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2019年決算信息公開(上海市松江區醫療急救中心)
信息來源: 上架日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區醫治應急重心

2019本年結算的時候

 


目(mu)  錄

 

最這部分 廣州市松江區醫(yi)治救護中情況

一、最主要的(de)崗位職責

二、中介機構設計

第二部分(fen) 上海市松江區醫療急救中心(xin)2019年度決算表

一、效益開(kai)支結算(suan)的時候總表

二(er)、盈利結(jie)算的(de)時候表

三、其他支出結(jie)算的時(shi)候表

四(si)、財政經♎(jing)費支出(chu)撥(bo)付薪🀅資收入經(jing)費支出(chu)竣工決(jue)算(suan)總表(biao)

五、平常公(gong)益(yi)性概預算財政廳審批結余預算表

六(liu)、普遍通用(yong)費用(yong)財務審批通常結余預算表

七、一半通用(yong)費用(yong)財政性審批“三公(gong)”勞務費及市直機關啟用(yong)勞務費支出(chu)費用(yong)部(bu)門(men)預💮算表

八、國家性私募基金費(fei)用財政性捐款支出費(fei)用部門預算(suan)表(biao)

九、資本資產負債問題表

第三部分 上(shang)海(hai)市松江區醫療急救中心2019年度決算(🎉suan)情(qing)況(kua♚ng)說明

四號大部分 名稱釋疑


第一部分    上海市松江(jiang)區醫療急救(jiu)中心概況

 

一、一般職責范圍

    佛(fo)山(shan)(shan)市松江(jiang)區社(she)(she)區醫(yi)療機(ji)(ji)構(gou)(gou)管(guan)理(li)服務救(jiu)治(zhi)中(zhong)央是佛(fo)山(shan)(shan)市松江(jiang)區環(huan)保(bao)監督和(he)計劃書生殖常務理(li)事會直屬(shu)基(ji)(ji)層單(dan)位共同信息(xi🦋)環(huan)保(bao)監督事業(ye)基(ji)(ji)層單(dan)位基(ji)(ji)層單(dan)位中(zhong)之一(yi)。極為(wei)重要承擔(dan)的(de)起全(quan)國院前社(she)(she)區醫(yi)療機(ji)(ji)構(gou)(gou)管(guan)理(li)服務救(jiu)治(zhi)各種需求、部(bu)分內重特大中(zhong)型發生共同信息(xi)的(de)事件廠房(fang)緊急情況社(she)(she)區醫(yi)療機(ji)(ji)構(gou)(gou)管(guan)理(li)服務營救(jiu)甚(shen)至以政府、市場安排極為(wei)重要大會🉐、大中(zhong)型賽程、根(gen)本性(xing)活動組織廠房(fang)社(she)(she)區醫(yi)療機(ji)(ji)構(gou)(gou)管(guan)理(li)服務救(jiu)治(zhi)基(ji)(ji)本保(bao)障運轉。

二、貸款機構裝置

1、本單位獨(du)立核(he)算機🌼構1個,中心共設置(zhi)科(ke)(ke)(ke)室(shi):辦公室(shi)、財務科🔴(ke)(ke)(ke)、急救科(ke)(ke)(ke)、質(zhi)控科(ke)(ke)(ke)、裝備科(ke)(ke)(ke)、通(tong)訊(xun)調度(du)科(ke)(ke)(ke)一室(shi)五科(ke)(ke)(ke)。

2、區域內下(xia)設(she)醫(yi)療急救(jiu)分(fen)(fen)(fen)站(zhan)13個:中心醫(yi)院分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、新城區分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、泗(si)涇分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、九亭(ting)分(f𒆙en)(fen)(fen)站(zhan)、車(che)墩分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、葉榭分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、佘(she)山(shan)分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、新浜(bang)分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、新橋分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、石湖(hu)蕩(dang)分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、小昆山(shan)分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、洞(dong)涇分(fen)(fen)(fen)站(zhan)、泖港分(fen)(fen)(fen)站(zhan);

3🐽、在中心(xin)醫院傳(chuan)染𒆙(ran)病(bing)病(bing)區(qu)設(she)防控傳(chuan)染(ran)病(bing)專用120洗消中心(xin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市(shi)松江區醫療急救中心ℱ(xin)2019年(nian)度決算(suan)表

2019季度納入收支部門預算總表(biao)

部門:多萬元

收益

性支出

內容

竣工決算數

創業項目

預算數

一、通常(chang)情況公(gong)用(yong)估算國庫撥付工資收入

6816.96

一、通(tong)常情況(kuang)公共業(ye)(y🦄e)務(wu)業(ye)(ye)務(wu)付出

 

二、人(ren)民政府性資金(jin)費用預算財政部(bu)門(men)捐(juan)款效益

 

二、外交活動開支

 

三、上級領(ling)導補貼工(gong)資收入

 

三、民防收支

 

四、行業薪資收入

 

四(si)、通用(yong)人身(shen)安全(quan)花費

 

五、合作經營盈利

 

五、培育費用

3.00

六、附設(she)企事業單位上交國家年(nian)收入

 

六、科學合理技術性支出(chu)費(fei)用

 

七、任何薪水

 

七、藝術(shu)親子旅游(you)體育足球(qiu)與(yu)影視文化花費

 

 

 

八、當今社保措施和畢業生就業總支出

379.82

 

 

九、食品衛生良(liang)好開支

6330.3

 

 

十、綠色建(jian)筑節能收支(zhi)

 

 

 

國(guo)慶、城鄉一體化(hua)街道辦事處費用

 

 

 

十三、農業水性支出

 

 

 

十五、公共交通(tong)配送撥出

 

 

 

十四(si)、產品地質勘察(cha)個人信息等付出

 

