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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 發表時期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區核心診所

2019全年竣工決算

 


目  錄

 

第1 部(bu)門(men) 昆明市松江區心中三甲(jia)醫院慨況

一、主要管理職能

二、貸款機構布置

第二部分 上海市松江區中心(xin)醫院2019年度(du)決(jue)算表

一、使收入收支(zhi)部門預(yu)算總(zong)表

二、凈(jing)收(shou)入結算(suan)的(de)時候表

三、其(qi)他支(zhi)出部(bu)門預算表

四、財政性支出審批效益(yi)性支出預算總表(biao)

五、常見共(gong)公部門(men)預(yu)算(suan)財政開(kai)支付款(kuan)開(kai)支部門(men)預(yu)算(su💝an)表

六、通(t﷽ong)常情況下服務性工程預算(suan)財政預算(su🅺an)撥付幾乎開支(zhi)部門預算(suan)表

七、一般來說公眾預(yu)預(yu)算財(cai)政(zheng)(zheng)局捐🐼款ꦚ“三公”專項資金及政(zheng)(zheng)府部門運動專項資金其(qi)他(ta)支出預(yu)算表

八、政府部性投資基金工程(cheng)預算財(cai)政局捐款撥(bo)出部門(men)預算表

九、財力外債時候表

第三部(bu)分 上(shang)海市(shi)松江區中心醫院(yuan)2019年(nian)度決算ꦦ(suan)情況(kuang)說明(ming)

第四(si)個部(bu)門 代詞解悉


第一部分    上海市松江區中(zhong)心醫院概況

 

一、主要功能

西安市(shi)松江區機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)局(ju)青(qing)島博士(shi)整形(xing)醫(yi)院門(men)(men)診(zhen)醫(yi)院門(men)(men)診(zhen)用于二次甲(jia)等青(qing)島博士(shi)整形(xing)醫(yi)院門(men)(men)診(zhen)醫(yi)院門(men)(men)診(zhen),擔(dan)負著城市(shi)醫(yi)療(liao)(liao)預(yu)(yu)防(fang)(fang)保(bao)(bao)健(jian)預(yu)(yu)防(fang)(fang)保(bao)(bao)健(jian)管理(li)(li)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)局(ju)的主要職責(ze),為松江大(da)家體正常能提供醫(yi)療(liao)(liao)預(yu)(yu)防(fang)(fang)保(bao)(bao)健(jian)預(yu)(yu)防ಞ(fang)(fang)保(bao)(bao)健(jian)管理(li)(li)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)與(yu)康(kang)復(fu)(fu)護理(li)(li)學(xue)養生(sheng)業務。推進醫(yi)療(liao)(liao)預(yu)(yu)防(fang)(fang)保(bao)(bao)健(jian)預(yu)(yu)防(fang)(fang)保(bao)(bao)健(jian)管理(li)(li)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)與(yu)康(kang)復(fu)(fu)護理(li)(li)學(xue),生(sheng)物(wu)學(xue)教(jiao)(jiao)導,生(sheng)物(wu)學(xue)研究(jiu)方(fang)案,清(qing)潔衛生(sheng)管理(li)(li)醫(yi)療(liao)(liao)預(yu)(yu)防(fang)(fang)保(bao)(bao)健(jian)預(yu)(yu)防(fang)(fang)保(bao)(bao)健(jian)管理(li)(li)機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)員(yuan)工培訓🐻(xun)班,清(qing)潔衛生(sheng)管理(li)(li)技術員(yuan)工再繼續教(jiao)(jiao)導,養生(sheng)與(yu)正常教(jiao)(jiao)導。

武漢市松江區中醫阮作為松江區(qu)(qu)域(yu)醫療中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin),全市率(lv)先(xian)運行區(qu)(qu)域(yu)影像診(zhen)斷中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)、區(qu)(qu)域(yu)臨床(chuang)檢(jian)驗中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)、區(qu)(qu)域(yu)病理診(zhen)斷中(zhong)(zꦿhong)(zhong)心(xin),覆蓋全區(qu)(qu)15家社區(qu)(qu)衛生服務中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)及6家二級醫院(yuan)。

二、企業設施

隨著上面的職能,北京市松江區心中醫院口腔科設40個內(nei)設機(ji)構,包(bao)括:醫療事(shi)務(wu)部(bu)、護理(li)(li)部(bu)、黨政(zheng)事(shi)務(wu)部(bu)、人力(li)資源(yuan)部(bu)、財務(wu)部(bu)、科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)研教育(yu)部(bu)、綜合保障部(bu)、信息中心、工(gong)會9個職能部(bu)門;消化外科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、普外科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、胸(xiong)外科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、神(shen)(shen)經(jing)外科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、骨科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、泌尿科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、婦科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、產(chan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、麻醉科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、兒科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、GICU、消化內(nei)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、呼吸(xi)內(nei)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、神(shen)(shen)經(jing)內(nei)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、心內(nei)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、干部(bu)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、感染科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、內(nei)分泌科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、血(xue)液(ye)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、腎(shen)內(nei)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、口腔科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、眼(yan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、五官科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、皮膚科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、中醫科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、康(kang)復科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)26個臨床專科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke);檢驗(yan)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、藥劑科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、超聲(sheng)科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、病理(li)(li)科(ke)(ke)ཧ(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)、放射科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)5個醫技科(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)室。

