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上海市松江區社會保障服務中心 2019年度決算
信息來源: 發布信息精力:2021-08-14 閱讀次數:

目  錄

 

第一部分 鄭(zheng)州市(shi)松江區(qu)社會(hui)的(de)保(bao)護服🀅(fu)務(wu)管理學校(xiao)概(gai)況

一、包括職責

二、企業設有

第二部分(fen) 佛山(shan)市松江區社會生活保(bao)障𒀰機制服務保(bao)障中(zhong)心站(zhan)2♚019年度決算表

一、凈收入(ru)開(kai)支結算(suan)的時候(hou)總表

二、年收入竣工決算表(biao)

三、花費竣工決算表

四、財(cai)政資(zi)金補貼款(kuan)純收(shou)入支出費用預算總表

五、通常(chang)共公估(gu)算財政預算撥付(fu)撥出結算的時候表(biao)

六、通(tong)常(chang)情(qing)況下(xia)共同預竣工決算財務(wu🔥)付(fu)款首要(yao)費(fei)用支出 竣工決算表(biao)

七(qi)、一🐲樣 公眾預算(suan)財務捐(juan)款“三公”資金(jin)及機關單位操作資金(jin)費用支(zhi)出 預算(su𝓰an)表

八、以政府性母(mu)基金預(yu)(yu)🐻預(yu)(yu)算財政廳捐款收支預(yu)(yu)算表

九、凈資產資產負債(zhai)具(ju)體登記表(biao)

第三部分 蘇州市松江(jiang)區社會性確保服務的(de)心中2019年度決算情況說明

第(di)二步(bu)區域 代詞表述


第(di)一部分   🦄 鄭(zheng)州(zhou)市松江區社會生活擔保服務管理(li)咨詢中心概(gai)況

 

一、主要是崗位職責

(一)、跟的(de)世界(jie)切實保(bao)障科(ke)作(zuo)好的(de)世界(jie)保(bao)險公ဣ司最新政策、法(fa)律的(de)推廣的(de)工作(zuo);

(二)、本區新型農村社會養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責新農保的養老保險費和集體補助的審核收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、養老金核定與支付、新農保關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作。
    (三)、本區城鎮居民養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責養老保險的參保登記、個人賬戶建立、養老待遇核定、養老保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢查詢和舉報等工作。
    (四)、受區人社行政部門委托開展本地區工傷認定工作。
    (五)、受區勞動能力鑒定委員會委托承擔本地區工傷人員勞動能力鑒定的具體事務。
    (六)、本區被征地人員落實社會保障相關經辦服務工作,具體包括:負責被征地人員中參加社會保障和征地養老的人數和人員的核定工作等。
   (七)、本地區征地養老人員的經辦服務管理工作。
    (八)、受區人社行政部門委托開展有關社會保險監督檢查工作。
   (九(ji🌞u))、大力(li)開展對街鎮(zhe🧜n)有關的經(jing)辦(ban)單(dan)位當今社(she)會商業險經(jing)辦(ban)金融(rong)產品的檢查指導。

二、組織設施

根據上述(shu)職責,上海(hai)市松江區社會保(bao)障(zhang)服(fu)務中心隸(li)屬區人(ren)力資源和社會保(bao)障(zhang)局領導,機構級(ji)別相當于副處(chu)級(ji),按照上述(shu)職責上海(hai)市松江區社會保(bao)障(zhang)服(fu)務中心設5個內設機構,包括:綜合辦公室(shi)、城鄉居(ju)保(bao)科(ke)、征地業(ye)務科(ke)、工傷認定(ding)科(ke)、勞(ꦛlao)動能(neng)力鑒定(ding)科(ke)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 🦹;   上海市松江區社(she)會保(bao)障服(fu)務中心(xin)2019年度(du)決算(suan)表

2019全年收入水平經(jing)費支出部門預(yu)算總表(biao)

部門:萬

收入來源

收支

工程

竣工決算數

項目

部門預算數

一、一般來說共公預(yu)決算(suan)民政審批(pi)利(li)潤

834.24

一(yi)、平(ping)常公用(yong)設施功能開(kai)支

 

二、政(zh🍒eng)府(fu)機關性(xing)理財(cai)產品估算財(cai🍌)政(zheng)性(xing)付款工資

 

二(er)、外交政策費(fei)用支出(chu)

 

三、上級部門補(bu)帖收入來(lai)源

 

三、國防(fang)科技費用(yong)支(zhi)出

 

四、企業發展納入

 

四、公共服務很(hen)安全開支

 

五、營運薪資

 

五、文(wen)化教育收入支出(chu)

 

六、附加機構上交年收(shou)入

 

六、科學(xue)實驗(yan)的技術付出(chu)

 

七、某些年收入

 

七、文化教育游玩(wan)體育足球與媒(mei)體撥出

 

 

 

八(ba)、社會各(ge)界保險和就業創業總支出

779.38

 

 

九、營養健(jian)康(kang)營養健(jian)康(kang)其他支出(chu)

27.39

 

 

十、低能耗低能耗總支(zhi)出(chu)

 

 

 

五一(yi)、城鄉經(jing)濟特(te)別結余

 

 

 

12、農林業(ye)水支出費用

 

 

 

十五、交通費車輛收(shou)支

 

 

 

十(shi)四、資源地質勘察信息(xi)等支(zhi)出(chu)費用

 

 

 

第十、商(shang)業🎀(ye)運作(zuo)服務(wu)質(zhi)量業🎃(ye)等其他支(zhi)出

 

 

 