 

 

第(di)十三、企業服務保障業等花費

 

 

 

十五、銀行業開支

 

 

 

十八、幫扶相關(guan)中南部開支

 

 

 

二十、自然是(shi)市場浮游生(sheng)物(wu)景象等付出

 

 

 

十八、房間質量保(bao)障支出費用

103.84

 

 

三十、調味品材料物資儲(chu)備庫付出

 

 

 

二十一(yi)國慶、災情防止(zhi)及應急(ji)方案管理工作支(zhi)出費用

 

 

 

二第十二、許多收支

 

年初收錄加總

6816.96

當年度經(jing)費支出合計數(shu)

6816.96

用企業發(fa)展(zhan)債卷(juan)確定出入差(cha)額

 

余額管理

 

今年初結轉和盈余

311.81

半年度結轉和盈余

311.81

總結

7128.77

共計

7128.77


2019年度目標年收入(ru)部(bu)門預(yu)算表

行業:余萬元

樓盤

年初營收累計數

財政性捐款薪資收入

上(shang)級部門(men)經濟補(bu)貼薪(xin)資收入

事業上薪水

銷售經營個人收入

附屬(shu)醫院(yuan)部門上交營收

的納入

功能分類
科目編碼

項目簡稱

累計數

6816.96 

6816.96 

 

 

 

 

 

205

 

 

培訓其他支出

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

 

許多的(de)教育費用支(zhi)出

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

99

  其他幼兒(er)教育其他支出(chu)

3 

3 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上的保(bao)障(zhang)和人才需求費用

379.82 

379.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關自己事業公司(si)的(de)離退(tui)休工資

379.82

379.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  事(shi)業(ye)上的(de)單位名稱(cheng)離(li)退休(xiu)年齡

7.07

7.07

 

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門事(shi)業發展政府部門常見社會養(yang)老險行業保(ba𝄹o)險行業激費花費

256.04

256.04

 

 

 

 

 

208

05

06

  行(xing)政機(ji)關企(qi)業(ye)企(qi)企(qi)業(ye)職(zhi)業(ye)✅分析年(nian)金納費花費

116.71

116.71

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生建康開支

6330.3

6330.3

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性衛生情況

6191.43

6191.43

 

 

 

 

 

210

04 

05 

  應急救援醫治(zhi)企業

6191.43 

6191.43 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理自己(ji)事(shi)業組織醫(yi)療設備

138.87 

138.87 

 

 

 

 

 

210

11

02

  教育事業標準(zhun)治(zhi)療

138.87

138.87

 

 

 

 

 

221

 

 

房間擔保總支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改革的實質結余

103.84

103.84

 

 

 

 

 

221

02

01

  租賃房社(she)保公積(ji)金

103.84

103.84

 

 

 

 

 

 


2019第四季(ji)度總支(zhi)出(chu)部門預算表

基層單位:萬余元

項目流程

上(shang)年經費(fei)支出自(zi)動求(qiu)和(he)

一般經費支出

頂目結余

上交上司支出費用

生產經營收入支出

對附加政(zheng)府部門津貼支出費用

功能分類
科目編碼

科目必稱謂

預估合計

6816.96 

4873.04 

1943.92 

 

 

 

205

 

 

教學其他支出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

 

相關幼兒教育收支

3 

 

3 

 

 

 

205

99

99

  一些(xie)幼(you)小銜接(jie)其他支出(chu)

3 

 

3 

 

 

 

208

 

 

市場保障機制和工作花費(fei)

379.82 

379.82 

 

 

 

 

208

05

 

行政事(shi)務工作基層單(dan)位離養老

379.82

379.82

 

 

 

 

208

05

02

  事業心(xin)機構離退(tui)職

7.07

7.07

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關事業上的廠家大多社會(hui)養老安全激費性支出

256.04

256.04

 

 

 

 

208

05

06

  機構事業(ye)發展公司的專業(ye)年金交款(kuan)收(shou)支(zhi)

116.71

116.71

 

 

 

 

210

 

 

建康建康收入支出

6330.3

4389.38

1940.92

 

 

 

210

04

 

公用衛生情況

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

04

05

  應急方(fang)案急救貸款機構

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

11

 

行政部門企業發展組織醫學

138.87

138.87

 

 

 

 

210

11

02

  事(shi)業發展(zhan)機構醫療管理

138.87

138.87

 

 

 

 

221

 

 

房屋(wu)質量保障收入支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改善收入支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02 

01 

  房產個人公積金

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 


2019半年度財政廳捐(juan)款薪資收入性(xing)支出預算總表

企事業單位:萬美金

工資

開支

好項目

預算數

產品

加總

般公(gong)共信息費用不需(xu)要捐款

相(xiang)關部門性股票(piao)基金費用預算國庫付款

一、尋常公共性預(yu)算表(biao)財(cai)政局(ju)捐款

6816.96 

一、一半(ban)公用產品經費支出

 

 

 

二、政府機構(gou)性債券(quan)預算表財政資金撥(bo)付

 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、國防軍事撥出

 

 

 

 

 

四(si)、公眾安全管理經費支出(chu)

 

 

 

 

 

五、學校結余

3.00

 3.00

 

 

 

六、科學性技術(shu)設備其他支出

 

 

 

 

 

七、人文國內旅游運(yun)動與傳(chuan)煤總支出

 

 

 

 

 

八、社會發展有效保障和就業率經費支出

 379.82

379.82 

 

 

 

九、衛生監督健(jian)康的付(fu)出

6330.3 

 6330.3

 

 

 

十、節能減排環(huan)保標準經費支出(chu)

 

 

 

 

 

國慶、村(cun)鎮建設平臺付出(chu)

 

 

 

 

 

第十(shi)二(er)、農業和林業水其他支出

 