 

 

 

第二部分  &nb❀sp; 上(shanཧg)海市松江區中心(xin)醫院2019年度決算表

2019年中純收入經費支(zhi)出(chu)預算總(zong)表

公司:來萬

創收

收支

項目

結算的時候數

項目流程

竣工決算數

一(yi)、一(yi)樣 公益性估(gu)算財政廳捐款(kuan)工資收入

22385.03

一、平常共公的服務性(xing)支出

 

二、政(zheng)(zheng)府部門性股票基金財政(zheng)(zheng)性預算財政(zhen♔g)(zheng)性補貼(tie)款薪水(shui)

3293.59

二、外交史總支出

 

三、上一級補帖凈(jing)收入

 

三、國防教育其他支(zhi)出

 

四、企事業個人收入

112239.83

四、公(gong)共服務安全性高撥出

 

五、合作經營個人收入(ru)

 

五(wu)、文化藝術培(pei)訓(xun)費用支出

 

六、附屬(shu)政府(fu)部門上交(jiao)國家創(chuang)收(shou)

 

六、科學研究技術(shu)設備花費

 

七、某個薪資

883.79

七、文化藝(yi)術出游運(yun)動與文化傳(chuan)播支出費用

 

 

 

八、世界 基本(ben)保(bao)障和就業(ye)的性支(zhi)出

6824.39

 

 

九、公(gong)共衛生建(jian)康開支(zhi)

128333.85

 

 

十、節約優質開支

 

 

 

國(guo)慶(qing)、城鄉建設街道辦事處(chu)費用支出

3293.59

 

 

第十二、農業(ye)和林業(ye)水教育支(zhi)出

 

 

 

13、道(dao)路裝卸(xie)搬運收入支(zhi)出(chu)

 

 

 

十四、資源(yuan)共享(xiang)堪(kan)探問題等費用(yong)

 

 

 

十四、商務保障業(ye)等支出費用(yong)

 

 

 

十五、財經教育支出

 

 

 

十八、支援任(ren)何(he)東(dong)南部收入支出(chu)

 

 

 

18、自(zi)然而(er)然的資(zi)源深(shen)海(hai)氣象(x♌iang)觀測等總支(zhi)出

 

 

 

十八、房屋服務費用

1597.07

 

 

二(er)是、油(you)糧(liang)油(you)料貯備收入支出

 

 

 

二國慶、傷害(hai)預(yu)治及緊(jin)急救援(yuan)服務管理性支出

 

 

 

二第十二、別費用

 

上年純收入累計

138802.23

年初付出總計

140048.91

用(yong)參公投資基金補回收入(ru)支出表差額

2582.18

節余分配比例

 

期初結轉和盈余

1464.75

半年度結轉和余額

2800.25

合計

142849.16

總共

142849.16


2019全年凈收入結算的(de)時(shi)候表

單位名稱:十萬

業務

本年度收(shou)入(ru)水平自(zi)動(dong)求和

財政廳付款純收入

上司補貼費盈利

工作凈收入

營運凈收入

其他政(zheng)府部門(men)上交利(li)潤(run)

各種年收入

功能分類
科目編碼

科目表稱謂

總金額

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

時代基(ji)本保障和(he)工作開支(zhi)

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業(ye)企業(ye)單位企業(ye)單位離退(tui)體

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業(ye)廠(chang)家離退休工(gong)資

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關(guan)工作企業單位大致養老人身險人身險交(jiao)費(fei)結余

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

方衛生事(shi)業方就(jiu)業年金交費(fei)(fei)費(fei)(fei)用

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

衛(wei)生(sheng)防疫衛(wei)生(sheng)費用支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

公力的醫院

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

綜合性醫院科室

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

其(qi)它公(gong)辦(ban)醫(yi)(yi)院醫(yi)(yi)生結余

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

人(ren)事部門(men)工作公司(si)醫療(liao)管(guan)理(li)

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

創業政府部門醫療保健

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設特(te)別支(zhi)出費用

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

市區基礎知識(shi)的(de)設(she)施匹(pi)配費(fei)準備的(de)經費(fei)支ℱ出(chu)

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

另(ling)一(yi)城(cheng)市發(f𝔉a)展條件(jian)場地設(she)施服務設(she)施費(fei)設(she)置的付(fu)出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房服務付出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

租(zu)賃(lin)房深化改革教育支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

住宅公積金貸款

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019年末付(fu)出部(bu)門預算表(biao)

企事業單位:余萬元

投資項目

本年度撥出總金額

最基本收入支出

項目流程費用支出

上交上司其他支出

開收入支出

對所屬(shu)單位名稱政府(fu)補貼開支

功能分類
科目編碼

會計分類明稱

累計數

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

世界(jie) 確保和找工作付出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

人事部(bu)門(men)企業政府(fu)部(bu)門(men)離離休(xiu)

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業政府部門離提前退休

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

工(gong)商(🏅shang💯)登記企業組織基礎(chu)社區(qu)養老商(shang)業險激(ji)費其他支出

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

市直機(ji)關事業性(xing)機(ji)關單位(wei)的職(zhi)業年金激費付出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

