天津市松江區農林牧常務理事會監察特警隊
2019每年預算
目 錄
第一部分武漢市市松江區農牧業理事會會城管執法分隊概況
一、大部分管理職能
二、組織布置
第二部分滬市松江區農牧業協會會綜合執法刑警隊2019年度決算表
一、純收入費用竣工決算總表
二、效益竣工決算表
三、撥出部門預算表
四、財政經費支出補貼款營收經費支出部門預算總表
五、應該公開概算財務捐款費用結算的時候表
六、應該公眾概預算財務捐款基礎經費支出竣工決算表
🐈七、平常通用費用財政支出費用撥付“三公”專項資金預算及政府部門開機運行專項資金預算支出費用竣工決算表
八、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用預算國庫捐款撥出預算表
九、房產外債癥狀表
第三部分東莞市松江區占農業的大部分常務促進會行政執法中隊2019年度決算情況說明
4.要素 專有名詞釋意
第一部分 廣州市松江區水產業常務理事會監察分隊概況
一、基本管理職能
傷害市松江區農林牧常務理事會市場監管中隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
重點功能例如: |
ꦜ (1) 松江區林果理事會會行政執法交警隊的主耍行政職能是:擔責種子資源工作服務管理、農約工作服務管理、有機肥料等級、常規基本農田維護、農林科技藤本植物檢疫證遠程監控、農林科技轉遺傳基因的安全的和食品農軟件的安全的等上規范、規范、制度法規的財政部門綜合執法崗位責任制,并對違法亂紀活動使用財政部門懲處。 |
(2)𒀰 負責部分植物干凈進行監督、部分植物檢疫證、獸藥、詞料、詞料增長劑工作方面法律規范、法律法規、制度要求的行政處事務聯合執法責任,并對犯法攻擊行為試行行政處事務處罰。 |
(3)🍸 承當漁政工作中管理方法方向的法律規范、標準、章程的規定的行政訴訟性執法檢查主要職責,并對合法活動方案行政訴訟性判罰;承當水產業打撈許證、水產業飛機登記、水產業飛機查驗等水產業生產的安全衛生監管工作中管理方法工作中。 |
(4)🃏 承擔的起天然的草木和草木新貨種維護好、水生植物天然的昆蟲維護好多方面法律法律規范、法律規范、條例指定的行政處機關綜合執法崗位責任制,并對犯罪習慣具體實施行政處機關獎罰。 |
(5)🌟 承當農業機械設備防護監理單位民法、相關法律法規、章程規范的行政處機關市場監管職責權限,并對違紀行為舉動施工行政處機關處罰決定。 |
二、貸款機構布置
昆明市松江區林果業常務專委會城管執法大隊長設5個內設機構,包括: 🐻1、商務信訪室:支付相協調衛生監督執法總隊的各種本職辦公,做到總隊行政事務的各種本職辦公;擔負總隊實物各種章程監督制度的重要性的定制和加強作風建設;擔負總隊年末概預算確定及生活財務部維護;擔負年終考核每科室本職辦公監督制度的重要性履行事情。 |
♔ 2、安件訴訟訴訟室:承載密切相關發律制約制約性文件及辦案業務部活動推廣、培訓教育;擔負工商營業執照審理、變更登記、復核等人事部門事務允許的工作中;擔負對觸范涉農發律、制約等安件訴訟的稅務稽查、復核和卷宗檔案整理的工作中及安件訴訟的品質判斷和發律法律規則文書制約;獸藥、伺料、伺料生成劑多方面發律、制約、制約性文件明文規定的人事部門事務辦案部門職責,并對犯罪道德行為方案人事部門事務舉報。 |
🌜 3、二中隊:承擔者種子圖片維護、農藥殺菌劑維護、水溶肥核查、主要地區保護區英文、占現代農業的大部分草本花卉檢驗檢疫監管、占現代農業的大部分轉染色體穩定和進食農護膚品穩定、純天然草本花卉和草本花卉最火款式種保護區英文和農業機械穩定監理員等領域法律規范、政策法規、規章制度標準的行政管理事務稽查崗位責任,并對違法操作操作試行行政管理事務處理。 |
ﷺ 4、二消防中隊:承擔的起本區部分家禽及部分家禽軟件質健康、部分家禽衛生間防治綜合執法監督、獸藥、精飼草、精飼草含有劑、種種畜、寵物醫生實驗操作室生態學健康等法律法規標準、法規標準、制度明文規定的財政綜合執法崗位工作職責,并對合法方式施工財政判罰。 |
💖 5、二中隊:共同承擔本區漁政、水生植物也是保護區軟體動物、水產業品高質量應急等民事法律、法律規程、地方性法規規程的人事部門訴訟聯合執法工作中職責,并對違法亂紀動作快速執行人事部門訴訟罰款。有擔當水產業打撈允許、水產業船運來訪登記、水產業船運抽樣檢查等水產業生產加工應急稽查工作中。 |
༺第二部分 鄭州市松江區林果業常務政法委員會市場監管巡警隊2019年度決算表
2019月度工資費用竣工決算總表
機關單位:W
純收入 |
費用 | ||
該項目 |
部門預算數 |
內容 |
結算的時候數 |
一、正常通用預決算民政補貼款收入來源 |
2670.99 |
一、平常公眾產品費用支出 |
|
二、政府辦公室性母基金決算財政性捐款工資收入 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
三、上司補貼金年收入 |
|
三、中國國防其他支出 |
|
四、視野效益 |
|
四、公共性衛生結余 |
|
五、銷售利潤 |
|
五、教育培訓其他支出 |
|
六、加盟院校繳納營收 |
|
六、生物學技術性撥出 |
|
七、某些工資收入 |
42 |
七、文化藝術旅遊體育文化與新傳媒費用支出 |
|
|
|
八、的社會質量保障和出去上班費用支出 |
185.21 |
|
|
九、食品衛生良好付出 |
64.36 |
|
|
十、節能降耗壞保總支出 |
|
|
|
11、城鄉經濟社區服務中心收入支出 |
|
|
|
12、農業和林業水收支 |
2018.97 |
|
|
第十五、交通出行搬運收入支出 |
|
|
|
十四、資原堪探信心等費用支出 |
|
|
|
第十、行業服務的業等費用支出 |
|
|
|
第十五、金融科技經費支出 |
|
|
|
二十七、救助各種地撥出 |
|
|
|
十九、肯定資源的海域氣象學等總支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房后勤保障費用支出 |
434.71 |
|
|
四十、糧油加工原材料設備儲備庫費用 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害防冶及應對菅理費用 |
|
|
|
二第十二、其余總支出 |
|
當年度薪水加總 |
2712.99 |
本年度支出費用自動求和 |
2703.25 |
用創業基金、期貨、現貨、微盤補充收支明細差額 |
|
盈余分配權 |
|
月初結轉和余額 |
|
月底結轉和節余 |
9.74 |
合計 |
2712.99 |
共計 |
2712.99 |
2019年末使收入結算的時候表
工作單位:萬的大寫
的項目 |
當年度收錄加總 |
財政預算付款凈收入 |
上家補貼政策收入水平 |
事業有成凈收入 |
經營的收錄 |
附屬公司繳納收益 |
某些年收入 | ||||
功能分類 |
會計科目種類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
的社會維護和就業問題結余 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政事業發展基層單位離退體 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管控的行政管理單位名稱離退職 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關人事部門關鍵健康養老險服務納費花費 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關工作單位事業性工作單位工作年金繳付付出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生管理身體撥出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性基層單位醫療服務 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政部門廠家整形 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水總支出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政事務程序運行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
執法監督稽查 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