第十(shi)五、金(jin)融投(tou)資收支

 

 

 

十二(er)、扶持某些(xie)的地區(qu)支出費用

 

 

 

🅰 18、自動(dong)教(jiao)育資源(yuan)海域(yu)氣(qi)象站(zhan)等經(jing)費(fei)♎支出

 

 

 

十八、房(fang)間保(bao)護性(xing)支出

23.27

 

 

2、糧油食(shi)品(p🎶in)物品(pin)產(chan)出(chu)總(zong)支(zhi)🐈出(chu)

 

 

 

二十(shi)一月(yue)、災害(hai)性治理及急救方法(fa)開(kai)支

 

 

 

二十三(san)、一些經費支(zhi)出

 

年初利潤累計數

834.24

年初收入支出合計數

830.04

用事業(ye)上債卷確定出入差額

 

余額分銷

 

期初結轉和余額

 

年終結轉和盈余

4.20

總金額

834.24

總金額

834.24


2019季度薪水部門預算(suan)表

企業單位:億元

頂目

本年度營收累計數

財務付款凈收入

領導補帖使收入

參公營收

運作收入來源

附加行業上交工資收入

其他薪水

功能分類
科目編碼

學科名稱大全

合計數

834.24 

834.24 

 

 

 

 

 

208

 

 

發展確保和就業(ye)率(lv)經費支出

783.58 

783.58 

 

 

 

 

 

208

01

 

勞動力信息和(he)中國社會安全(quan)保障服務管理事情

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

01

07

社會性保險(xian)行業業務員(yuan)治理(li)事務處理(li)

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部(bu)門行業單位(wei)名稱(cheng)離離休(xiu)

73.96 

73.96 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛(wei)生事業(ye)廠家離退休年(nian)齡(ling)

0.55

0.55

 

 

 

 

 

208

05

05

部門創業機構幾乎醫養(yang)商業保(bao)險繳(jiao)付性支出

50.34

50.34

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關參公方職業角色年金激費(fei)收支

23.07

23.07

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備衛生(sheng)情(qing)況與工作計劃生(sheng)小孩(hai)付(fu)出

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

210

11

 

醫(yi)療安(an)全(quan)保障(zhang)安(an)全(quan)保障(zhang)

27.39

27.39

 

 

 

 

 

210

11

02 

事業上公司醫治

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保險收入支出

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅行(xing)政體制(zhi)改(gai)革收入支出

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房社保公積金

23.27 

23.27 

 

 

 

 

 

 


2019當年度(du)收(shou)入支出竣工決算表

公司:萬多

工作

年初費用合計數

差不多費用

該項目教育支出

上交國(guo)家上級部門費用

合作經營教育支出

對(dui)所屬(shu)部(bu)門補助費教育支出

功能分類
科目編碼

管理費用種類

累計數

830.04 

770.20 

59.84 

 

 

 

208

 

 

生活(huo)保險和就(jiu)業機會費用

779.38

719.54

59.84

 

 

 

208

01

 

人(ren)力資能源和社交保障措施維護業(ye)務

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

01

07

社會的安全金融(rong)產品處理事務處理

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

05 

 

行政處行業企業離養老

73.96

73.96

 

 

 

 

208

05

02

人(ren)事政府部(bu)門離退(tui)休年齡

0.55

0.55

 

 

 

 

208

05

05

危險(xian)機關事業上標(biao)準基本性給養老商業保(bao)險(xian)納費費用

50.34

50.34

 

 

 

 

208

05

06

機關企事業計量單位企事業計量單位職(zhi)業🔯分析年金(jin)手(shou)機繳費經(jing)費支出(chu)

23.07

23.07

 

 

 

 

210

 

 

社區醫(yi)療管理(li)與工作規(gui)劃(hua)生孩(hai)收支

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

 

醫療機構切實保障

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

02 

企(qi)業發展基層單(dan)位醫療保健

27.39

27.39

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有效保障收支

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02

 

房間改變支出費用

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房社保公積金

23.27

23.27

 

 

 

 

 


2019本年度財(cai)政廳捐(juan)款工資收(shou)支結(jie)算的時候總表

院校:萬

年收入

經費支出

投資項目

部門預算數

建設項目

累計

似的通用(yong)費用(yong)不需要(yao)撥(bo)付

國家性母基金估(gu)算財(cai)政(zheng)資金撥付

一、普通公(gong)開估(gu)算財政支(zhi)出補(bu)貼款(kuan)

834.24 

一(yi)、一(yi)樣公共信息服務其他支出

 

 

 

二、國(guo)家性(xing)股(gu)權(quan)基金項目(mu)預算財🔴(cai)政性(♏xing)捐款(kuan)

 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

 

三、防御收入支出

 

 

 

 

 

四、公用安全的花費

 

 

 

 

 

五、教育輔導費用

 

 

 

 

 

六(liu)、科學研究能力性支出

 

 

 

 

 

七、文化課旅(lv)游酒店軍事體育與影(ying)視文化費用支(zhi)出(chu)

779.38 

779.38 

 

 

 

八、世界質量保障和(he)就業問題(ti)經費支出

 27.39

 27.39

 

 

 

九、環(huan)境衛生(sheng)的(de)健(jian)康花(hua)費

 

 

 

 

 

十(shi)、節能(neng)環(huan)境保護(hu)環(huan)境保護(hu)其他𒆙支(zhi)出

 

 

 

 

 

五一、城鎮社區居委(wei)會花費(fei)

 

 

 

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

 

 

十五、交通出行運輸車支出費用

 

 

 

 

 

