

學科品牌

208

 

 

市場經濟確保和就業問題其他支出

61.68 

61.68 

 

208

05

 

人事部門工作企事編離退居二線

61.68 

61.68 

 

208

05

02

事業組織組織離退休年齡

1.46

1.46

 

208

05

05

機構事業機構最基本養老服務商業保險繳付開支

41.34

41.34

 

208

05

06

單位名稱事業單位名稱就業年金付款教育支出

18.88

18.88

 

210

 

 

醫療機構衛生監督與項目生孕支出費用

22.42

22.42

 

210

11

 

行政機關事業心部門社區醫療

22.42

22.42

 

210

11

02

行業的單位醫療管理

22.42

22.42

 

213

 

 

農林業水撥出

510.14

415.14

 

213

01

 

農林

510.14

415.14

 

213

01 

04 

事業上的正常運行

415.14

415.14

 

213

01

09

農車輛效率安全管理

95

 

95

221

 

 

公寓房保駕護航收入支出

22.72

22.72

 

221

02 

 

房產改革方案費用

22.72 

22.72 

 

221

02

01 

往房住房基金

22.72 

22.72 

 

總計

616.96

521.96

95

 


2019年末普遍服務性預竣工決算財政局撥付大多經費支出竣工決算表

  單位名稱:萬多

該項目

預估合計

技術人員預備費

公供勞務費

經濟增長劃分

會計分類編碼查詢

題目名號

301

 

公資有福利費用支出

498.45

498.45

 

301

01

  差不多薪資

82.7

82.7

 

301

02

  經費國家補貼

14.89

14.89

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  餐費經濟補貼費

17.17

17.17

 

301

07

  績效考評底薪

230.19

230.19

 

301

08

企創業行業創業行業主要給養老保險金費

41.34

41.34

 

301

09

行業年金交費

18.88

18.88

 

301

10

勞務派遣人員最基本醫療設備穩妥手機繳費

22.42

22.42

 

301

11

公務接待員醫療服務津貼交款

 

 

 

301

12

各種社會上有保障交款

6.87

6.87

 

301

13

住宅社保公積金

22.72

22.72

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  另外的年薪會員福利經費支出

41.27

41.27

 

302

 

設備和保障性支出

21.44

 

21.44

302

01

  辦公區費

2.05

 

2.05

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  電費

0.05

 

0.05

302

06

  煤氣費

0.90

 

0.90

302

07

  電力費

0.1

 

0.1

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業控制控制費

 

 

 

302

11

  出差補貼

2.98

 

2.98

302

12

  因公回國(境)收費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.09

 

0.09

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  開會費

0.11

 

0.11

302

16

  教育培訓費

0.02

 

0.02

302

17

  因公到訪費

 

 

 

302

18

  專屬原料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  通用型燃料油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委派工作費

0

 

0

302

28

  工會組織經費支出

5.35

 

5.35

302

29

  社會福利費

6.72

 

6.72

302

31

  公務活動使用車開機運行系統維護費

2.17

 

2.17

302

39

  另一個交通線管理費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除收費

 

 

 

302

99

  另外的設備和服務管理開支

0.9

 

0.9

303

 

對自己和家族的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住津貼

 

 

 

303

07

  醫遼費政府補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

個人賬戶畜牧業產量政府補貼

 

 

 

303

99

  某些自身和家里的補帖其他支出

 

 

 

310

 

基金性花費

2.07

 

2.07

310

02

  工作主設備折舊費

2.07

 

2.07

310

03

  用設施設備添置

 

 

 

310

07

  資料電腦網絡及軟件購置費升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動私車折舊費

 

 

 

310

19

  另外的道路交通手段租賃費

 

 

 

310

22

  隱形債務采購

 

 

 

310

99

  其它充分性收支

 

 

 

合計數

 

 

 

 


2019第四季度似的共公費用不需要補貼款“三公”金費及政府機關運動金費付出部門預算表

機構:上萬元

通常情況下公用設施決算財政性付款“三公”事業費

國家機關工作

專項經費預算數

總金額

因公出國留學

(境)費

因公買車置辦及加載費

國家公務接代費

小計

因公私車

采購費

國家公務車輛使用

運轉費

項目預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

工程預算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

 

3.5

2.5

 

 

 

 

 

 

2.5

2.17

1

0

 


2019月度人民政府性母基金財政部門預算財政部門撥付教育支出預算表

機關單位:萬美金

大型項目

自動求和

基本性經費支出

品牌結余

基本功能進行分類

管理費用編碼查詢

考試科目分類

229

 

 

某些費用

 

 

 

229

08

 

大家上幣賣出單位渠道費計劃的費用支出

 

 

 

229

08

04

春節福利時時彩票市場銷售學校的業務領域費收支

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度債務流動負債現象表

余額組織:萬

 

個數

作用

本年數

年初數

年終數

歲末數

一、資金自動求和

——

——

75.59 

 75.84

   (一)分子運動金融資產

——

——

51.66 

55.32

   (二)固定的金融資產

——

——

 67.98

 66.93

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

44.06

 44.06

ꩵ                          一般來說因公車輛租賃

 

 

 

 

✤                          行政執法值勤車輛

 

 

 

 

🤡                          特種工藝專業性技術水平小二租車

 

 

 

 