畜牧業資源共享保障牙齒修復與采用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房屋保障機制經費支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
個人住房制度改革收入支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買新房政府補貼 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019全年度開支竣工決算表
標準:萬塊
內容 |
本年度撥出總計 |
基本上其他支出 |
項目開支 |
上交上級部門收支 |
營業花費 |
對復屬計量單位補帖付出 | ||||
功能分類 |
項目英文名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
發展保障機制和就業前景性支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業標準標準離養老金 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口維護的行政管理的單位離退休工資 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關企事業部門企事業部門基本性健康養老人壽保險交費其他支出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政企業事業上企業的職業年金網上繳費收入支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生情況身心健康花費 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業有成廠家社區醫療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政性組織醫治 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水結余 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農牧業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政事務運作 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
辦案監察 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
畜牧業資原庇護修整與利用 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房有效保障了花費 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋創新經費支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子津貼 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019全年度財政資金審批收入水平教育支出部門預算總表
單位名稱:十萬
薪資收入 |
支出費用 | ||||
的項目 |
部門預算數 |
大型項目 |
總金額 |
一樣公共服務概算財政部門審批 |
當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政資金撥付 |
一、一樣 共同工程預算財政資金捐款 |
2670.99 |
一、大部分公共性服務于撥出 |
|
|
|
二、以政府性新基金概預算不需要審批 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全結余 |
|
|
|
|
|
四、共公衛生花費 |
|
|
|
|
|
五、教導經費支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技術設備費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課出境游體育類與媒體撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在維護和就業率其他支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生防疫營養費用支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、節約能源綠色環保教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮社區衛生性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水其他支出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
十五、交通搬家搬家撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探礦企業信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、商家服務于業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援另外的東北部開支 |
|
|
|
|
|
二十、自然的資原淺海氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅保護教育支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
四十、油糧原材料設備產出支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難治理及緊急管理工作付出 |
|
|
|
|
|
二12、其他收入支出 |
|
|
|
上年營收合計數 |
2670.99 |
上年收支累計 |
2661.25 |
2661.25 |
|
年終不需要捐款結轉和節余 |
|
年底財政廳捐款結轉和余額 |
9.74 |
9.74 |
|
一、一樣 公共信息估算不需要審批 |
|
|
|
|
|
二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2670.99 |
總金額 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019年中通常情況公用設施預算表民政撥付收支竣工決算表
機關單位:余萬元
項目流程 |
自動求和 |
通常付出 |
活動其他支出 | |||
用途的分類 課程編號 |
幾個會計科目簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會生活保證和專業教育費用 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政性創業企業離養老 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理方法的財政公司離退居二線 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
的單位事業心的單位大多關于養老地產養老穩妥網上繳費開支 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關創業方事業年金繳付性支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
安全穩定花費 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政管理人事行業醫療保健 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
財政企業單位醫療機構 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農林業水性支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
草業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