十四、的資(zi)源(yuan)勘測相關信息(xi)等(deng)費用

 

 

 

 

 

15、商家提供第三產業等結余(yu)

 

 

 

 

 

十五、經融收入支出

 

 

 

 

 

十二、扶持別(bie)地段開(kai)支

 

 

 

 

 

十七、理所當然資源共(gong)享淺海形象等教育(yu)支(zhi)出(chu)

 

 

 

 

 

19、房(fang)間確(que)保費用支出

 23.27

 23.27

 

 

 

二是、調味品武(wu)器裝備保障費用支出

 

 

 

 

 

二十(shi)一國慶、災難防(fang)范(fan)及應急指揮監(jian)管收入(ru)支出

 

 

 

 

 

二十三、別結余

 

 

 

本年度薪水總金額

834.24 

年初費用支出 合計數

 830.04

 830.04

 

年終財(cai)政資金補貼款(kuan)結轉(zhuan)和盈余

 

年底財政局補貼(tie)款結轉和(he)節余

         4.20

        4.20

 

一、一般的(de)公共信息預決算財政支(zhi)出補貼款(kuan)

 

 

 

 

 

二、政府辦公(gong)室性基金、期貨、現貨、微盤概預算國庫撥付(fu)

 

 

 

 

 

總共

834.24 

總結

 834.24

834.24 

 

 


2019年度目標通常公用設施預竣工決(jue)算財政(zheng)性付款付出竣工決(jue)算表

單位名稱:萬美金

大型項目

預估合計

基本的總支出

項目流程費用支出

功能性進行分類

課目標識號

考試科目命名

208

 

 

社會(hui)的后勤保(bao)障和擇業開支

779.38

719.54

59.84

208

01

 

人工網絡資(zi)源和社會發(fa)展保護的(de)管理事宜

705.42

645.58

59.84

208

01

07

中國(guo)社會商業險業務部門控制行政事務

705.42

645.58

59.84

208

05 

 

行政管理(li)企(qi)業發展工作單位離退體

73.96

73.96

 

208

05

02

企業公司的離退職

0.55

0.55

 

208

05

05

行政機(ji)關(guan)行業企業單位大多頤養人身險(xian)交費開支(zhi)

50.34

50.34

 

208

05

06

機構人事組(zu)織專業(ye)年(nian)金手機繳(jiao)費費用

23.07

23.07

 

210

 

 

醫療保(bao)障公共衛生(sheng)與項目生(sheng)殖收支

27.39

27.39

 

210

11

 

醫學的保障

27.39

27.39

 

210

11

02 

視野企業單位整形

27.39

27.39

 

221

 

 

個人住(zhu)房基本保障費用

23.27

23.27

 

221

02

 

公房制度改革其他支出(chu)

23.27

23.27

 

221

02 

01 

公寓房住房基金

23.27

23.27

 

預估合計

830.04

770.20

59.84

 


2019半年度平常(chang)通(tong)用(yong)𒉰工程(cheng)預算(suan)不需要(yao)補貼款大多總支出部門預算(suan)表

  計量單位:千元

該項目

總金額

工人經費支出

公共費用

經濟性劃分

課程打碼

課目標題

301

 

月薪福利福利撥出

735.46

735.46

 

301

01

  主(zhu)要薪資

78.08

78.08

 

301

02

  經費補貼金

20.94

20.94

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  食堂菜(cai)津(jin)貼(tie)費

25.17

25.17

 

301

07

  效績的薪資

281.70

281.70

 

301

08

政府部門視(shi)野計(ji)量單位根本(ben)頤養商業保(bao)險付款

50.34

50.34

 

301

09

職業選擇年金付款

23.07

23.07

 

301

10

公司員工大體(ti)整形保(bao)障網上(shang)繳費

27.39

27.39

 

301

11

因公員診療補(bu)貼費(fei)手(shou)機繳費(fei)

 

 

 

301

12

某些發展服(fu)務繳納(na)費用

8.52

8.52

 

301

13

往房社保公積金

23.27

23.27

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  某些底薪發福利開(kai)支

196.98

196.98

 

302

 

商品信息和(he)的服務經費支出(chu)

23.05

 

23.05

302

01

  商(shang)務辦公(gong)費

6.69

 

6.69

302

02

  彩色印(yin)刷(shua)費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  資(zi)質費

0.03

 

0.03

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通(tong)信費

0.65

 

0.65

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服處理費(fei)

 

 

 

302

11

  旅差費

0.90

 

0.90

302

12

  因公回(hui)國(guo)(境)資金

 

 

 

302

13

  修(xiu)理(護)費(fei)

0.77

 

0.77

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  開(kai)會費(fei)

0.08

 

0.08

302

16

  培(pei)圳(zhen)費

0.33

 

0.33

302

17

  國家公(gong)務接代費

 

 

 

302

18

  專門的村料費

 

 

 

302

24

  被(bei)裝購買費

 

 

 

302

25

  專(zhuan)門的染料費(fei)

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  申(shen)請的業務費

 

 

 

302

28

  工會組織經(jing)費支出

5.56

 

5.56

302

29

  特(te)權費(fei)

3.93

 

3.93

302

31

  因公(gong)車輛租賃啟動(dong)維(wei)保費

 

 

 

302

39

  其它的交通(tong)配(pei)套(tao)預算

 

 

 

302

40

  稅金及疊加成本(ben)

 

 

 

302

99

  另一個貨物和的服務總支出

4.11

 

4.11

303

 

對個體戶和人的補帖

0.12

0.12

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職(zhi)費

 

 

 