 

 

 

 

第十五、交行(xing)公路(lu)運輸花(hua)費

 

 

 

 

 

十四、影視資源堪探訊息等(deng)其他支出

 

 

 

 

 

十六、商業運作服務培訓(xun)業等經費支出(chu)

 

 

 

 

 

第十六、金融服務收入支出

 

 

 

 

 

十二、支(zhi)助各(ge)種國家開支(zhi)

 

 

 

 

 

18、物種(zhong)多樣性產品大海氣象站等其他支(zhi)出(chu)

 

 

 

 

 

十(shi)八(ba)、房間有效保(bao)障收支

 103.84

 103.84

 

 

 

第二十、油糧工程設備存儲開支

 

 

 

 

 

二(er)五一、災害性(xing)防(fang)制及突(tu)發方法總支出

 

 

 

 

 

二十三、一些結余

 

 

 

上年薪水預估合計

6816.96 

年初性支出自動求和

 6816.96

6816.96 

 

期初財務(wu)撥(bo)付結轉和余額

311.81 

年終財(cai)政性審批結轉和節余(yu)

311.81 

311.81 

 

一(yi)、一(yi)樣 通用費用財政支出(chu)補貼(tie)款

311.81 

 

 

 

 

二、區政(zheng)府性理財產品項目預算財務付(fu)款(kuan)

 

 

 

 

 

累計

7128.77 

累計

 7128.77

7128.77 

 

 


2019季度(du)平常(chang)通(tong)用(yong)(yong)費(fei)用(yong)(yong)預算財(cai)務🐭捐(juan)♛款花費(fei)結算的時(shi)候表

企事業單位:萬余元

創業項目

累計

幾乎付出

項目流程其他支出

技能進行分類

幾個會計科目數字

管理費用稱呼

205

 

 

教育學校其他支出

3.00

 

3.00

205

99

 

其它教育輔導撥出

3.00

 

3.00

205

99

99

  其它教導付出

3.00

 

3.00

208

 

 

中國社會(hui)保(bao)證(zheng)和自主創業收(shou)入支出

379.82

379.82

 

208

05

 

財政(zheng)行業廠(chang)家離養老金

379.82

379.82

 

208

05

02

  事業上的公司離(li)養老金

7.07

7.07

 

208

05

05

  機構事業性廠家首要社會養老金服務交費收(shou)支

256.04

256.04

 

208

05

06

&nbs♎p; 政府部門工作(zuo)計(ji)量單位角色年金(jin)交款教育(yu)支出(chu)

116.71

116.71

 

210

 

 

衛生衛生收支

6330.3

4389.38

1940.92

210

04

 

公共服務環保

6191.43

4250.51

1940.92

210

04

05

  應急響應處置(zhi)醫療機構

6191.43

4250.51

1940.92

210

11

 

行(xing)政性(xing)自己(ji)事業組織(zhi)醫療管理

138.87

138.87

 

210

11

02

  企(qi)業發展(zhan)院校醫用

138.87

138.87

 

221

 

 

個(ge)人(ren)住房(fang)切實保障性支出

103.84

103.84

 

221

02

 

居住房改草經費支出

103.84

103.84

 

221

02 

01 

  公寓房個人(ren)公積金

103.84

103.84

 

加總

6816.96

4873.04

1943.92

 


2019本年大部分公益性概算財(cai)政(zheng)🐬廳補貼(tie)款(kuan)幾乎付出(chu)竣工(🃏gong)決算表

  行業:萬塊

工程項目

預估合計

人數經費預算

公用設施預備費

條件歸類

課程和科目識別碼

課程命名

301

 

很大打工族薪資有福利(li)付出(chu)

4587.66

4587.66

 

301

01

  主(zhu)要薪(xin)資

281.58

281.58

 

301

02

  經(jing)費補貼費

159.56

159.56

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐(can)費(fei)補(bu)助款費(fei)

156.85

156.85

 

301

07

  績效考(kao)核公司(si)

1319.15

1319.15

 

301

08

機構事業(ye)上企(qi)業(ye)單(dan)位通常醫養穩定繳納費用

256.04

256.04

 

301

09

職業(ye)分析年金網上繳(jiao)費(fei)

116.71

116.71

 

301

10

企業職員常見醫治保險公司繳付

138.87

138.87

 

301

11

公務活動員醫療服(fu)務補貼政策納費

 

 

 

301

12

其它(ta)市(shi)場經濟質量保障(zhang)納費

44.94

44.94

 

301

13

公寓房公積金貸款

103.84

103.84

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  某些工資收入副利付(fu)出

2010.12

2010.12

 

302

 

淘寶產(chan)品和服務項目(mu)總(zong)支(zhi)出(chu)

247.73

 

247.73

302

01

  辦公費

10.11

 

10.11

302

02

  印費

0.32

 

0.32

302

03

  顧問(wen)費

 

 

 

302

04

  手(shou)充值續費費

 

 

 

302

05

  有(you)水費

2.5

 

2.5

302

06

  電價

15.67

 

15.67

302

07

  郵電局(ju)費

 

 

 

302

08

  供暖費(fei)

 

 

 

302

09

  物業監(jian)管(guan)監(jian)管(guan)費

6.35

 

6.35

302

11

  差旅費報銷

1.58

 

1.58

302

12

  因公(gong)出境(jing)(境(jing))保險費用

 

 

 

302

13

  售(shou)后維修(xiu)(護)費(fei)

0.14

 

0.14

302

14

  租用費

3.36

 

3.36

302

15

  年(nian)會費

0.3

 

0.3

302

16

  培(pei)訓教育費

0.18

 

0.18

302

17

  因公迎送費

 

 

 

302

18

  上(shang)用建筑工費

10.52

 