財政開機運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
綜合執法系統化 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
水產業資源共享維護恢復與采用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
往房服務保障付出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革付出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
全民購房補貼標準 |
231.83 |
231.83 |
|
合計數 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019季度大部分公共信息費用預算民政付款基礎總支出部門預算表
計量單位:千元
品牌 |
總計 |
工作人員事業費 |
通用資金投入 | ||
經濟增長區分 會計分類編寫代碼 |
學科名稱大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
員工工資活動收入支出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
常規待遇 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
績效評價待遇 |
|
|
|
301 |
08 |
政府機關企業的單位基本上養老服務安全繳納費用 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳付 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
工作人員基本性整形保險公司激費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
因公員醫用經濟補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會的后勤保障手機繳費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
房間房貸公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余基本薪資福利福利總支出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
設備和工作經費支出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
辦公費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
交電費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
學習費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬建筑管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書金融產品費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
公會接待費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
有福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用執行檢修費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
任何交通網管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一品牌和服務管理其他支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對我們和家用的補貼政策 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
退休工資費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
過日子補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農林牧產生補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對每個人與家庭生活生活的補助費 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
金融資本性性支出 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公樓機械設備采購 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
多功能的設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
的服務網上及app采購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
某個出行機器折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和擺貨品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形固定資產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
任何投資基金性收入支出 |
|
|
|
累計 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019當年度普遍共同概算不需要付款“三公”費用及政府部門程序運行費用經費支出部門預算表
公司的:萬
普遍公共性預決算國庫捐款“三公”資金 |
機關事業單位正常運行 預備費竣工決算數 | |||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務出行租賃費及正常運作費 |
因公到訪費 | |||||||||
小計 |
國家公務使用車 購置費費 |
因公小二租車 正常運作費 | ||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019全年度政府部性債卷國庫預算國庫撥付開支竣工決算表
工作單位:萬塊
業務 |
累計數 |
大致性支出 |
該項目費用 | |||
用途幾大類 課目商品編碼 |
會計科目稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
各種支出費用 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票玩法發行股票銷售金融業務組織 金融業務費安排好的教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利福利買彩票相關業務員平臺的相關業務費開支 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計 |
|
|
|
無縣政府性母基金工程預算財政性捐款收支的企業,仍留存該圖表式,并在本表正上方作下傾述明:
𒉰注:東莞市松江區農林業理事會會綜合執法支隊長2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年房產流動負債情況發生表 | ||||
|
|
合同額機關單位:上萬元 | ||
|
個數 |
實用價值 | ||
本年數 |
年終數 |
年末數 |
年終數 | |
一、資源合計數 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)純凈水資產投資 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)固定不動資金 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
🐟 2.通用性裝備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
