目 錄
首位那部分 北京市松江區發律扶持中心站情況
一、注意職責范圍
二、公司設計
第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
一、純收入性支出竣工決算總表
二、薪資部門預算表
三、結余預算表
四、民政捐款薪資經費支出結算的時候總表
五、大部分公用設施結算的時候財政性審批總支出結算的時候表
六、大多公用設施預結算的時候國庫付款大多教育支出結算的時候表
七、基本上公用設施估算財務撥付“三公”專項資金預算及機關單位作業專項資金預算結余部門預算表
八、政府機關性基金投資預算表財務付款收支部門預算表
九、財力外債情況下表
第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明
第二環節 形容詞理解
獨一大部分 廣州市松江區法律條文救助學校概貌
一、基本職責
ꦚ管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。
二、設備配置
本行業是武漢市松江區檢察機關局下級參公事業行業,無機構設置職能部門。
二要素 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表
2018財政年度收錄費用支出 預算總表
計量單位:億元
納入 |
其他支出 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
預算數 |
一、財政支出撥付工資 |
780.59 |
一、般公共性業務費用支出 |
|
中僅:現政府性貨幣基金預決算財政廳撥付 |
|
二、外交史花費 |
|
二、上司政府補貼利潤 |
|
三、航空航天收入支出 |
|
三、企事業收錄 |
|
四、公眾安全保障撥出 |
671.68 |
四、生意收入水平 |
|
五、幼小銜接教育支出 |
6.97 |
五、所屬工作單位繳納收入水平 |
|
六、科學能力能力結余 |
|
六、任何凈收入 |
137.00 |
七、傳統文化體育類與文化傳播花費 |
|
|
|
八、社會化切實保障和就業率經費支出 |
42.92 |
|
|
九、治療清潔衛生與準備生孩花費 |
8.16 |
|
|
十、能源管理的環保其他支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民區域其他支出 |
|
|
|
12、農業水費用支出 |
|
|
|
十四、城市交通運送收入支出 |
|
|
|
十四、教育資源地質勘察信心等花費 |
|
|
|
十八、商用服務質量業等費用 |
|
|
|
16、財經支出費用 |
|
|
|
十八、支助其它中北部費用 |
|
|
|
十九、土地資源海洋環境氣候等教育支出 |
|
|
|
19、自建房得到保障花費 |
187.87 |
|
|
三十五、糧油加工應急物資儲備量費用支出 |
|
|
|
二十一國慶、另一收入支出 |
|
本年度純收入累計數 |
917.59 |
本年度費用支出 加總 |
917.59 |
用事業心債卷擬補出入差額 |
|
余額分配原則 |
|
年終結轉和盈余 |
0.69 |
歲末結轉和盈余 |
0.69 |
總金額 |
918.28 |
總結 |
918.28 |
2018本年度納入部門預算表
企業:來萬
頂目 |
當年度工資加總 |
國庫捐款收錄 |
領導補貼金個人收入 |
參公效益 |
開收入水平 |
附帶院校繳納納入 |
另外的薪水 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
917.59 |
780.59 |
|
|
|
|
137.00 |
|
204 |
|
|
公用設施安全防護費用支出 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
♊ - |
|
204 |
06 |
|
民事 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
|
ꦉ - |
|
204 |
06 |
01 |
行政部門開機運行 |
194.92 |
194.92 |
|
|
|
|
🌊 - |
|
204 |
06 |
04 |
法律法規救助 |
476.76 |
476.76 |
|
|
|
|
💙 - |
|
205 |
|
|
幼兒教育教育支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
𒅌 - |
|
205 |
05 |
|
護理進修及培訓學校 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
꧅ - |
|
205 |
05 |
03 |
技能培訓撥出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
🦂 - |
|
208 |
|
|
社會發展保障措施和就業機會費用支出 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
🐠 - |
|
208 |
05 |
|
行政性視野企機關單位離退休之 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
🅺 - |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成公司常規健康養老商業險激費費用 |
17.17 |
17.17 |
|
|
|
|
ꦏ - |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作的單位角色年金交費結余 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
🍃 - |
|
210 |
|
|
醫用衛生防疫與籌劃計劃生育工作付出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
♍ - |
|
210 |
11 |
|
財政事業有成機構醫療保健 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
🉐 - |
|
210 |
11 |
01 |
行政事務企事業單位醫療設備 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
🃏 - |
|
221 |
|
|
租賃房得到保障收入支出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
|
居住房改革的實質撥出 |
187.87 |
50.87 |
|
|
|
|
137.00 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
🌜 - |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補帖 |
166.89 |
29.89 |
|
|
|
|
137.00 |
2018半年度開支竣工決算表
院校:70萬
頂目 |
上年撥出總計 |
常見結余 |
好項目費用支出 |
上交上司收支 |
銷售經營收支 |
對附屬的單位經濟補貼開支 |
||||
功能分類 |
科目必明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
917.59 |
433.86 |
483.73 |
|
|
|
|
204 |
|
|
共同安全的結余 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
|
法官 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政事務作業 |
194.92 |
194.92 |
- |
|
|
|
|
204 |
06 |
04 |
法規支援 |
476.76 |
- |
476.76 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導教育支出 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
|
進修生及培順 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
205 |
05 |
03 |
學習培訓經費支出 |
6.97 |
- |
6.97 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中得到保障和擇業費用 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業公司離養老金 |
42.92 |
42.92 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業工作單位工作單位首要醫養商業險手機繳費性支出 |
17.17 |
17.17 |