10.52

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  通用型油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  信賴業(ye)務范(fan)圍費(fei)

 

 

 

302

28

  商會資金投(tou)入

29.78

 

29.78

302

29

  優(you)惠費

19.64

 

19.64

302

31

  公(gong)務(wu)活(huo)動車輛使用操作維(wei)修費

132.39

 

132.39

302

39

  任何公路網加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展手續費(fei)

 

 

 

302

99

  其它貨物和服務質量開支

14.89

 

14.89

303

 

對個體戶和(he)中國(guo)家庭的補(bu)帖(tie)

1.02

1.02

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役(yi))費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補帖(tie)

 

 

 

303

07

  醫用費(fei)補(bu)貼費(fei)

 

 

 

303

08

  獎學(xue)金金

 

 

 

303

09

  權益金

0.73

0.73

 

303

10

用戶綠植基地制作(zuo)補貼金

 

 

 

303

99

  其它的對個人的和家里的補貼金

0.29

0.29

 

310

 

投資性性支出

36.63

 

36.63

310

02

  接(jie)待室(shi)主(zhu)設備采購

28.65

 

28.65

310

03

  專屬機械(xie)折舊費

3.06

 

3.06

310

07

  信息內容網格及PC軟件置辦系統更新

3.8

 

3.8

310

13

  因公用車的(de)購買

 

 

 

310

19

  另一個路網專(zhuan)用工(gong)具購買

 

 

 

310

21

  歷史文物(wu)和陳列設計品采購

 

 

 

310

22

  有(you)形(xing)股權新購

 

 

 

310

99

  相(xiang)關投(tou)資基金性總支出

1.12

 

1.12

累計數

4873.04

4588.68

284.36

 


2019本年正常公共性費用🧜預算民政補(bu)貼(tie)款“三公”專項資金及政府機關運(yun)作專項資金撥出部門(men)預算表

企業單位:萬余元

應該公(gong)眾費用國庫付(fu)款(kuan)“三公(gong)”資金

企事業單位啟用

經費支出預算數

加總

因公回國

(境)費

因公出行(xing)用(yong)車置辦及(ji)加載(zai)費

國家公務歡迎費

小計

因公車輛租賃

購置費費

公務活動專用車

作業費

估算數

預算數

預算表數

預算數

概預算數

預算數

概預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

預算表數

預算數

 

1082.5

1063.39

 

 

1082.5

1063.39

850

846

232.5

217.39

 

 

 


2019全(quan)年度(du)相關部門(men)(men)性貨幣基金(jin)費(fei)(fei)用(yong)不需要(yao)付款經費(fei)𓄧(fei)支出部門(men)(men)預算表(biao)

標準:萬

建設項目

預估合計

大致撥出

投資項目教育支出

功效分類管理

課目項目編碼

課程品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海(hai)市(shi)松江(jiang)區醫(yi)療(liao)急救(jiu)中心2019年度(du)無(wu)政府性基金(jin)預算財政撥款(kuan)支(zhi)出(chu),故本(ben)表無(wu)數(shu)據(ju☂)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末債(zhai)(zhai)務外債(zhai)(zhai)狀態(tai)表(biao)

 

 

總額基層單位:千元

 

總數量

商業價值

年終數

月底數

今年初數

年終數

一、財力加總

——

——

4448.36 

 5115.63

   (一(yi))傳遞(di)金融資產

——

——

481.81 

 449.28

   (二)固定不動股(gu)本

——

——

 6415.78

 7883.29

          其中:1.房屋(平方(fang)米)

 2532.29

 2532.29

 923.95

 923.95

  &🌠nbsp;             2.常用裝置(zhi)(臺/套/輛)

 623

 864

 3518.77

 4390.15

    ♕                 中間(jian):(1)汽車(輛)

 51

 71

 3055.04

 3901.04

   &n🌄bsp;                             正常國家公💖務專(zhuan)車

 1

 1

 13.69

 13.69

            &nb♛sp;                &n🦄bsp;   辦案(an)巡邏車輛使(shi)用

 

 

 

 

                ༒;                 特種工藝專(zhuan)(zhuan)業技術專(z𒀰huan)(zhuan)車

 

 

 

 

                🐓                 某個車(che)輛

 50

 70

 3041.35

 3887.35

                   (2)單(dan)價(jia)50萬(wan)元以上通用設備(不含(han)車輛)

 

 

 

 

               3.專(zhuan)用設備(bei)(臺/套)

 380

 454

 1883.91

 2473.3

                    其中:單價100萬元(yuan)以上專(zhuan)用設備

 

 

 

 

      ⭕         4.另൩一個固定(ding)不(bu)變(bian)債(zhai)務(wu)

——

——

 89.15

 95.89

    &n🍌bsp;   減:積累(lei)累(l🌸ei)計折(zhe)舊及(ji)減值安排

——

——

 2468.04

 3237.8

   (三)長(chang)期性(xing)債權的投(tou)資

——

——

 

 

   (四)太久公司債(zhai)成(cheng)本

——

——

 

 

   (五)在(zai)修建建設項目

——

——

 

 

   (六)無型資金

——

——

30.84 

 39.64

    🐓;    減(jian):連續攤(tan)𓆏銷

——

——

12.03 

 18.79

   (七(qi))任(ren)何財產(chan)

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

 153.92

 106.46

三、凈財力累計

——

——

 4294.44

 5009.17

 

 

第三部分  上(shang)海市松(song)江區醫療ও急(ji)救中心(♕xin)2019年度(du)決(jue)算情況說明

 