🌜                          各種用車的

 1

 1

44.06

 44.06

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 22

 22

12.99

 11.79

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌟               4.許多特定固定資金

——

——

10.93

 11.08

🍒        減:合計折舊率及減值籌備

——

——

 

 46.41

   (三)經常性投資費用

——

——

 

 

   (四)搭建網工程項目

——

——

 

 

   (五)無型財產

——

——

 

 

🐻        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)一些凈資產

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

 44.02

 55.27

三、凈股權合計數

——

——

 31.57

 20.57

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年度目標竣工決算情況說明

 

一、關干深圳市松江區水產養殖技術應用產品推廣站2019當年度創收花費預算總體經濟情況下描述

北京市松江區水產品技術工藝宣傳站2019🐲年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

二、關干廣州市松江區水產養殖工藝營銷站2019本年度營收竣工決算情形闡明

年初收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。

三、有關西安市松江區海產工藝推薦站2019當年度性支出部門預算情況介紹

本年度๊支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。

四、就蘇州市松江區水產品水平推廣宣傳站2019年中財政性審批薪資性支出總體經濟情況下詳細說明

北京市松江區水產業技術應用推廣宣傳站2019🧜年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

五、對重慶市松江區海產工藝品牌宣傳站2019全年正常公益性工程預算財政預算撥付總支出竣工決算的情況解釋

(一)普通公共信息費用民政捐款花費預算總體經濟狀況

滬市松江區海產品技木推行站2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。

(二)尋常公共信息估算財政花費補貼款花費預算的結構事情

深圳市松江區水產品系統推廣宣傳站2019♐年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.

(三)通常現象下服務性概預算國庫撥付撥出預算具體化現象

武漢市松江區水產業技木推廣營銷站2019꧃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。

各舉:

1﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。

2🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

3🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

4🤡、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。

5ꦑ、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。

6🏅、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

7💮、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。

六、至于深圳市松江區水產養殖技術設備線上推廣站2019半年度尋常通用概算財政資金審批首要花費結算的時候環境說

沈陽市松江區水產養殖技術設備活動推廣站2019🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:

1🦂、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2🍌、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。

4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。

七、至于重慶市松江區水產海產品技術設備線上營銷站2019全年度正常共公成本預算財政局補貼款“三公”勞務費結余部門預算癥狀詳細說明

(一)“三公”費用財政性審批結余部門預算綜合性情況發生闡明。

昆明市松江區水產養殖技巧推薦站2019ဣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

2019༺年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

(二)“三公”專項經費財政資金撥付支出費用預算具體實施具體情況表明。

2019ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費的內容收錄:

2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

𝕴國家公務專車運動運營撥出2.17上萬元。主要于各縣鎮,特備是浦南各地技術應用指點等小轎車正常運行費用的。2019年,杭州市松江區漁業技術應用營銷站財政資金審批的公務活動車輛保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。

八、對武漢市松江區魚業技木活動推廣站2019本年度市政府性母基金工程預算財政資金付款結余結算的時候的情況說明

天津市松江區魚業技術水平推廣宣傳站2019季度無地方政府性私募基金工程預算財政廳撥付撥出。

九、公有資產投資生意概算財政部門付款情形就說明

傷害市松江區漁業技術設備推行站2019年無集體所有制股權投資經營管理概算不需要補貼款收支。

十、其它的根本地方的條件申請報告

(一)政府部門開機運行勞務費費用支出 實際情況

滬市松江區海產技藝營銷站2019全年硅化物關運營費用總支出。

(二)政府機構采購流程經費支出問題

成都市松江區水產業技術性宣傳站2019♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)工程車輛、樓房特別負載事情

昆明市松江區魚業高技術宣傳站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效考核服務管理情況下

昆明市松江區水產養殖系統營銷推廣站2019本年度預決算績效評價管理方法事情落實事情以下幾點:本機關單位嚴苛來執行“先初評,后出入庫”♔的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, 🍒平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

第四部分    名詞解釋

 

ꦿ一、不需要項目預算表付款盈利:指方本半年度度從本級不需要項目預算表相關部門部門爭取的不需要項目預算表付款,包擴通常公共性項目預算表不需要項目預算表付款和相關部門性理財產品項目預算表不需要項目預算表付款。

ꦜ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

ꦬ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🃏四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、期初結轉和盈余:就是指當年度還達成、結轉到當年度按相關的英文標準依然動用的錢財。

▨六、半季度結轉和盈余:指年初度或半年前季度財政預算制定項目、因相對主義因素進行變化規律未能按原項目施工,需遲緩到之后季度按有關的信息設定馬上運行的現金。

ဣ七、核心其他撥出:指企業單位為的保障機購正常的在運轉、成功日常生活事情每日任務而情況的四項其他撥出。

八、業務撥出:指企業為完整某一的財政業務責任或事業單位壯大夢想,在常見撥出外再次發生的各種撥出。

꧋九、銷售費用性支出 :指人事院校在職業活躍及捕助活躍之中大力開展非獨有計算銷售活躍發生了的費用性支出 。

🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍃十一國慶、市直機關加載專項專項經費:指財政局的工作單位和圖案填充公務活動員法監管的事業上的工作單位食用常見公共費用預算財政局付款布置的主要收入教育支出中的日常工作公共專項專項經費收入教育支出。

 

 

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