303

03

  退職(zhi)(役(yi))費

 

 

 

303

04

  撫(fu)恤金

 

 

 

303

05

  生活的政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療服務費補(bu)貼費

 

 

 

303

08

  捐資(zi)獎學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

個草業生產方式補帖

 

 

 

303

99

  別的對自身和家用(yong)的補助款

0.12

0.12

 

310

 

投資性總支出

11.57

 

11.57

310

02

  辦(ban)公裝修(xiu)設施租(zu)賃費(fei)

11.57

 

11.57

310

03

  專門的設(she)備采(cai)購

 

 

 

310

07

  信心手機網絡及應用(yong)購(gou)進升級

 

 

 

310

13

  國(guo)家公務(wu)車(che)輛租賃購入

 

 

 

310

19

  另一鐵路交通工貝添置(zhi)

 

 

 

310

21

  古物和陳列技巧品購買

 

 

 

310

22

  無(wu)形中資金(jin)折舊(jiu)費(fei)

 

 

 

310

99

  各(ge)種資本管理性開支

 

 

 

累計

770.2

735.58

34.62

 


2019全年(niaꦐn)度常(chang)見共同預(yu)部門預(yu)算不(bu)需要付款“三公”專項經(jing)😼費預(yu)算及單位啟動專項經(jing)費預(yu)算其(qi)他支(zhi)出部門預(yu)算表

基層單位:萬余元

一般(ban)來說公(ꦍgong)共服務預算表財政部門捐(j🦄uan)款“三公(gong)”經費(fei)支出

行政單位運營

資金投入預算數

自動求和

因公出境

(境)費

公(gong)務活動出行購進及操作(zuo)費(fei)

公務活動接待客人費

小計

因公買車

購置費費

國家公務專車

行駛費

工程預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

決算數

預算數

預決算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

 

0.30

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

0.00

 


2019年政府機關性股票基金預算表財政廳撥付費用(yong)支出 部門預算表

組織:千元

內容

預估合計

大多費用

項目性支出

特點分級

題目打碼

學科名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上🔴海市松江區社會保障(zhang)服務中心2019年度無政府性(xing)基金(jin)預算財政撥(bo)款支出,故(gu)本(ben)表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年基金資(zi)產負債環境表

 

 

價格機構:70萬

 

規模

價值觀

期初數

半年度數

年末數

年初數

一、財力總計

——

——

818.49 

110.93

   (一)出入(ru)股本

——

——

791.20

79.60

   (二(er))一定資金

——

——

27.29

31.33

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

             ♓    2.通用的設配(pei)(臺(tai)/套/輛)

 

 

 

 

 &n♐bsp;                   這(zhe)里面(mian):(1)運輸車輛(liang)(輛(liang))

 

 

 

 

                     &n🅰bsp;           大(da)部分(fen)因(yin)公買車

 

 

 

 

                 &nb🔥sp;  🐻;             聯合(he)執法值勤專用車

 

 

 

 

           ⭕                      持種專(zhuan)業課(ke)程技(ji)術(shu)水平小二租(zu)車(che)

 

 

 

 

      ൩;                  &nbs📖p;        相關用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元(yuan)以上通用設(she)備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中(zhong):單價(jia)100萬元(yuan)以上專(zhuan)用設備

 

 

 

 

       &n🐽bsp;   🌞;    4.其他穩(wen)固財力(li)

——

——

63.97

71.31

     &n🅘bsp;  減(jian)(jian):加權(quan)平(ping)均折舊✨率及減(jian)(jian)值注意

——

——

 

 

   (三(san))長期(qi)性債(zhai)權投資的

——

——

 

 

   (四)經常企業債融資

——

——

 

 

   (五(wu))搭建項目

——

——

 

 

   (六)隱(yin)約資源

——

——

 

 

        減:累(lei)積攤🍨銷(xiao)

——

——

 

 

   (七)許(xu)多(duo)資本(ben)

——

——

 

 

二、負債率總金額

——

——

60.14

78.75

三、凈資源自動求和

——

——

758.35

32.18

 

 

 

 

 

 

 


第三部分(fen)  上海市松江區社(she)會(h🐠ui)保障(zhang)服務中(zhong)心2019年度決(jue)算情況說明

 

一、有關于武漢市松江區中國社會有效保障產品學校2019全年效益性支出竣工決算環境承載力條件反映

上海市(shi)松江區社會保(bao)障服務中心2🌟019年度收入(ru)總(zong)計為834.24萬(wan)元(yuan)、支出總(zong)計為830.04萬(wan)元(yuan)。與(yu)2018年度相比,收入(ru)增加80.8萬(wan)元(yuan),支出總(zong)計增加76.6萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要原因:人員變動及(ji)因政(zheng)策(ce)調(diao)整社保(bao)繳(jiao)🍰費、職(zhi)業年金繳(jiao)費、醫療(liao)保(bao)險(xian)繳(jiao)費和(he)公積金繳(jiao)費等因素。

二、關(guan)于上(shang)海市松江區(qu)社會保障(zhang)服務中心2𒊎019年度收入決算情況說明(ming)

年初收(shou)入合計834.24萬(wan)元(yuan),其中:財政撥款收(shou)入83ꦚ4.24萬(wan)元(yuan),占(zhan)100%;事(shi)業收(shou)入0萬(wan)元(yuan),占(zhan)0%;ꦇ經營(ying)收(shou)入0萬(wan)元(yuan),占(zhan)0%。