安全安全健康花費

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

名辦醫阮

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

宗合機構

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

其余公(gong)辦醫(yi)院(yuan)教育支出(chu)

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政處行業單位名稱醫(yi)療(liao)管理(li)

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

創業標準診療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

新農村平臺結余

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

成市基礎知(zhi)識(shi)油(you)煙凈(jing)化器搭配費配備的支出費用(yong)

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

某⛦個城(cheng)市ꦚ地區(qu)的基本設施管(guan)理(li)生活配套(tao)費分配的支出(chu)費用

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

房屋保障措施總支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革創新收支

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

往房個人公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年(nian)𓆏中(zhong)財政廳(ting)審批(pi)薪資總(zong)支出結ౠ(jie)算(suan)的時候總(zong)表

廠家:億元

納入

結余

品牌

竣工決算數

項目

累計

一般來說公用(yong)項目預算(suan)財政支出審批

地方政(zheng)府性母基金(jin)概算財(cai)政(zheng)性審批(pi)

一、常(chang)見公開成本預(yu)算財政性付款

22385.03 

一、尋常共公售后服務費用支出

 

 

 

二(er)、縣政府性理財產品成本預(yu)算民政付(fu)款

3293.59 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、國防(fang)科(ke)技教育支出

 

 

 

 

 

四、公(gong)用安全(quan)性高(gao)花費

 

 

 

 

 

五、教學結余

 

 

 

 

 

六(liu)、學科枝術經費支(zhi)出

 

 

 

 

 

七、文(wen)化(hua)知識旅游行業(ye)田徑運動與傳煤開支(zhi)

 

 

 

 

 

八、中(zhong)國社會(hui)質量保障和工(gong)作收入支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、衛(wei)生情(qing)況綠色收支

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、節能技術優質撥(bo)出

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟街(jie)道辦(ban)收入支出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

第十二、畜牧業水(shui)其他支(zhi)出(chu)

 

 

 

 

 

第十五、道路裝運費用

 

 

 

 

 

十四、成本堪(kan)探新(xin)信息等(deng)收支

 

 

 

 

 

第(di)十三、商業區服務保障業等花費

 

 

 

 

 

16、財經經費支出

 

 

 

 

 

二十七、救助另(ling)外中北部費(fei)用支(zhi)出(chu)

 

 

 

 

 

十七(qi)、天然(ran)成(cheng)本淺海氣象條件(jian)等其(qi)他支出

 

 

 

 

 

十八、居住房確保費用支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

二(er)十(shi)二(er)、油糧防汛(xun)物資儲備量收支

 

 

 

 

 

二十一月、氣象災害預防及應急預案(an)管理工作(zuo)性支出

 

 

 

 

 

二12、任何花費

 

 

 

本年度收錄預估合計

25678.61 

年初總支出累計數

24844.15

21550.56

3293.59

本年不需要(yao)審批結轉(zhuan)和盈(ying)余

1138.69 

半年度財政廳補貼款結轉和余(yu)額

1973.16 

1973.16 

 

一(yi)、般共公決算(suan)財政預算(suan)捐款

1138.69 

 

 

 

 

二、政(zheng)(zhen𓆉g)府機關性(xing🅺)債(zhai)卷工程預(yu)算財政(zheng)(zheng)資金審批

 

 

 

 

 

總金額

26817.31 

總額

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019當年度(du)基本公(gong)共(gong)服務概算財政性(xing)撥付花費預算表

部門:百萬元

工作

累計數

大多其他支出

大型項目開支

功能鍵種類

幾(ji)個(ge)會計科目商品代(dai)碼

管理費用名字

208

 

 

時代(dai)確保和出(chu)去上(shang)班支(zhi)出(chu)費用

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政管理視野企業(ye)單位離退職

6824.39

6824.39

 

208

05

02

企業發展政府部門(men)離提前(qian)退(tui)休

436.11

436.11

 

208

05

05

行(xing)政院校企業發展(zhan)院校主要養老🎶商業險(xian)商業險(xian)付(fu)款收入支出(chu)

4563.06

4563.06

 

208

05

06

國家機(ji)關(guꦉan)事業機(ji)關(guan)單位網絡職業年金交費(fei)花費(fei)

1825.22

1825.22

 

210

 

 

食(shi)品(pin)衛生健(jian)康生活結(jie)余

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

市立機構

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

綜合管理醫院醫生

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

另一個醫(yi)醫(yi)院口腔科經費(fei)支(zhi)出

40.07

 

40.07

210

11

 

人(ren)事部門事業(ye)有成組織醫(yi)療保障(zhang)

2167.45

2167.45

 

210

11

02

視野公司的醫治

2167.45

2167.45

 

221

 

 

住宅房保證支出費用

1597.07

1597.07

 

221

02

 

房屋改變開支

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

住宅房北京公積金

1597.07

1597.07

 

合計數

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019年中普遍公共信息成本(☂be🥃n)預算(suan)財政局補貼款基本(ben)性收支預算(suan)表

  單位名稱:萬美金

新項目

合計數

相關人員經費支出

公共預備費

經濟發展總類

科目表名號

會計科目數字

301

 