- |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業廠家職業分析年金手機繳費費用支出 |
25.74 |
25.74 |
- |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障環保與計劃表生小孩經費支出 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關視野院校醫療服務 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政處院校診療 |
8.16 |
8.16 |
- |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房安全保障收入支出 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革結余 |
187.87 |
187.87 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
20.98 |
20.98 |
- |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補助 |
166.89 |
166.89 |
- |
|
|
|
2018財政部門年度財政部門付款收益總支出竣工決算總表
單位名稱:億元
薪資 |
總支出 |
||||
工程 |
部門預算數 |
品牌 |
累計 |
通常情況下公用概預算財政預算捐款 |
政府辦公室性私募基金概預算財政預算捐款 |
一、般通用概預算財政性付款 |
780.59 |
一、大部分公益性提供服務付出 |
- |
- |
|
二、政府性性股權基金估算財務撥付 |
|
二、外交史教育支出 |
- |
- |
|
|
|
三、國防軍事收支 |
- |
- |
|
|
|
四、公開安全保障結余 |
671.68 |
671.68 |
|
|
|
五、育兒教育撥出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
六、專業能力性支出 |
- |
- |
|
|
|
七、傳統文化軍事體育與媒體撥出 |
- |
- |
|
|
|
八、市場經濟保駕護航和學生就業收支 |
42.92 |
42.92 |
|
|
|
九、醫疔清潔與記劃養育付出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
十、節約環境總支出 |
- |
- |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設片區教育支出 |
- |
- |
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
- |
- |
|
|
|
第十三、城市交通車輛費用支出 |
- |
- |
|
|
|
十四、資源的探勘的信息等收支 |
- |
- |
|
|
|
十八、商業性產品業等費用支出 |
- |
- |
|
|
|
十五、互聯網金融花費 |
- |
- |
|
|
|
二十七、幫扶某些城市結余 |
- |
- |
|
|
|
十七、國土局海上天氣等花費 |
- |
- |
|
|
|
十八、居住房得到保障付出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
二十二、油糧應急物資儲備量花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、別的教育支出 |
|
|
|
上年個人收入總計 |
780.59 |
上年收入支出總計 |
780.59 |
780.59 |
|
年終財政支出撥付結轉和余額 |
0.69 |
月底財政預算補貼款結轉和盈余 |
0.69 |
0.69 |
|
一樣公益性概算財政廳捐款 |
0.69 |
|
|
|
|
中央政府性基金投資預算表財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
781.28 |
共計 |
781.28 |
781.28 |
|
2018半年度通常情況下公開概預算財政廳撥付費用預算表
企業單位:萬是
該項目 |
合計數 |
常見性支出 |
創業項目開支 |
|||
作用劃分類別 科目必打碼 |
學科命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
204 |
|
|
通用健康安全費用 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
|
民事 |
671.68 |
194.92 |
476.76 |
204 |
06 |
01 |
行政處運轉 |
194.92 |
194.92 |
|
204 |
06 |
02 |
常見行政性管理方法公共事務 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
基層黨組織司法機關業務領域 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
05 |
普法宣傳方案 |
0.00 |
|
|
204 |
06 |
04 |
法律條文救助 |
476.76 |
|
476.76 |
205 |
|
|
幼教費用支出 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
|
學習及學習培訓 |
6.97 |
|
6.97 |
205 |
05 |
03 |
教學收入支出 |
6.97 |
|
6.97 |
208 |
|
|
社會各界服務保障和畢業生就業費用支出 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
|
財政人事單位名稱離養老 |
42.92 |
42.92 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的行政管理方離離休 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
標準教育事業標準差不多醫養安全納費付出 |
17.17 |
17.17 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關工作方專業年金繳納性支出 |
25.74 |
25.74 |
|
210 |
|
|
醫疔干凈衛生與準備生孩結余 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
|
行政事務行業計量單位醫療器械 |
8.16 |
8.16 |
|
210 |
11 |
01 |
財政機關單位醫學 |
8.16 |
8.16 |
|
221 |
|
|
公房服務保障教育支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
|
往房創新費用支出 |
50.87 |
50.87 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
20.98 |
20.98 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子補貼標準 |
29.89 |
29.89 |
|
累計 |
780.59 |
296.86 |
483.73 |
2018每年似的通用工程預算財政部門補貼款基本性結余結算的時候表
組織:萬美金
的項目 |
總計 |
工人專項經費 |
共公資金 |
||
經濟發展定義 考試科目商品代碼 |
學科稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資有福利收入支出 |
276.20 |
276.20 |
|
301 |
01 |
核心公司 |
29.64 |
29.64 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
134.72 |
134.72 |
|
301 |
03 |
薪金 |
37.09 |
37.09 |
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
- |
- |
|
301 |
07 |
考核年薪 |
- |
- |
|
301 |
08 |
危險機關事業上的組織基礎頤養天年商業險費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
09 |
職業化年金激費 |
25.74 |
25.74 |
|
301 |
10 |
企業員工一般醫療設備人身險繳納費用 |
8.16 |
8.16 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補貼申請書交費 |
- |
- |
|
301 |
12 |
另外的當今社會服務激費 |