🅠 進來:(1)此車(輛) |
|
|
|
|
꧅ 一般的公務活動專車 |
|
|
|
|
𝓀 市場監管執勤點用車的 |
|
|
|
|
💖 特種車輛專業課程技術工藝租車 |
|
|
|
|
ꦦ 其它使用車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦛ 4.相關不變凈資產 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
🅷 減:總計折舊費及減值注意 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長期性股份權投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性的公司債的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設過程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約凈資產 |
—— |
—— |
|
|
♒ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)其余資本 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 武漢市松江區農牧業理事會會交通執法分隊2019年度決算情況說明
一、關于杭州市松江區農產品加工常務編委會綜合執法中隊2019年度收入支出決算總體情況說明
東莞市松江區農業科技協會會綜合執法巡警隊2019🌳年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于滬市松江區現代農業理事會會稽查刑警隊2019年度收入決算情況說明
♎本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于重慶市松江區農產品加工理事會會辦案總隊2019年度支出決算情況說明
🍎本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于深圳市松江區畜牧業常務委會交通執法特警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
西安市松江區林果理事會會城管執法支隊長2019☂年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于重慶市松江區林果業理事會會綜合執法總隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)大部分公用設施費用預算財政性捐款付出預算整體現狀
蘇州市松江區水產業理事會會執法檢查分隊2019ღ年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)一樣公用成本預算財務補貼款費用結算的時候的結構癥狀
重慶市松江區農林理事會會市場監管支隊長2019♚年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)應該共同估算財務付款經費支出結算的時候準確現象
天津市松江區漁業常務委會執法監督特警隊2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、的社會后勤保障和就業機會教育支出(類)行政機關企業發展公司離養老(款) ꦐ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數高于工程項目預算數的包括病因:按財政性符合要求工程項目預算調減。
3✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4💯、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5🎐、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6🐠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7𝐆、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市松江區占農業的大部分醫學會會執法監督巡警隊2019𒈔年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🧸七、關于鄭州市松江區農林牧常務聯合會行政執法巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政性審批其他支出竣工決算基本原因說。
廣州市松江區農產品加工理事會會執法檢查交警隊2019✤年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019♏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”金費財政收入支出付款收入支出結算的時候關鍵條件講解。
2019꧂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
🌜公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,上海市松江區草業協會會執法監督刑警隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、關干西安市松江區農產品加工常務委會辦案中隊2019每年國家性股票基金預算表財務補貼款收支部門預算情況發生代表
西安市市松江區水產業醫學會會綜合執法巡警隊2019季度無政府部性基金投資成本預算不需要捐款付出。
九、公有資源生意費用預算財政資金補貼款狀況詳細說明
西安市松江區綠植基地常務編委會綜合執法大隊長2019月度無國有土地資產管理管理決算財務審批收支。
十、另外的首要問題的狀態詳細說明
(一)部門程序運行勞務費撥出情況
武漢市松江區農牧業常務委會綜合執法分隊2019半年度有機關工作接待費開支。
(二)中央政府的采購費用現象
重慶市松江區種植業理事會會城管執法中隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)機動車輛、別墅層次性霸占情況下
截至2019年12月31日,東莞市松江區農產品加工理事會會城管執法中隊就有機動車11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
佛山市松江區農林業常務政法委員會行政執法支隊長2019季度無房層特殊化占條件這說明。
(四)估算工作績效標準化管理情況
ﷺ上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個꧂,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
൲一、不需要審批使收入:指計量單位當一年度度從本級不需要崗位獲取的不需要審批,涉及到似的通用工程預決算不需要審批和縣政府性貨幣基金工程預決算不需要審批。
♔二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ဣ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
꧋四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年初結轉和余額:就是指當年度還不做好、結轉到年初按有關的暫行規定隨時操作的的資金。
🌃六、年初結轉和余額:指上年或已前年預算表合理安排、因客觀存在能力情況發展無發按原行動計劃具體實施,需延緩到之后年按有關中規定再安全使用的項目資金。
💎七、差不多總費用:指政府部門為的保障組織 正常情況運行業務、實現日常性的工作職責卡而情況的各個總費用。
💦八、品牌費用:指工作中單位為完全特殊的行政訴訟工作中主線任務或事業有成發展制定目標,在幾乎費用囿于引發的某項費用。
九、加盟結余:指教育事業企業單位在專業活躍及助手活躍之中做好非獨立空間核算成本加盟活躍遭受的結余。
ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💖十一月、國家機關作業勞務費:指人事部門院校和參照物公務活動員法監管的事業性院校采用一樣 通用設施預算表財政性審批具體安排的首要開支中的此外生活中通用勞務費開支。