薪資發福利付出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  核(he)心年薪

935.10

935.10

0.00

301

2

  津貼(tie)費國家補貼(tie)

182.03

182.03

0.00

301

3

  獎勵金

0.00

0.00

0.00

301

6

  工作餐補助款費(fei)

0.00

0.00

0.00

301

7

  工作績效(xiao)公資(zi)

4192.13

4192.13

0.00

301

8

工商登記企(qi)業發展單位名稱關鍵養老(lao)院安全交款(kuan)

4563.06

4563.06

0.00

301

9

職業類型年金(jin)手機繳費(fei)

1825.22

1825.22

0.00

301

10

營業員最基本醫療(liao)保(bao)(bao)障保☂(bao)(bao)險(xian)費用手機繳費

2167.45

2167.45

0.00

301

11

公務活(huo)動員醫療(liao)管理補貼申(shen)請書(shu)交費

0.00

0.00

0.00

301

12

某些的人力資源(yuan)保障措施激費

247.64

247.64

0.00

301

13

住宅房社保公積金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫用費

0.00

0.00

0.00

301

99

  某個待遇福利性(xing)總(zong)支出

509.20

509.20

0.00

302

 

商品信息和服務管理收支

266.27

0.00

266.27

302

1

  辦公室(shi)費

0.00

0.00

0.00

302

2

  刷費

0.00

0.00

0.00

302

3

  質詢費

0.00

0.00

0.00

302

4

  手序費

0.00

0.00

0.00

302

5

  有水(shui)費(fei)

0.00

0.00

0.00

302

6

  交電費

0.00

0.00

0.00

302

7

  郵電局(ju)費

0.00

0.00

0.00

302

8

  供暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物(wu)管處理費

0.00

0.00

0.00

302

11

  出(chu)差費

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公(gong)出國旅游(境)雜費

0.00

0.00

0.00

302

13

  保修(xiu)(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  汽車租用(yong)費

0.00

0.00

0.00

302

15

  開會費

0.00

0.00

0.00

302

16

  專業培訓費

0.00

0.00

0.00

302

17

  因公迎(ying)送(song)費(fei)

0.00

0.00

0.00

302

18

  專用工具素(su)材費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝新購費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專用型生物燃料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務輸(shu)出(chu)費

0.00

0.00

0.00

302

27

  都交給銷售費

0.00

0.00

0.00

302

28

  總(zong)工會(hui)經費支出

0.00

0.00

0.00

302

29

  優(you)惠(hui)費

189.05

0.00

189.05

302

31

  公(gong)務活動專車電腦運行定(ding)期(qi)維護(hu)費

0.00

0.00

0.00

302

39

  其他流量資金

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及額外增加(jia)材料費(fei)

0.00

0.00

0.00

302

99

  某個(ge)各種商品和精準服務收支(zhi)

77.22

0.00

77.22

303

 

對一個人和家的補帖

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  退體費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫(fu)恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  生(sheng)活中補助款

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫療(liao)管理費補助款

0.00

0.00

0.00

303

8

  獎學金(jin)金(jin)

0.00

0.00

0.00

303

9

  獎學(xue)金(jin)金(jin)

0.00

0.00

0.00

303

10

個人的農(nong)牧業(ye)生產補(bu)貼金

0.00

0.00

0.00

303

99

  別(bie)對每個人和(he)生活環境的補(bu)貼金

1.70

1.70

0.00

310

 

資本公司性其他支出

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦公(gong)區環保設備購買

0.00

0.00

0.00

310

3

  專用(yong)型(xing)的設(she)備采購

0.00

0.00

0.00

310

7

  💙 短信無(wu)線(xian)網(wang)絡及系(xi)ღ統(tong)置辦自動更新(xin)

0.00

0.00

0.00

310

13

  公務活動用車的租賃費

0.00

0.00

0.00

310

19

  其他(ta)的交通出行產(chan)品新購(gou)

0.00

0.00

0.00

310

21

  文物保(bao)護單位和擺放品(pin)置辦

0.00

0.00

0.00

310

22

  無形中資源(yuan)置(zhi)辦(ban)

0.00

0.00

0.00

310

99

  其他充分(fen)性花費

0.00

0.00

0.00

總金額

16657.53

16391.26

266.27


2019年(nian)度(du)目標(biao)似(🍸si)的公共服(fu)務(wu)估算財(cai)務(wu)審批“三公”預備費及(ji)行政(zheng)機關自動運行預備費收入支(zhi)出結(jie)算的時候(hou)表

企業單位:百萬元

普遍(bian)公用(yong)項目(mu)預算財政(zheng)性審批“三(san)公”資金投入

企事業單位正常運作

資金投入竣工決算數

總金額

因公出國工作

(境)費

公務接待車(che)輛租賃采購及(ji)運營費

國家公務接侍費

小計

公務接待買車

置辦費

因公車輛使用

正常運作費

概預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

概預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019月度國(guo)家(jia)性(xing)基金、期貨(huo)、現貨(huo)、微盤費(fei)用ౠ預𓆉算財政(zheng)性(xing)付款總支出竣工決算表

企業:萬

業務

自動求和

一般性支出

項目流程經費支出

基本功能劃分

科目表編號

科目表品牌

212

 