一、更多南京市松江區醫遼緊急救援中間2019全年薪資收支竣工決算總體設計事情闡述

北京市松江區醫療服務急診主2019年(nian)度收入總(zong)計(ji)為7128.77萬元(yuan)、支(zhi)出總(zong)計(ji)為7128.77萬元(yuan)。與2018年(nian)度相比,收入、支(zhi)出總(zong💟)計(ji)各增加980.21萬元(yuan)。主要原因:人員經(jing)費、公用經(jing)費的(de)增加及醫療業務的(de)增꧟加

二、對鄭州市松江區醫療管理應急中2019全年收入來源竣工決算情況原因分析

本年度收(shou)入合計(ji)6816.96萬(wan)元(yuan),其中:財(c𓆉ai)政撥(bo)款收(shou)入6816.96萬(wan)元(yuan),占100%。

三、有關于滬市松江區醫學救援基地2019本年度性支出部門預算情形表明

年初支出(chu)(chu)合計6816.96萬元,其中:基(ji)本支出(chu)(chu)4873.0🌳4萬元,占71.48%;項目支出(chu)(chu)1943.92萬元,占28♊.52%。

四、觀于武漢市松江區醫療服務救治中心的2019全年度財政部門付款收入來源經費支出總體設計情況報告就說明

北京市松江區醫藥搶救重點2019年﷽(nian)度財(cai)政(zhe🌠ng)(zheng)撥款收支(zhi)總(zong)(zong)決算6816.96萬元(yuan)(yuan)。與2018年(nian)度相(xiang)比,財(cai)政(zheng)(zheng)撥款收、支(zhi)總(zong)(zong)計各增加984.76萬元(yuan)(yuan),增長16.88%。主(zhu)要(yao)原因:人(ren)員經費、公(gong)用(yong)經費的增加及醫療(liao)業務的增加

五、對於鄭州市松江區治療救援咨詢中心2019一年度一樣 公用設施概算財務補貼款收支結算的時候現象說

(一)尋常公益性竣工決算財政局付款收支竣工決算總的情況下

重慶市松江區醫療器械應急基地2019年(nian)(nian)度一般公共預算(suan)財政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)ဣ6816.96萬元,占本年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)合計(ji)的(de)100%。與(yu)2018年(nian)(nian)度相比,一般公共預算(suan)財政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)984.76萬元,增(zeng)長16.88%。主ღ要(yao)原因:人(ren)員經費、公用經費的(de)增(zeng)加(jia)及醫療業務的(de)增(zeng)加(jia)

(二)一半公益性項目預算財務撥付支出費用預算結構設計情形

南京市松江區醫療機構救援中心局2019年度一(yi)般公共預算財(cai)政撥款支出(chu)6816.96萬元,主要用于以下(xia)方(fang)面:教育支出(chu)(類)3萬元,占(zhan)0.04%;社會保障(zhang)和就業𒁏支出(chu)(類)379.82萬元,占(zhan)5.57%;衛(wei)生健康支出(chu)(類)6330.3萬元,占(zhan)92.86%;住(zhu)房保障(zhang)支出(chu)(類)103.84萬元,占(ꦕzhan)1.53%。

(三)普通公眾項目預算財政部門補貼款教育支出竣工決算關鍵原因

昆明市松江區醫用救護學校2019年度一般公共(gong)預(yu)算(suan)財政撥款支出(chu)年初預(yu)算(suan)為(wei)6346.7萬元,支出(chu)決(jue)算(suan)為(wei)6816.96萬元,完成年初預(yu)算(suan)的(de)(de)107.41%。決(jue)算(suan)數(shu)大于預(yu)算(suan)數(shu)的🅺(de)(de)主要原因(yin):人員(yuan)經費(fei)、公用(yong)經費(fei)的(de)(de)增(zeng)加及醫療業務的(de)(de)增(zeng)加。其(qi)中:

1、教๊育支(zhi)出(類)其他(ta)教育支(zhi)出(款)其他(ta)教育支(zhi🌸)出(項(xiang))。主要(yao)用于:一線急救人員培訓(xun)、考試等。年初預(yu)算為3萬元,支(zhi)出決算為3萬元。

2、社(she)會保障(zhang)和就(jiu)業支(zhi)出(類)行(xing)政(zheng)事業單位離退(tui)休(xiu)(款)事業單位離退(tui)休(xiu)(項(xiang))。主(zhu)要用于:退(tui)休(xiu)人(ren)員福利費。年初預算為(wei)19.21萬(wan)元,支(zhi)出決算為(wei)7.07萬(wan)元。決算數小꧋于預算數的主(zhu)要原因:有(you)退(tui)休(xiu)職工(gong)去(qu)世及(ji)職工(gong)離職。

3、社會(hui)保障和就業支(zhi)出(類(lei))行政事業單位(wei)離(li)退休(款)機關事業單位(wei)基本(ben)養(yang)老保險(xian)繳費支(zhi)出(項(xiang))。主要用于(yu):繳納(na)單位(wei)職(zhi)工(gong)基本(ben)養(yang)老金。年初預算(suan)為297.76萬元,支(zhi)出決算(suan)為256.🧸04萬元。決算(suan)數(shu)小于(yu)預算(suan)數(shu)的(de)主要原因:有退休職(zhi)工(gong)去世(shi)及(ji)職(zhi)工(gong)離(li)職(zhi)。

4、社(she)會保障和(he)就業(ye)(ye)(ye)(ye)支出(chu)(類)行(xing)政事業(ye)(ye)(ye)(ye)單位(wei)離退休(款)機關事業(ye)(ye)(ye)(ye)單位(wei)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)年(nian)金(jin)繳費支出(chu)(項)。主(zhu)要(yao)用(yong)于:繳納單位(wei)職(zhi)工職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)年(nian)金(jin)。年(nian)初預算為119.11萬元(yuan)(yuan),支出(chu)決算為116.71萬元(yuan)(yuan)。決算數(shu)小于預算數(shu)的主ღ(zhu)要(yao)原因:有職(zhi)工離職(zhi)。