2.70 |
2.70 |
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
20.98 |
20.98 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
- |
- |
|
301 |
99 |
其他的年終獎金發福利費用 |
- |
- |
|
302 |
|
商品信息和服務性開支 |
20.52 |
|
20.52 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.52 |
|
6.52 |
302 |
02 |
印刷版費 |
- |
|
- |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
- |
|
- |
302 |
04 |
流程費 |
- |
|
- |
302 |
05 |
有水費 |
- |
|
- |
302 |
06 |
電費繳費 |
- |
|
- |
302 |
07 |
電力費 |
0.36 |
|
0.36 |
302 |
08 |
采暖費 |
- |
|
- |
302 |
09 |
物業客服管理制度費 |
- |
|
- |
302 |
11 |
出差補貼 |
0.66 |
|
0.66 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)資金 |
- |
|
- |
302 |
13 |
維修部(護)費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
14 |
承租費 |
- |
|
- |
302 |
15 |
會儀費 |
- |
|
- |
302 |
16 |
教學費 |
- |
|
- |
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
- |
|
- |
302 |
18 |
特用涂料費 |
- |
|
- |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
- |
302 |
25 |
多功能清潔燃料費 |
- |
|
- |
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
- |
|
- |
302 |
27 |
授權委托書業務量費 |
- |
|
- |
302 |
28 |
工會組織接待費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
29 |
員工福利費 |
10.45 |
|
10.45 |
302 |
31 |
公務接待出行用車運動保護費 |
- |
|
- |
302 |
39 |
別的交通運輸雜費 |
- |
|
- |
302 |
40 |
稅金及增添手續費 |
- |
|
- |
302 |
99 |
同一進口商品和保障付出 |
- |
|
- |
303 |
|
對個體和人的補助金 |
0.14 |
0.14 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶種植業生產銷售補助 |
|
|
|
303 |
99 |
任何小編和家中的補助費費用支出 |
0.14 |
0.14 |
|
310 |
|
資本投資性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區的設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化機器購進 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息電腦網絡及小軟件新購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通管理道具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣基金置辦 |
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310 |
99 |
各種資產投資性收入支出 |
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總計 |
296.86 |
276.34 |
20.52 |
2018每年通常公用項目預算財政其他支出撥付“三公”勞務費及機關單位啟用勞務費其他支出部門預算表
機關單位:70萬
一樣共公費用預算財政預算補貼款“三公”專項經費 |
危險機關加載 經費支出預算數 |
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預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動用車的購進及使用費 |
因公接待處費 |
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小計 |
公務活動買車購進費 |
公務接待私車行駛費 |
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費用數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
20.52 |
1.00 |
0.00 |
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1.00 |
0.00 |
2018當年度鎮政府性債券費用預算財政部門撥付其他支出結算的時候表
標準:萬是
項目 |
加總 |
關鍵費用支出 |
樓盤收入支出 |
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功能性各類 考試科目編碼查詢 |
題目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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另一開支 |
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229 |
08 |
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時時彩票開具賣組織 項目費按排的性支出 |
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229 |
08 |
04 |
副利幸運飛艇市場銷售貸款機構的業務領域費花費 |
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… |
… |
… |
… |
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總計 |
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上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年資本負債率原因表 |
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資金廠家:百萬元 |
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需求量 |
價值量 |
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今年初數 |
年終數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、金融資產合計數 |
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—— |
95.95 |
43.73 |
(一)外流債務 |
—— |
—— |
83.79 |
31.57 |
(二)穩定財力 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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♒ 正常因公買車 |
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♑ 市場監管值勤私車 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 特種車輛行業系統小二租車 |
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🍬 其它的車輛租賃 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ไ 4.的穩定財力 |