 

縣域社區(qu)服(fu)務中心性(xing)支(zhi)出

3293.59

 

3293.59

212

13

 

的城市框架設備(bei)配(pei)套工程費籌劃(hua)的費用

3293.59

 

3293.59

212

13

99

相(xiang)關的(de)城市基(ji)本(ben)知識生活(huo)設(she)施配套設(she)施費配備(bei)的(de)𓆉付出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

合計數

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度股本債務情形表

 

 

大額公司:萬余元

 

數量統計

總價值

期初數

歲末數

月初數

年終數

一、固定資產累計

——

——

85460.48

87924.1

   (一(yi))還是流動性基金

——

——

22455.6

18874.17

   (二)固定住財(cai)產(chan)

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

       ℱ;         2.普(pu)通設備(臺(tai)/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

           &🧔nbsp;         在當中:(1)來往車輛(輛)

4

4

105.78

105.78

                               𝔉  一半(ban)因公車輛(liang)使用

 

 

 

 

                       &♓nbsp;&nbs♚p;        執法監督(du)交警(jing)執法出行

 

 

 

 

              &nbs🦄p;                  特類專(zhuan)業能(neng)力專(zhuan)車

 

 

 

 

                      ♑&ℱnbsp;          相關(guan)租(zu)車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(bei)(不含(han)車輛(liang))

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(bei)(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其(qi)中(zhong):單價100萬元以(yi)上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

             🎶;  4.各種一定資本

——

——

1309.25

1555.17

        ♈ 減:累計額(e)折舊率及(ji)減值準備好

——

——

38897.78

43387.7

   (三)持續債權(quan)創業(ye)

——

——

0

0

   (四)長遠公司(si)債創業

——

——

0

0

   (五)在新建網建設工(gong)程

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱(yin)形財產(chan)

——

——

1708.48

2495.05

        ඣ 減:積累攤銷(xiao)

——

——

676.14

858.61

   (七)另一個凈資產

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

11963.38

10495.17

三、凈債務累計

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第(di)三部(bu)分  上🐽海市松(song)江區中心(xin)醫院(yuan)2019年(nia🃏n)度決算情況說明

 

一、對佛山市松江區中心點醫阮2019年度目標盈利收入支出竣工決算總體布局事情闡述

上海市松江區中央診所2019年(nian)度收(shou)入(ru)總(zong)計為142849.16萬(wan)元、支(zhi)出總(zo꧃ng)計為142849.16萬(wan)元。與2018年(nian)度相比,收(shou)入(ru)、支(zhi)出總(zong)計各增(zeng)加11573.94萬(wan)元。主(zhu)要原因:隨著醫院(yuan)業務(wu)量的增(zeng)長(chang)收(🗹shou)入(ru)穩(wen)步(bu)增(zeng)長(chang),同時由(you)于人員(yuan)成本等的增(zeng)長(chang)支(zhi)出也(ye)相應(ying)增(zeng)長(chang)。

二、對於成都市松江區中三甲醫院2019第四季度收入來源預算情況發生講解

上年收入(ru)合計138802.23萬元(yuan)(yuan),其中(zhong):財政撥款收入(ru)25678.62萬元(yuan)(yuan),占18.5%;事業收入(ru)112239.83萬元(yuan)(yuan),占80.86%;其他收入(ru)883.79💮萬元(yuan)(yua🌞n),占0.64%。

三、對重慶市松江區學校專科醫院2019一年度開支竣工決算狀態說明書怎么寫

上年支(zhi)出合計140048.91萬(wan)元,其(qi)中:基本支(zhi)出131666.77萬(wa🌳n)元,占(zhan)94.01%;項目(mu)支(zhi)出8382.13萬(wan)元,占(zhan)5.99%。

四、相對于武漢市松江區基地醫生2019本年不需要補貼款收益花費整體來說情況證明

濟南市松江區咨詢中心醫阮2019年度財(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)收支總(zong)決(jue)算26817.31萬(wan)(wan)元(yuan)。與2018年度相比,財(cai)政(zheng)(zheng)撥款(ꦐkuan)(kuan)收、支總(zong)計各減少(shao)874.65萬(wan)(wan)元(yuan),降低3.16%。主(zhu)要原因:財(cai)政(zheng)(zheng)資🤪金(jin)綜(zong)合考(kao)慮。

五、至于蘇州市松江區服務中心門診2019季度普通公共性費用預算財政廳審批結余竣工決算情況講解

(一)應該共公工程預算財政撥出付款撥出預算總體經濟前提

北京市松江區公司大醫院2019年度一(yi)般公共(gong)預(yu)(yu)算財政撥款支(zhi)出(chu)21550.56萬元,占本(ben)年支(zhi)出(chu)合計的15.39%。與(yಞu)2018年♉度相(xiang)比,一(yi)般公共(gong)預(yu)(yu)算財政撥款支(zhi)出(chu)減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因(yin):財政資金(jin)綜(zong)合考慮。