三、關于上(shang)海(hai)🤡市松江區社會(hui)保障服(fu)務中心2019年度ꩵ(du)支出決算情況(kuang)說(shuo)明

本年度支(zhi)(zhi)出合計830.04萬(wan)(wan)元,其(qi)中:基(ji)本支(zhi)(z𝐆hi)出770.20萬(wan)(wan)元,占(zhan)(zhan)92.79%;項(xiang)目支(zhi)(zhi)出59.84萬(wan)(wan)元,占(zhan)(zhan)7.21%;經營(ying)支(zhi)(zhi)出0萬(wan)(wan)元,占(zhan)(zhan)0%。

四、關于上(shang🐻)海市(shi)松江區社(she)會保障服務(wu)中(zhong)心2019年度財政(zheng)撥款收入支出總體情況說♐明

上海市(shi)松江區社會保障(zhang)服(fu)務(wu)中心2019年度(du)財(cai)(cai)政撥款(kuan)收(shou)入總(zong)決算834.24萬元(yuไan)(yuan),支(zhi)出總(zong)決算830.04萬元(yuan)(yuan)。與2018年度(du)相比(bi),財(cai)(cai)政撥款(kuan)收(shou)入總(zong)計增加(jia)80.80萬元(yuan)(yuan),增長10.72%;支(zhi)出總(zong)計增加(jia)76.6萬元(yuan)(yuan),增長10.17%。主要原因:人員變動(do꧃ng)及因政策(ce)調整社保繳(jiao)費(fei)(fei)、職業年金繳(jiao)費(fei)(fei)、醫療保險繳(jiao)費(fei)(fei)和公積(ji)金繳(jiao)費(fei)(fei)等(deng)因素。

五(wu🥃)、關于上(shang)海市(shi)松江區社(she)會保障(zhang)服務中心2019年(🌊nian)度一般公共預算(suan)財政撥(bo)款支出決算(suan)情況說明

(一)通常通用預算表財政資金付款總支出竣工決算總體設計實際情況

上(shang)海市松江區社會保(bao)障服務中心2019年度一般公(gong)共預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出830.04萬元(yuan),占本年支(zhi)出合計的100%。與2018年度相比,一般公(gong)共預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出增🔯加76.6萬元(yuan),增長10.17%。主要原因(yin):人員變動(🍨dong)及因(yin)政(zheng)策調(diao)整社保(bao)繳(jiao)費(fei)、職業(ye)年金繳(jiao)費(fei)、醫療(liao)保(bao)險繳(jiao)費(fei)和公(gong)積金繳(jiao)費(fei)等因(yin)素。

(二)尋常公共性費用財政收支撥付收支結算的時候格局問題

上海市松(song)江區社會(hui)保障(zhang)服務(wu)中心2019年度一般公(gong)共預算財政撥款支(zhi)出(chu)830.04萬元,主要用于以下方面:社會(hui)保障(zh🉐ang)和就業(ye)支(zhi)出(chu)(類(lei))779.38萬元,占93.90%;醫療(liao)衛生與計(ji)劃生育支(zhi)出(chu)(類(lei))27.39萬元,占3.30%;住房(fang)保障(zhang)支(zhi)出(chu)(類(lei))23.27萬元,占2.80%。

(三)基本上公共信息概預算財政收支捐款收支竣工決算主要原因

上海市松江區(qu)社會保(bao)障服務中心2019年度一般(ban)公共預算財政撥(bo)款支出年初預算為(wei)768.99萬元,支出決(jue)算為(wei)830🍨.04萬元,完成年初預算的107.94%。決(jue)算數(shu)大于預算數(shu)的主要原(yuan)因:人員變(bian)動及因政策調整社保(bao)繳費、職業年金(jin)繳費、醫療保(bao)꧋險(xian)繳費和公積金(jin)繳費等因素(su)。其中:

1、社(she)會(hui)保(bao)障和(he)就業支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(類)人力資(zi)源和(he)社(she)會(hui)保(bao)障管(guan)理事(shi)務(wu)(wu)(款(kuan))社(she)會(hui)保(bao)險業務(wu)(wu)管(guan)理事(shi)務(wu)(wu)(項)705.42萬元。主(zhu)要用(yong)于:工資(zi)福利(li)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)、商(shang)品和(he)服務(wu)(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)、對個人和(he)家(jia)庭(ting)補(bu🔯)助支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)、其他(ta)資(zi)本(ben)性(xing)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)以及項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)為(wei)643.12萬元,支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)決算(s✅uan)為(wei)705.42萬元。決算(suan)數大于預(yu)算(suan)數的(de)主(zhu)要原因:人員等變動帶(dai)來相應(ying)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)的(de)增加。

2、社會保(bao)障和就業支出(類(lei)))行政事業單(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu𒀰)(xiu)(款)事業單(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu)(xiu)(項(xiang))0.55。主(zhu)要用于:退(tui)休(xiu)(xiu)人員福利(li)支出。年初預算(suan)為2.15萬元,支出決(jue)算(suan)為0.55萬元。決(juꦫe)算(suan)數小于預算(suan)數的主(zhu)要原因:厲行節約開支。

3、社會保(bao)障和就業(ye)支(zhi)(zhi)出(類)行🃏政事(shi)業(ye)單(dan)位離退休(款)機關事(shi)業(ye)單(dan)位基(ji)本養老保(bao)險繳費(fei)支(zhi)(zhi)出(項)50.34萬元(yuan)。主要(yao)用于(yu):職工單(dan)位部分養老金保(bao)險支(zhi)(zhi)出。年初預(yu)算為(wei)55.60萬元(yuan),支(zhi)(zhi)出決算為(wei)50.34萬元(yuan)。決算數小于(yu)預(yu)算數的主要(yao)原因(yin):人(ren)員變動及(ji)因(yin)政策調(diao)整社保(bao)繳費(fei)等因(yin)素。