—— |
—— |
12.16 |
12.16 |
🐽 減:累積折舊費用及減值備好 |
—— |
—— |
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(三)長期性投資人 |
—— |
—— |
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(四)在建設網項目工程 |
—— |
—— |
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(五)無形中債務 |
—— |
—— |
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꧅ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某個股權 |
—— |
—— |
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二、外債總金額 |
—— |
—— |
83.10 |
27.56 |
三、凈資本總計 |
—— |
—— |
12.85 |
16.17 |
3、有些 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明
一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明
🐈上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。
二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明
本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。
三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明
ౠ本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。
四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
🌱上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)般通用費用財政部門補貼款教育支出結算的時候總的事情
๊上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。
(二)一樣 共同費用財政收支審批收支預算成分原因
☂上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。
(三)一樣 公用概算財政部門付款結余預算中應情況
🎶上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:
1🎀、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。
2ꦯ、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。
3♋、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。
4🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。
5🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。
6ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。
7🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。
8꧙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。
六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
𝓰上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:
1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
2💝、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。
3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。
七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政部門審批收支竣工決算總的前提說明怎么寫。
🌜上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項法律法規”意志和厲行減少需要,進步驟嚴治的控制“三公”專項經費支出。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。
𝓀公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(二)“三公”經費支出費用財政支出費用審批支出費用竣工決算具體原因原因表示。
2018🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1、 因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。
2、 🧜上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。
3、 公務服務服務費費用0.00余萬元。當中:
ౠ內部公務活動接代花費0.00萬(含外賓招待收入支出0.00萬余元)。主耍應用在商務接待省外公司來松考慮,共0提前批次、0客流量,這里面:接持外賓0提前批次、0人數。
八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有制投資基金運營財政性預算財政性補貼款癥狀就說明
上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、某些關鍵性地方的時候反映
(一)機關單位使用經費預算收支時候
🐓上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。
(二)人民政府采購項目合同經費支出情況報告
上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。
(三)來往車輛、房屋面積非常規占有具體情況
1、工程車輛
杭州市松江區規律救助平臺無國家國家公務小二租車,國家國家公務小二租車存有量為零。
2、快裝
ꦓ截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。
(四)財政預算考核的管理事情
上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:
🐓完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。
第四步有些 專有名詞表示
𝓰一、不需要局支出補貼款薪水:指組織本年終度從本級不需要局支出團隊達成的不需要局支出補貼款,其中包括普通公眾估算不需要局支出補貼款和區政府性投資基金估算不需要局支出補貼款。
二、教育企業薪資薪資:指教育企業機構組織開展工程專業行業活躍和輔助軟件活躍獲取的薪資薪資。
🐭三、生產企業經營年個人收入:指教育事業企事編在工程專業業務部促銷游戲活動組織極其輔助的促銷游戲活動組織除此之外深入推進非獨立的統計生產企業經營促銷游戲活動組織獲取的年個人收入。
𓃲四、其它薪資收益來源:指政府部門選取的除“財政廳付款薪資收益來源”、“事業上薪資收益來源”、“管理薪資收益來源”等本身的薪資收益來源。
五、當年度結轉和節余:意指上一年度并沒有結束、結轉到當年度按有關法律規定仍在操作的成本。
♎六、月底結轉和余額:指本當年中度或現在當年中財政預算籌劃、因事實要求出現轉變未能按原計劃方案全面實施,需網絡延遲到后當年中按關干暫行規定馬上使用的的資源。
七、基本性性結余:指基層單位為保險企業一般運行的、做完基本工作主線任務主線任務而發生的四項性結余。
🦋八、工程撥出:指廠家為成功特殊的政府部門業務個人目標任務或企事業發展趨勢個人目標,在基礎撥出以外時有發生的各種撥出。
🉐九、運作付出:指視野機構在工程專業游戲活動組織組織及輔助的游戲活動組織組織本身大力開展非獨有成本核算運作游戲活動組織組織遭受的付出。
𒆙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒀰五一、部門程序運行資金投入:指行政訴訟部門和圖案填充因公員法操作的企業部門應用大部分公益性費用財務捐款準備的幾乎付出中的日常化共公資金投入付出。