(二)普通公共性預算財務補貼款費用支出 預算節構現狀

滬市松江區基地機構2019年度一般公共(gong)預算(suan)財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)21550.56萬元(yuan),主要用(yong)🍒于𒅌以下方面:社會保(bao)障和就業支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(類(lei))6824.39萬元(yuan),占(zhan)31.67%;衛生健(jian)康支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(類(lei))13129.10萬元(yuan),占(zhan)60.92%;住房保(bao)障支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(類(lei))1597.07萬元(yuan),占(zhan)7.41%。

(三)通常時候公共信息費用預算財政性付款費用支出 部門預算中應時候

南京市松江區中心局醫院醫生2019年度一般公共預算(suan)財政(zheng)撥款(kuan)支出年初預算(suan)為22385.03萬元,支出決算(suan)為21550.56萬元,完成年初預算(suan)的96.27%。決算(suan)數大于(小于)預算(suan)數的主🐼(zhu)要原因:部分財政(zheng)項(xiang)目結轉下年執行。其中:

1、社(she)會保障和就(jiu)業(ye)支出(類(lei))行政事業(ye)單(dan)位(wei)離退休(款)事業(ye)單(dan)位൲🍃(wei)離退休(項(xiang))436.11萬元(yuan)。主要(yao)用于:本(ben)單(dan)位(wei)離退休人員補(bu)貼。年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)為(wei)436.11萬元(yuan),支出決算(suan)為(wei)436.11萬元(yuan),完(wan)成(cheng)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)的(de)100%。

2、社會保(bao)障和就業支(zhi)出(chu)(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基(ji)本養老保(bao)險繳費支(zhi)出(chu)(項)4563.06萬(wan)元(yuan)。主要用于:本單位離退休人員基(ji)本養老保(bao)險。年初預算為(wei)456ཧ3.06萬(wan)元(yuan),支(zhi)出(chu)決算為(wei)4563.06萬(wan)元(yuan),完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業(ye)支出(chu)(類)行政事業(ye)單(dan)位離退休(款)機關事業(ye)單(dan)位職(zhi)業(ye)年(nian)金(jin)繳費(fei)支出(chu)(項(xiang))1825.22萬(wan)元。主要(yao)用于:本單(dan)位離𓄧退休人員職(zhi)業(ye)年(nia🌳n)金(jin)。年(nian)初預(yu)算(suan)為(wei)1825.22萬(wan)元,支出(chu)決算(suan)為(wei)1825.22萬(wan)元,完成年(nian)初預(yu)算(suan)的100%。

4、衛生健(jian)康(♚kang)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(類)公立醫(yi)院(款)綜合醫(yi)院(項)10921.58萬(wan)元。主(zhu)要用于:在(zai)職(zhi)職(zhi)工(gong)工(gong)資福利及社會保障費支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)、醫(yi)院開(kai)展(zhan)醫(yi)療業務(wu)活(huo)動發生的各(ge)類支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)。年初(c🅠hu)預算為11137.36萬(wan)元,支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決算為10921.58萬(wan)元🧸完成年初預(yu)算的(de)🔥98.06%。決算數(shu)小(xiao)于(yu)預(yu)算數(shu)的(de)主要原因:部分設備結轉下年執(zhi)行。

5、衛生健康支(zhi)(zhi)出(類)公(gong)立(li)(li)醫(yi)院(款)其他公(gong)立ဣ(li)(li)醫(yi)院支(zhi)(zhi)出(項)40.06萬元(yuan)。主(zhu)要用于(yu):簡便(bian)大(da)眾就診,調理就診重要環節。年初(chu)預算(suan)為658.75萬元(yuan),支(zhi)(zhi)出決(jue)算(suan)為40.06萬元(yuan)。決(jue)算(suan)數(shu)小于(yu)預算(suan)數(shu)的主(zhu)要原因(yin):項目尚在前(qian)期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45萬塊,教育支出部門預算為2167.45萬(wan)元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07來萬,收支預算為1597.07萬(wan)元,完(wan)成年(nian)初預算(suan)的100%。

六、就東莞市松江區學校青島博士整形醫院醫院2019年終常見公用設施概算財政局補貼款基本的花費部門預算環境代表

傷害市松江區主醫院2019年度一般公共預算財政撥款基本支(zhi)出16657.53萬元(yuan),包(bao)括(kuo)人(ren)員(yuan)經費16391.26萬元ౠ(yuan),公用經費266.27萬元(yuan)。基本支(zhi)出中:

1、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于(yu):基(ji)本(ben)工資、津(jin🐲)貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)、績效工資、機關事(shi)業單位基(j♌i)本(ben)養老保險繳費(fei)(fei)、職業年金繳費(fei)(fei)、住房公積金、醫療(liao)費(fei)(fei)等。

2、商品和(he)服務支(zhi)出(chu)266.27 萬元,主要(yao)用(yong)(yong)于:辦公費(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)、水(shui)費(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材料費(fei)(fei)、勞🅷務費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)等(deng)。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬(wan)元,主要用于:離休費(fei)、生活補助等。

七、關(guan)于上海市松江區中心醫院(yuღan)2019年度一般(ban)公共(gong)預算財政(zheng)撥(bo)款“三公”經費支出決(jue)算情(qing)況說(shuo)明