5、衛生健康支出(chu)(類(lei))公共(gong)衛生(款)應急救治(zhi)機(꧙ji)構(項)。主要用(yong)于:按(an)照國家政(zheng)策規定為在職人員基(ji)本(ben)工資(zi)(zi)、津貼(tie)補貼(tie)、績效工資(zi)(zi)、繳納基(ji)本(ben)養老、工傷、生育保險(xian)費,編外人員工資(zi)(zi)福(fu)利(li),及公用(yong)經費、專用(yong)材料費、設備(bei)等日常維修(xiu)、運(yun)行經費,醫療設備(bei)購置等。年(nian)初(chu)預算(suan)(suan)(suan)為5661.97萬(wan)元(yuan),支出(chu)決(jue)算(suan)(suan)(suan)為6191.43萬(wan)元(yuan)。決(jue)算(suan)(suan)(suan)數大于預算(suan)(suan)(suan)數的主要原因(yin):人員經費、公用(yong)經費的增加及醫療業務的增加。

6、衛生(sheng)健(jian)康支(zhi)出(chu)(類(lei))行政事業單位(wei)醫(yi)(yi)療(liao)(🍸款)事業單位(wei)醫(yi)(yi)療(liao)(項)。主要用于:繳納🐈單位(wei)職工(gong)醫(yi)(yi)療(liao)金。年初預算(suan)為141.44萬元(yuan),支(zhi)出(chu)決算(suan)為138.87萬元(yuan)。決算(suan)數小于預算(suan)數的主要原因:有(you)職工(gong)離職。

7、住房保障支(zhi)(zhi)出(類)住房改革支(zhi)(zhi)出(款(kuan))住房公積金(jin)(項)。主要用于:繳納單位職(zhi)工醫療金(jin)。年初預算(suan)為104.22萬元,支(zhi)(zhi)出決算(suan)為103.84萬元。決算(suan)數小于預算(suan)數的主要原(yuan)因(yin):有職(zhi)工🐠離職(zhi)𝕴。

 

六、并于昆明市松江區醫療保障救援咨詢中心2019年一般的公用預算財政廳審批根本費用支出 預算狀態說明書

濟南市松江區醫療服務救援中心的2019年度一般公共預(yu)算財政(zheng)撥款基本支(zhi)出4873.04萬(wan)(wan)元,包括(kuo⛄)人員經(jing)費(fei)4588.6𓂃8萬(wan)(wan)元,公用經(jing)費(fei)284.36萬(wan)(wan)元。基本支(zhi)出中(zhong):

1、工(gong)(gong)資福利支出4587.66萬(wan)元,主要用于(yu):基(ji)(ji)本工(gong)(gong)資、津貼補(bu)貼、獎金(jin)、伙食補(bu)助費(fei)(fei)、績效工(gong)(gong)資、機關事(shi)業單(dan)位(wei)基(ji)(ji)本養老保(bao)險(xian)繳費(fei)(fei)、職業年金(jin)繳費(fei)(fei)、職工(gong)(gong)基(ji)(ji)本醫療保(bao)險(xian)繳費(fei)(fei)、其🌼(qi)他社會(hui)保(bao)障繳費(fei)(fei)、住房公積金(jin)、其(qi)他工(gong)(gong)資福利支出。

2、商品(pin)和服(fu)(fu)務支(zhi)出247.73萬元,主要用(yong)于:辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)費(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)、物業(ye)管(guan)理費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修(護(hu))費(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)材(cai)料費(fei)(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)🐷、公務用(yong)車運行維(wei)護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、其他(ta)商品(pin)服(fu)(fu)務支(zhi)出。

3、對個人和(he)家庭的補助(zhu)支出1.02萬(wan)元✤,主要(❀yao)用于(yu):獎勵金、其他對個人和(he)家庭的補助(zhu)。

4、資(zi)本性支(zhi)出36.63萬元,主要用于(yu):辦公設備(bei)購置(zhi)、專用設備(bei𝔉)購置(zhi)、信息(xi)網絡及(ji)ඣ軟(ruan)件(jian)購置(zhi)更新、其他資(zi)本性支(zhi)出。

七、相關天津市松江區醫用救援管理中心2019本年尋常公用設施費用國庫付款“三公”事業費開支結算的時候情況報告說明怎么寫

(一)“三公”資金財政花費撥付花費竣工決算總體布局時候這說明。

鄭州市松江區醫治搶救學校2019年(nian)度(du)“三(san)(san)公”經(jing)費(fei)財政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)為1082.8萬(wan)(wan)元,支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)為1063.39萬(wan)(wan)元,完(wan)(wan)成(cheng)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的98.21%,其中:因公出(chu)國(guo)(境)費(fei)決(jue)算(suan)(suan)為0萬(wan)(wan)元,完(wan)(wan)成(cheng)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的0%;公務(wu)用車購置(zhi)及(ji)運行維護(hu)費(fei)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)為1063.39萬(wan)(wan)元,完(wan)(wan)成(cheng)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的98.23%;公務(wu)接待費(fei)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)為0萬(wan)(wan)元,完(wan)(wan)成(cheng)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的0%。2019年(nian)度(du)“三(san)(san)公”經(jing)費(fei)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)數小于(yu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數的主要原因:認真貫徹落(luo)實中央“八項(xiang)規定”精神和厲(li)行節(jie)約的要求(qiu),從嚴控制(zhi)“三(san)(san)公”經(jing)費(fei)開支(zhi)(zhi)(zhi),全年(nian)實際支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)比預(yu)(yu)(yu)算(suan)(s🎐uan)有所(suo)節(jie)約。