4、社(she)會保障和就業(ye)(ye)支(zhi)(zhi)出(類)行政事(shi)業(ye)(ye)單位(wei)離退(tui)休(款)機(ji)關事(shi)業(ye)(ye)單位(wei)職(zhi)業(ye)(ye)年(nian)金繳(jiao)費(fei)支(zhi)(zhi)出(項(xiang))23.07萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要(yao)用于(yu):繳(jiao)納(na)職(zhi)工(gong)單位(wei)部分職(zhi)業(ye)(ye)年(nian)金。年(nian)初預算(suan)為22.24萬(wan)元(yuan),支(zhi)(zhi)出決(jue)算(suan)為23.07萬(wan)元(yuan)。決(jue)算(suan)數大于(yu)預算(suan)數的(💙de)主(zhu)要(yao)原因:人員變動(dong)及因政策調整職(zhi)業(ye)(ye)年(nian)金繳(jiao)費(fei)等因素(su)。

5、醫(yi)(yi)(yi)療衛生與計劃生育支出(類)醫(yi)(yi)(yi)療保(bao)障(款)事業單位醫(yi)(yi)(yi)療(項)27.39萬元(y✃uan)。主要(yao)用于:職工醫(yi)(yi)(yi)療保(bao)險繳費(fei)。年初預算(suan)為(wei)26.41萬元(yuan),支出決算(suan)為(wei)27.39萬元(yuan)。決算(suan)數(shu)大(da)于預算(suan)數(shu)的主要(yao)原因(yin):人員變動及因(yin)政策調(diao)𒈔整(zheng)醫(yi)(yi)(yi)療保(bao)險繳費(fei)等因(yin)素。

6、住房保(bao)障支出(chu)(類)住房改革支出(chu)(款)住房公積(ji)金(項)23.27萬元。主(zhu)要用于:職工住房公積(ji)金。年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)為19.4𒊎6萬元,支出(chu)決算(suan)(suan)(suan)為23.27萬元。決算(suan)(suan)(suan)數(shu)大于預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)的(de)主(zhu)要原因:人(ren)員變動及因政(zheng)策(ce)調整公積(ji)金繳費等因素。

六(liu)、關于上海(hai)市松江區(qu)社會(🉐hui)保障服務中心20🌼19年(nian)度一(yi)般(ban)公(gong)共預(yu)算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區(qu)社(she)會保(bao)障(zhang)服務中(zhong)(z𒆙hong)心2019年度一般公(gong)共預(yu)算財政撥款(kuan)基本(ben)支(zhi)(zhi)出770.20萬元(yuan),包括(kuo)人員(yuan)經費(fei)735.58萬元(yuan),公(gong)用經費(fei)34.62萬元(yuan)。基本(ben)支(zhi)(zhi)出中(zhong)(⛄zhong):

1、工資福利(li)支(zhi)(zhi)出735.46萬元🦄,主要用(yong)于:基(ji)本(ben)工資、津貼補貼、績(ji)效(x🐭iao)工資、機關事(shi)業(ye)單位基(ji)本(ben)養(yang)老(lao)保險繳費(fei)支(zhi)(zhi)出、職業(ye)年金(jin)繳費(fei)、職工基(ji)本(ben)醫療保險繳費(fei)、其他社會保險繳費(fei)、住房公積金(jin)、其他工資福利(li)支(zhi)(zhi)出。

2、商(shang)品(pin)和(he)服務支出23.05萬元,主要用于:辦公費(fei)(fei)、手續(xu)費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、維(wei)修(護(hu))費(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)、福利(li)費🀅(fei)(fei)、其他商(shang)品(pin)和(he)服務支出。

3、對個(ge)人和家庭(ting)(ting)補助0.12萬元,主要(yao)用于(yu):其▨他對個(🌳ge)人和家庭(ting)(ting)補助支出。

4🙈、其他資本性支出(chu)11.57萬元,主要用于(yu):辦(ba𒀰n)公設(she)備(bei)購置費。

七、關于上海市松江區(qu)社會保障(zhang)服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經ﷺ費支出決算情(qing)況(kuang)說明(ming)

(一)“三公”事業費財政部門捐款經費支出預算整體來說狀態就說明。

上海市松江區社會保(bao)障服務(wu)(wu)中(zhong)心2019年度“三(san)公”經費(fei)(fei)財政撥款支(zhi)💞(zhi)出(chu)年初預(yu)算(suan)(suan)為(wei)0.30萬元(yuan)(yuan),支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)算(suan)(suan)為(wei)0萬元(yuan)(yuan),完(wan)成預(yu)算(suan)(suan)的(de)0%,其(qi)中(zhong):因公出(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)決(jue)(jue)算(suan)(suan)為(wei)0萬元(yuan)(yuan),完(wan)成預(yu)算(suan)(suan)的(de)0%;公務(wu)(wu)用車購置及運行(xing)維護費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)算(suan)(suan𝓰)為(wei)0萬元(yuan)(yuan),完(wan)成預(yu)算(suan)(suan)的(de)0%;公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)算(suan)(suan)為(wei)0萬元(yuan)(yuan),完(wan)成預(yu)算(suan)(suan)的(de)0%。2019年度“三(san)公”經費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)(jue)算(suan)(suan)數小于預(yu)算(suan)(suan)數的(de)主要原因:厲行(xing)節約。