(一)“三公”經費性支出財政廳撥付性支出預算總體設計的情況反映。

昆明市松江區管理中心衛生院2019年(nian)度“三公(gong)”經費財政(zheng)撥款支出年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)為(wei)4.45萬(wan)(wan)元(yuan),支出決(jue)算(suan)(suan)為(wei)4.45萬(wan)(wan)元(yuan),完(wan)成(cheng)(cheng)預(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)100%,其中:因公(gong)出國(境)費決(jue)算(suan)(suan)為(wei𓂃)0萬(wan)(wan)元(yuan),完(wan)成(cheng)🍰(cheng)預(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)0%;公(gong)務(wu)用車購置及運行(xing)維護費支出決(jue)算(suan)(suan)為(wei)4.45萬(wan)(wan)元(yuan),完(wan)成(cheng)(cheng)預(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)100%;公(gong)務(wu)接待費支出決(jue)算(suan)(suan)為(wei)0萬(wan)(wan)元(yuan),完(wan)成(cheng)(cheng)預(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)0%。2019年(nian)度“三公(gong)”經費支出決(jue)算(suan)(suan)數小于(大(da)于)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數的(de)主要原因:我院按上級文件規定(ding)嚴格控制各類經費使用。

2019年度(du)“三公”經費財政(zheng)撥款支出(chu)(chu)決(jue)算(suan)數比2018年度(du)減少(shao)(增加(jia)(jia))4.45萬(wan)元,增長(chang)100%,其中:公務(wu)用車購置及(ji)(ji)運(yun)行(xing)維(wei)護(hu)費支出(chu)(chu)決(jue)算(suan)減少(shao)(增加(jia)(jia))4.45萬(wan)元,增長(chang)100%;公務(wu)用車購置及(ji)(ji)運(yun)行(xing)維(wei)護(hu)費支出(chu)(chu)增加(jia)(jia)的(de)主要原因是車輛日🧔常(chang)𓂃維(wei)護(hu)費用。

(二)“三公”資金投入財政部門補貼款經費支出結算的時候詳細情況下表明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決(jue)算中,公務🍃(wu)用車購置及運行(xing)維🦋護費支出決(jue)算4.45萬元(yuan),占100%,具體情(qing)況(kuang)如下:

1、公務(wu)用車購置(zhi)及運行維護費支出4.45萬元。其中:

公(go꧒ng)務接待租車使用(yong)(yong)(yong)定期檢(jian)查費(fei)用(yong)(yong)(yong)4.45萬余元。主(zhu)要(yao)用(y♓ong)(yong)(yong)來配(pei)送車輛(liang)每天的(de)(de)保(bao)修、給車加油的(de)(de)。2019年(nian),滬市松(song)江區中衛生院隸屬關系各費(fei)用(yong)(yong)(yong)政府(fu)部門支出財政廳(ting)付款的(de)(de)公(gong)務活動出行用(yong)(yong)(yong)車享有(you)量為(wei)4輛(liang)。

八、對于西安市松江區核心醫院2019全年度政府部門性私募基金概算民政補貼款結余部門預算具體情況證明

昆明市松江區服務中心寵物醫院2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況(kuang)如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬(wan)元,支出(chu)決算為3293.59萬(wan)元。

九、國有控股資本營業估算財政資金付款具體說明書

天津(jin)市松江區中醫(yi)生2019第四季度無國家股(gu)(gu)股(gu)(gu)權投資經營的費用(yong)預算꧃民政(🍰zheng)審批性支出。

十、另一關鍵項目的實際情況說明書怎么寫

(一)政府部門使用金費撥出原因

武漢市松江區心中診所2019全年有(you)機物關運動專項資金結(jie)余(yu)。

(二)部門采購員撥出現象

重慶市松江區公司醫生2019年度政府(fu)采購(gou)(gou)金(jin)(jin)額(e)(e)(以合同簽訂為準)為4289.02萬(wan)元,其中:貨(huo)物采購(gou)(gou)金(jin)(jin)額(e)(e)3945.51萬(wan)元、工程ꦯ采購(gou)(gou)金(jin)(jin)額(e)(e)58.07萬(wan)元、服務采購(gou)(gou)金(jin)(jin)額(e)(e)285.44萬(wan)元。

(三)設備、農村房屋特俗被占原因

1、汽車

截至2019年12月31ܫ日(ri),區機(ji)關事務管(guan)理(li)局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、農村房子

深圳市松(song)江區(qu)重(zhong)點(dian)醫院(yuan)專家2019半年度無別墅個性化(hua)占存(cun)癥狀申請(qing🍒)報(bao)告(gao)。

(四)預算表效績經營情況發生

上(shang)海市松江區中心醫院2019年度(du)(du)預(yu)(yu)(yu)算績效(xiao)(xiao)(xiao)管(guan)(guan)理(li)(li)工作開(kai)展情(qing)況(kuang)如下:本單位制度(du)(du)建(jian)(jian)設(she)情(qing)況(kuang)持續建(jian)(jian)設(she)中;工作機制建(jian)(jian)設(she)情(qing)況(kuang)持續完善(shan)中;全過程績效(xiao)(xiao)(xiao)管(guan)(guan)理(li)(li)實(shi)施情(🍸qing)況(kuang):編報績效(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)(mu)(mu)標的2019年度(du)(du)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)42個,涉(she)及預(yu)(yu)(yu)算金額19559.96萬(wan)元;績效(xiao)(xiao)(xiao)跟蹤評(ping)(ping)價的2019年度(du)(du)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)42個,涉(she)及預(yu)(yu)(yu)算金額19559.96萬(wan)元;績效(xiao)(xiao)(xiao)自評(ping)(ping)的2019年度(du)(du)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)42個,涉(she)及預(yu)(yu)(yu)算金額19559.96萬(wan)元,平均得分(fen)70.2分(fen)。