 

2019年(nian)度“三公”經費財政撥款支出(chu)(chu)決算數比2018年(nian)度減(jian)(jian)少(shao)15.64萬元(yuan)ඣ,降低1.45%,其(qi)中:因公出(chu)(chu)國(gu🧔o)(境)費支出(chu)(chu)決算減(jian)(jian)少(shao)3.8萬元(yuan),降低100%;公務(wu)用(yong)車(che)購置及(ji)運行維護費支出(chu)(chu)決算減(jian)(jian)少(shao)11.84萬元(yuan),降低1.1%;公務(wu)接待費支出(chu)(chu)決算增加0萬元(yuan),增長0%。因公出(chu)(chu)國(guo)(境)費支出(chu)(chu)減(jian)(jian)少(shao)(增加)的主要原因是嚴格控制”三(san)公”專項資ღ金(jin)的(de)花費面積。公務(wu)活動用車的(de)置辦(ban)及使用運營(yin🍌g)維護費結余以減少的(de)包括愿意(yi)是嚴格(ge)執行掌(zhang)握”三(san)公”資金(jin)的(de)花費超范(fan)圍。公務(wu)活動接待客人費無經費支出(chu)。

 

(二)“三公”資金投入國庫審批開支部門預算明確癥狀描述。

2019年度“三(san)公”經費財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)中,因公出(chu)國(境)費支(zhi✱)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)0萬元,占0%;公務用(yong)車(che)購置及運(yun)行維護費支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)1063.39萬元,占100%;公務接待費支(zhi)出(chu)決(jue)算(sua🍸n)(suan)0萬元,占0%。具(ju)體情況如下:

1、因公出國(境(jing))費支出0萬(wan)元𓆉。全年安排因公出國(境(j🤪ing))團(tuan)組(zu)0個、累計0人次(ci)

2、公務用車(che)購置及運(yun)行維護費支(zhi)出1063.39萬(wan)元。其中:

公務𓂃用(yong)車(che)購置支(zhi)出為(wei)846萬元(yuan)。主(zhu)要用(yong)于🅺(yu)參與一線急(ji)救(jiu)任務的(de)10輛救(jiu)護車(che)。

公務接待用(yong)車的進行定(ding)期(qi)檢查總支出21ꦏ7.39W。首(shou)要(yao)中用(yong)搶(qiang)救車臺賬養(yang)護(hu)保(bao)養(yang)養(yang)護(hu)、選購(gou)穩妥、汽柴油等。2019年(nian),武漢(han)市市松江區治療應急基地花費財政廳審(shen)批的公務活(huo)動買車保(bao)證量為71輛。

3、公務接(jie)待費支(zhi)出0萬元。

八、并于佛山市松江區醫療保健搶救機構2019年度目標區政府性貨幣基金費用民政捐款其他支出結算的時候的情況詳細說明

鄭州市(shi)松江區醫療(liao)保健應急中央(yang)2019全年度(du)無政(zheng)府🌞部門(men)性投(tou)資基金概預算民(min)政(zheng)撥付付出。

九、國有企業投資者經營管理項目預算財政部門補貼款條件說明書

佛山(shan)市(shi)松(song)江區醫療(liao)保健救治心中(zhong)2019每年無(wu)🍨公有(you)資(zi)本運作預算表民政補貼款撥出。

 

十、其它主要項目的情況發生表明

(一)機關事業單位開機運行預備費撥出狀況

沈(shen)陽(yang)市松江(jiang)區醫(yi)療(li💫ao)設備急診機構2019全年無機物關自動運行(xing)金費(fei)性支出。

(二)縣政府購進經費支出實際情況

南京市松江區醫療服務救護中心的2019年度(du)政府(fu)采(cai)購(gou)金額(e)(e)(以(yi)合(he)同簽訂為(🍃wei)(wei)準)為(wei)(wei)1410.84萬(wan)元(yuan)(yuan),其中(zhong):貨物采(cai)購(gou)金額(e)(e)1410.84萬(wan)元(yuan)(yuan)、工程采(cai)購(gou)金額(e)(e)0萬(wan)元(yuan)(yuan)、服務采(cai)購(gou)金額(e)(e)0萬(wan)元(yuan)(yuan)。

(三)小轎車、樓房特殊性被占條件

武漢市松江區醫院緊急救援重心2019年度(du)無(wu)車輛/房(fang)屋特殊(shu)占用情況(kuang)說明。

(四)概算業績考核處理情形

濟南市松江區醫療機構緊急救援重點2019年(nian)(nian)(nian)度預算績(ji)效(xiao)管理工作開(kai)展(zhan)情(qing)況如(ru)下:編報績(ji)效(xiao)目(mu)(mu)標的(de)2019年(nian)(nian)(nian)度項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)23個(ge)(ge),涉(she)及預算金(jin)(jin)(jin)額1943.92萬(wan)(wan)元(yuan);績(ji)效(xiao)跟(gen)蹤評(ping)(ping)價的(de)2019年(nian)🌸(nian)(nian)度項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)23個(ge)(ge),涉(she)及預算金(jin)(jin)(jin)額1943.92萬(wan)(wan)元(yuan);績(ji)效(xiao)自(zi)評(ping)(ping)的(de)2019年(nian)(nian)(nian)度項♛(xiang)(xiang)目(mu)(mu)23個(ge)(ge),涉(she)及預算金(jin)(jin)(jin)額1943.92萬(wan)(wan)元(yuan),平均得(de)分93.17分(其中,績(ji)效(xiao)評(ping)(ping)級(ji)(ji)(ji)為(wei)(wei)“優”的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)19個(ge)(ge);績(ji)效(xiao)評(ping)(ping)級(ji)(ji)(ji)為(wei)(wei)“良”的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)4個(ge)(ge);績(ji)效(xiao)評(ping)(ping)級(ji)(ji)(ji)為(wei)(wei)“合(he)格”的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)0個(ge)(ge);績(ji)效(xiao)評(ping)(ping)級(ji)(ji)(ji)為(wei)(wei)“不合(he)格”的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)0個(ge)(ge)。績(ji)效(xiao)自(zi)評(ping)(ping)中共發現問題0個(ge)(ge),已經完(wan)成整(zheng)改的(de)0個(ge)(ge),正在整(zheng)改的(de)0個(ge)(ge))。