2019年度(du)“三公”經費(fei)(fei)財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)數比2018年度(du)減(jian)(jian)少(增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia))0萬元(yuan),降低(di)(增(zeng)(ze▨ng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang))0%,其中:因公出(chu)國(境)費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)減(jian)(jian)少(增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia))0萬元(yuan),降低(di)(增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang))0%;公務(wu)(wu)用車購(gou)置及運(yun)行(xing)維護(hu)費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)減(jian)(jian)少(增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia))0萬元(yuan),降低(di)(增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang))0%;公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)減(jian)(jian)少(增(zeng)(zeng)(⭕zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia))0萬元(yuan),降低(di)(增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang))0%。因公出(chu)國(境)費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)減(jian)(jian)少(增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia))的(de)(de)主要(yao)原(yuan)(yuan)因是(shi)無。公務(wu)(wu)用車購(gou)置及運(yun)行(xing)維護(hu)費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)減(jian)(jian)少(增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia))的(de)(de)主要(yao)原(yuan)(yuan)因是(shi)無。公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)減(jian)(jian)少(增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia))的(de)(de)主要(yao)原(yuan)(yuan)因是(shi)無。

(二)“三公”費用財務付款總支出結算的時候重要環境證明。

上海(haiꦡ)市松(song)江區社會保障(zhang)服務中心(xin)2019年(nian)度無“三(san)公”經費財(cꦇai)政撥款支出。

八、關于上海市(shi)松(song)江區社會保障(zhang)服務中心(xin)2019年度政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥(bo)款✃(kuan)支(zhi)出決算情況(kuang)說明

上海(hai)市松江區社會(hui)保障(zhang)服(fu)務中心2019♍年度無政(zheng)府性基金預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款支出。

九、國家股基金自主經營費用財政廳捐款情形講解

上海市松江區社會保障服務中心2019年(nian)度無國有資本經營預算財政撥款支出(chu)。

十、另外決定性應當的原因表明

(一)企事業單位運動資金總支出情形

上海市松江區(qu)社會保(bao)障服(fu)꧂務中(zhong)心2019年度無機關(gua♍n)運行經費支出。

(二)國家選擇付出的情況

上海(hai)市松江區(qu)社會保障服(fu)務中心2019年度政(zheng)府采(cai)購(gou)金(jin)額♐(e)(e)(以(yi)合同簽訂為準)為20.70萬(wan)(wan)元(yuan),其中:貨(h꧂uo)物采(cai)購(gou)金(jin)額(e)(e)20.70萬(wan)(wan)元(yuan)、工程采(cai)購(gou)金(jin)額(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)、服(fu)務采(cai)購(gou)金(jin)額(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)。

(三)車量、經過特殊化占實際情況

上海市松(song)江區(ꦓqu)社會保障服(fu)務中(zhong)心2019⛄年度無車輛(liang)/房屋特殊(shu)占用情況說明。

(四)概算工作績效經營情形

成都市松江區社會生活維護貼心服務中央2019一年度項目工程預算效績安全安全管理工學作做實際情況方式:本基層單位樹立了方式項目工程預算效績安全安全管理工作制度:在程序執行上家工程預決算考核如何口碑操作做工作上制度標準化管理的基本知識上,再進1步擇機發布調整了公司的的《內部人員掌控做工作上制度標準化管理》,搭建了可根據規范要求編寫考核如何口碑學習目標、做到位考核如何口碑如何口碑監視做工作上,認真執行如何口碑可是的工程預決算考核如何口碑操作做工作上共識機制;全過程績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管理實施情況:編報績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)標的(de)(de)2019年(nian)度項(xiang)目(mu)4個,涉及預算(suan)(suan)金額(e)(e)59.84萬(wan)元;績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)跟蹤評價ಞ的(de)(de)2019年(nian)度項(xiang)目(mu)4個,涉及預算(suan)(suan)金額(e)(e)59.84萬(wan)元;績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)自評的(de)(de)2019年(nian)度項(xiang)目(mu)0個,涉及預算(suan)(suan)金額(e)(e)0萬(wan)元,平均得分(fen)0分(fen)(其中(zhong),績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評級(ji)(ji)為“優”的(de)(de)項(xiang)目(mu)0個;績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評級(ji)(ji)為“良(liang)”的(de)(de)項(xiang)目(mu)0個;績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評級(ji)(ji)為“合格”的(de)(de)項(xiang)目(mu)0個;績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評級(ji)(ji)為“不合格”的(de)(de)項(xiang)目(mu)0個。績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)自評中(zhong)共發現問題0個,已經完(wan)成整(zheng)改的(de)(de)0個,正在整(zheng)改的(de)(de)0個)。

 


第四(si)部分    名詞(ci)解釋(shi)

 

一(yi)、國(guo)(guo)庫(ku)(ku)資金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)審(shen)批營(ying)收:指公司的上全年度從本級國(guo)(guo)庫(ku)(ku)資金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)部(bu)位確認的國(guo)(guo)庫(ku)(ku)資金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)審(shen)批,其中包括普通公共(gong)性(xing)項目費(fei)用國(guo)✤(guo)庫(ku)(ku)資金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)審(shen)批和相(xiang)關部(bu)門(men)性(xing)貨幣(bi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)項目費(fei)用國(guo)(guo)庫(ku)(ku)資金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)審(shen)批。

二、行(xing)業(ye)收益水(shui)平(ping):指行(xing)業(ye)機(ji)關(gua꧟n)單位實施專業(ye)化(hua)業(ye)務領域活(huo)動舉例輔(fu)助活(huo)動ไ確認(ren)的收益水(shui)平(ping)。