第四部分    名詞解(jie)釋(shi)

 

一、財(cai)務(wu)撥(bo)(bo)付凈收入:指企事業單位當年中(zhong)度從本級財(cai)務(wu)科室(shi)獲得(de)的財(cai)務(wu)撥(bo)(bo)付,以及(ji)普通共同概算財(cai)務(wu)撥(bo)(bo)付和(he)政府辦公(gong)室(shi)性私募基金概算財(cai)務๊(wu)撥(bo)(bo)付。

二(er)、人事(shi)收益:指人事(shi)公(gong)司的積極開展職業ꦿ(ye)業(ye)務部運(yun)動簡述輔助軟(ruan)件運(yun)動獲取的收益😼。

三(san🦹)、運營管理(li)效益:指工作(zuo)企事業單位(wei)編制在的專業服務話動(dong)以(yi)♏及其協助話動(dong)之(zhi)余做(zuo)非獨立(li)的成(cheng)本計算運營管理(li)話動(dong)作(zuo)為的效益。

四、其它(ta)的薪(xin)(🍸xin)資收(shou)(shou)益(yi):指組(zu)織拿(na)得的除“財政局補(bu)貼(tie)款薪(xin)(xin)資收(shou)(shou)益(yi)”、“事(shi)業(ye)上(shang)的薪(xin)(xin)資收(shou)(shou)益(yi)”、“企業(ye)經營(ying)薪(xin)(xin)資收(shou)(shou)益(yi)”等多于的薪(xin)(xin)資收(shou)(shou)益(yi)。

五(wu)、年(nian)終結轉(zhuan)(zhuan🅷)和余額:就是指(zhi)當年(nian)度(du)暫(zan)不完(wan)畢、結轉(z🐭huan)(zhuan)到年(nian)初按關(guan)與暫(zan)行規定再次運行的專(zhuan)項(xiang)資金。

六(liu)、歲(sui)末結轉和盈余:指(zhi)本當年(nian)末度ౠ(du)或(huo)曾經當年(nian)末估算(suan)配備(bei)、因從(cong)客(ke)觀具體條(tiao)件遭受變現(xian)不能(neng)按原規劃方案,需(xu)時間延遲到往后當年(nian)末按相(xiang)關的規定延續實用的資(zi)本。

七、基(ji)本性其他性支(zhi)(zhi)出:指組織為質量保障醫(yi)療機構正常(chang)(chang)人(ren)暖機、進行常(chang)(chang)規(gui)崗位釣魚(ﷺ🧜yu)任務而形成的各個其他性支(zhi)(zhi)出。

八、工(gong)作性收支:指公司(si)的(de)(de)為(wei)搞定獨特的(de)(de)行政處(chu)工(go🥃ng🔯)作工(gong)作或事業(ye)上的(de)(de)發展方向任務,在一般性收支之上時有發生的(de)(de)多種性收支。

九、生(sheng)產(chan)經營(ying)管理教育總支出:指自己(ji)事業公(gong)司的(de)在專業技術活動(dong)及配套活動(do🍨ng)模(mo)版做🧸好(hao)非獨立自主歸(gui)集生(sheng)產(chan)經營(ying)管理活動(dong)造成的(de)教育總支出。

十、“三公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):指單(dan)位使用本級財政撥款安排的因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務用車購置(zhi)及(ji)運行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)🌱(chu)國(guo)(guo)(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位參加(jia)國(guo)(guo)(guo)際(ji)合作交(jiao)(jiao)流、重大項目洽(qia)談、境外(wai)培訓研修(xiu)等(deng)的國(guo)(guo)(guo)際(ji)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)(guo)外(wai)城市間(jian)交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映全國(guo)(guo)(guo)性專業會議、國(guo)(guo)(guo)家重大政策調研、專項檢(jian)查以及(ji)外(wai)事團組接(jie)待交(jiao)(jiao)流等(deng)執行公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務或開(kai)展(zhan)業務所(suo)需(xu)住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務用車購置(zhi)及(ji)運行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映編(bian)制內公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務車輛的報廢更新,以及(ji)用于安排市內因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)差、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務文件交(jiao)(jiao)換(huan)、日(ri)常工作開(kai)展(zhan)等(deng)所(suo)需(xu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務用車燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu)(chu)。

五一、企人事部(bu)門行(xing)駛資金(jin)投入:𝕴指行(xing)政性(xing)部(bu)門和基準公(gong)務接待(dai)員(yuan)法管理方法的(de)人事部(bu)門在使用大多公(gong)益(yi)性(xing)概算(suan)財政廳撥付擬定的(de)大多教(jiao)育收(shou)支(zhi)中的(de)基本公(gong)供資金(✨jin)投入教(jiao)育收(shou)支(zhi)。

 

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