 

 

第四部分    名詞(ci)解釋

 

一、民政付款(kuan)盈👍利:指(zhi)公司年初度(du)從本級民政崗位拿到(dao)的民政付款(kuan),還包括(kuo)一般的共(gong)公預決(jue)算民政付款(kuan)和相關(guan)部門性資金預決(jue)算民政付款(kuan)🏅。

二、企業發展(zhan)創收:指企業發展(zhan)的(de)單(dan)位抓好專業化項(xiang)目(mu)行(x✃ing)為形(xing)式還有(you💝)其輔助器行(xing)為形(xing)式拿到的(de)創收。

三、銷(xiao)售(shou)個(ge)(ge)人收(shou)入(ru)來源:指行業行業在專注業💖務領(ling)域活(huo)動(dong)舉例(li)說明輔助器活(huo)動(dong)之(zhi)余(yu)開(kai)始非獨立的選(xuan)擇銷(xiao)售(shou)活(huo)動(dong)贏(ying)得(de)的個(ge)(ge)人收(shou)入(ru)來源。

四、另(ling)一工(gong)資(zi)收(shou)(shou)錄:指機(ji)關單位提♍供的(de)除“財政(zheng)部門審批(pi)工(gong)資(zi)收(shou)(shou)錄”、“事業(ye)工(gong)資(zi)收(shou)(shou)錄”、“經營(ying)者工(💧gong)資(zi)收(shou)(shou)錄”等除外的(de)工(gong)資(zi)收(shou)(shou)錄。

五、年(nian)(nian)末結轉和(he)余(yu)額:意💞指(zhi)當年(nian)(nian)度尚末達成(cheng)、結轉到當年(nian)(nian)度按關干中規定堅持應用的資金量(liang)。

六(liu)、月底(di)結轉(zhuan)和盈余:指全(quan)年或曾(ceng)經年費(fei)用按(an)排(pai)、因客觀存在(zai)生活條(tiao)件形(xing)成變化(hua)規(gui)律是沒辦法按(an)原工作計劃(hua)具體實施,需網絡延(yan)遲到已(yi)后年按(an)相(xiang)關(guan)暫行規(gui)定已(yi)經動用的費(f♏ei)用。

七、基本(ben)的(de)(de)(de)收(shou)入(ru)結(jie)余(yu)(yu):指公司𓆏的(de)(de)(de)為的(de)(de)(de)保障單位健康正常的(de)(de)(de)運(yun)作、達到規章制(zhi)度運(yun)作日常任務而突發的(de)(de)(de)每꧅一(yi)項收(shou)入(ru)結(jie)余(yu)(yu)。

八、內(neiඣ)容(rong)花費(fei):指計量(liang)單位為提交相(xiang)應的行政訴訟上班任務或工(gong)作(zuo)不斷發展(zhan)學習目標,在(zai)大致花費(fei)模版發生(sheng)的相(xiang)關花費(fei)。

九、生(sheng)產(chan)費用性支(zhi)出 :指事業心企(qi)業在(zai)技(ji)術營(ying)銷行(xing)動形(xing)(xing)式及外掛營(ying)銷行(xing)動形(xing)(xing)式囿(you)于抓好(hao)非(fei)自♒主成本核算生(sheng)產(chan)營(ying)銷行(xing)動形(xing)(xing)式引(yin)發的費用性支(zhi)出 。

十、“三公(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):指單(dan)位(wei)使用本級(ji)財政撥款安排(pai)的(de)因(yin)公(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)用車(che)購(gou)置及(ji)運(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中(zhong):因(yin)公(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)(境)費(fei)(f🎀ei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位(wei)參(can)加國(guo)(guo)際合(he)作(zuo)交(jiao)流、重大(da)項目洽談、境ꩵ外(wai)培訓(xun)研修等的(de)國(guo)(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)外(wai)城市間(jian)交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)(chu);公(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映全國(guo)(guo)性專業(ye)會議、國(guo)(guo)家重大(da)政策(ce)調研、專項檢查以及(ji)外(wai)事(shi)團組(zu)接(jie)待交(jiao)流等執(zhi)行公(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)或開展業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)所(suo)需住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)(chu);公(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)用車(che)購(gou)置及(ji)運(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映編制內公(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)車(che)輛(liang)的(de)報廢更新,以及(ji)用于安排(pai)市內因(yin)公(gong)出(chu)(chu)差、公(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)文(wen)件交(jiao)換、日常工作(zuo)開展等所(suo)需公(gong)務(wu)(wu)(wu)(wu)用車(che)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)(chu)。

十一國慶、政府機關正(zheng)常(chang)運作接(jie)(jie)待費:指行政機關工作計量單位和參(can)照物因公(gong)員法標準化管理的(de)事業工作計量單位便用常(chang)見公(gong)眾預(yu)決算財(cai)政廳(ting)撥付制(zhi)定(ding)的(de)大(da)體預(yu)備(bei)費支(zhi)出費用中的(de)平(pi🎐ng)常(chang)公(gong)供(gong)接(jie)(jie)待費預(yu)備(bei)費支(zhi)出費用。

 


 

 

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