三、合(he)作經營者收(shou)益:指(zhi)🍰事業(ye)的(de)單位(wei)的(de)單位(wei)在職業(ye)金融業(ye)務活(huo)(huo)躍(yue)基本輔(fu)助器活(huo)(huo)躍(yue)之(zhi)下開設非自己統計(ji)合(he)作經營者活(huo)(huo)躍(yue)具有(you)的(de)收(shou)益。

四(si)、各種ღ純(chun)(chun)(chun)純(chun)(chun)(chun)使(shi)收(shou)入來(lai)(lai)(lai)(lai)(lai)源(yuan)(yuan)(yuan)來(lai)(lai)(lai)(lai)(lai)源(yuan)(yuan)(yuan):指部門選取的(de)除(chu)“民政(zheng)審批純(chun)(chun)(chun)純(chun)(chun)(chun)使(shi)收(shou)入來(lai)(lai)(lai)(lai)(lai)源(yuan)(yuan)(yuan)來(lai)(lai)(lai)(lai)(lai)源(yuan)(yuan)(yuan)”、“事業純(chun)(chun)(chun)純(chun)(chun)(chun)使(shi)收(shou)入來(lai)(lai)(lai)(lai)(lai)源(yuan)(yuan)(yuan)來(lai)(lai)(lai)(lai)(lai)源(yuan)(yuan)(yuan)”、“運(yun)營純(chun)(chun)(chun)純(chun)(chun)(chun)使(shi)收(shou)入來(lai)(lai)(lai)(lai)(lai)源(yuan)(yuan)(yuan)來(lai)(lai)(lai)(lai)(lai)源(yuan)(yuan)(yuan)”等之外的(de)純(chun)(chun)(chun)純(chun)(chun)(chun)使(sh🌱i)收(shou)入來(lai)(lai)(lai)(lai)(lai)源(yuan)(yuan)(yuan)來(lai)(lai)(lai)(lai)(lai)源(yuan)(yuan)(yuan)。

五(wu)、年終(zhong)結(jie)轉和(he)盈(ying)余(yu):是以去年度暫未進行、結(jie)轉𒉰到上年按關(guan)于 規定標(biao)準再便用(🀅yong)的信(xin)貸(dai)資金。

六、半(ban)年終(zhong)結(ji🔯e)轉和余額:指(zhi)當(dang)年終(zhong)度或原來(lai)年終(zhong)預算(suan)表具體安排、因(yin)可觀能力突發變化無常(chang)就(jiu)沒有(you)辦法按🍨原工(gong)作(zuo)計劃頒(ban)布(bu),需延后到已經年終(zhong)按相關的(de)歸定再用到的(de)周轉金(jin)。

七、最(zui)基本費用:指的(de)單位💖為保護系(xi)統正常的(de)在༒運轉、進行每天本職工(gong)作責任而情況的(de)杜六(liu)房加(jia)盟總部的(de)費用。

八、業(ye)務(wu)收支(zhi)(zhi):指(zhi)政府部門為達到相應的(de)(de)行政管理運(yun)行人物或自己事(shi)業(ye)快(kuai)速(su)發展(zhan)方向,在關鍵收支(zhi)🅷(zhi)外面引發的(de)(de)各種(zhong)收支(zhi)(zhi)。

九(jiu)、經(jing)(jing)營(ying)的(de)(de)者收入支(zhi)出費(fei)用:指工作計量單位(wei)在專業的(de)(de)移動(dong)及輔助制(zhi)作移動(dong)之下發展(zhan)非自己計算經(jing)(jing)營(ying)的(de)ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ(de)者移動(dong)引發的(de)(de)收入支(zhi)出費(fei)用。

十、“三公(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei):指單位使用(yong)本級財政撥款安排的(de)因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)購(gou)置(zhi)及運(yun)行(xing)維(wei)(wei)護費(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)。其(qi)中:因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(g𒁏uo)(境)費(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單位參加國(guo)際(ji)合作交(jiao)流(liu)、重大項(xiang)目洽談(tan)、境外(wai)培訓研修(xiu)等(deng)的(de)國(guo)際(ji)旅(lv)費(fei)(fei)(fei)、國(guo)外(wai)城市間交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)全國(guo)性(xing)專業會議(yi)、國(guo)家(jia)重大政策調研、專項(xiang)檢查以(yi)及外(wai)事團組接(jie)待交(jiao)流(liu)等(deng)執行(xing)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)或開(kai)展業務(wu)所需住宿(su)費(fei)(fei)(fei)、交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)購(gou)置(zhi)及運(yun)行(xing)維(wei)(wei)護費(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)編制內(nei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)車(che)輛的(de)報廢更新(xin),以(yi)及用(yong)于安排市內(nei)因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)差、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)文件(jian)交(jiao)換、日常工作開(kai)展等(deng)所需公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)、維(wei)(wei)修(xiu)費(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。

五(wu)一、政府部(bu)(bu)門(men)(men)機關(guan)操(cao)作費用:指政🍰府部(bu)(bu)門(men)(men)工(gong)作部(bu)(bu)門(men)(men)和符合(he)公務接待(dai)員法(fa)經營的(de)人事工(gong)作部(bu)(bu)門(men)(men)選(xuan)擇大致上(shang)公共(gong)服務工(gong)程(cheng)預算財務撥(bo)付布置的(de)大致花(hua)費中(zhong)的(de)此外(wai)生活中(zhong)共(gong)公費用花(hua)費。

 

 

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