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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發布信息準確時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

費用

新項目

預算數

頂目

預算數

一、尋常服務性財政部門預算財政部門撥付個人收入

5045.41

一、通常通用保障結余

 

二、區政府性基金投資工程預算不需要審批利潤

22.22

二、外交政策付出

 

三、國有控股資產企業經營估算財政資金撥付盈利

 

三、國防安全費用支出

 

四、上家津貼效益

 

四、共公健康總支出

 

五、事業上的純收入

 

五、幼小銜接費用

 

六、運作收益

 

六、科學學工藝費用

 

七、其他機構上交工資

 

七、傳統文化文旅體育足球與影視傳媒支出費用

 

八、其他營收

 

八、社交安全保障和就業問題性支出

61.94

 

 

九、衛生監督的健康教育支出

4697.83

 

 

十、工業節能節能減排收支

 

 

 

十一月、城鎮社區服務中心其他支出

 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

13、鐵路交通裝卸搬運付出

 

 

 

十四、資源英文探勘制造業信心等開支

 

 

 

十六、商務保障業等撥出

 

 

 

第十六、金融創新總支出

 

 

 

十二、經濟援助另外的省市撥出

 

 

 

二十、天然資源的海上氣象站等其他支出

 

 

 

19、自建房保護教育支出

285.44

 

 

三十、油糧工程設備與物資的儲備量經費支出

 

 

 

二11、集體所有制基金運營預算表費用

 

 

 

二第十二、自然災害防止及應及管控性支出

 

 

 

二十四、別的性支出

22.22

 

 

二是四、抗疫尤為國債分配的收入支出

 

本年度薪資收入累計

5067.63

當年度收支累計

5067.42

使用的非民政補貼款余額

 

節余調整

 

今年初結轉和盈余

57.80

半年度結轉和余額

58.02

合計

5125.44

合計

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

工程

當年度使收入加總

財政部門補貼款純收入

上司補貼政策工資收入

事業上的納入

經驗純收入

其他計量單位上交收錄

其他薪水

撥出性能定義課程和科目識別碼

考試科目品牌

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計數

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會性維護和工作結余

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

財政事業上部門社會養老付出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政訴訟公司的離退居二線

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  政府機關事業有成公司大體社會養老穩定穩定繳納其他支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  行政機關事業心工作單位職業技能年金手機繳費開支

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

清潔健康的費用支出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政機關行業廠家醫療保健

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政訴訟基層單位醫療器械

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務接待員醫療保障補助費

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

診療社會救助

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉建設醫治求助

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其它醫療服務援助費用支出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

治療基本保障監管事務管理

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政事務執行

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  基本行政性服務管理事務管理

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  圖片精細化制作

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

往房有保障付出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

公寓房行政體制改革總支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住宅房北京公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  選房救濟款

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

任何開支

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

福彩公益基金金安排好的收入支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用以新型農村醫療保健求助的體彩公益活動金開支

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

建設項目

本年度教育支出合計數

基本的收入支出

工程項目撥出

上交國家上家花費

銷售教育支出

對附加機構補助費花費

支出費用系統分為會計科目商品編號

科目表稱呼

欄次

1

2

3

4

5

6

加總

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會存在維護和就業機會花費

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政部門自己事業政府部門頤養其他支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政性部門離養老

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  工商登記事業上企業單位主要個人養老保險公司保險公司交款教育支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  政府機關事業發展計量單位職業類型年金繳付教育支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

公共衛生鍵康費用支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政性行業公司診療

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  財政工作單位社區醫療

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  因公員醫治政府補貼

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫療器械社會救助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城市醫學社會救助

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  其余醫院救治撥出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療服務安全保障治理工作

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政事務加載

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  基本上行政性管理制度行政監察

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  內容化開發

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

往房有效保障了總支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

個人住房機構改革收支

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  房產住房基金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  挑選心儀的房子補助費

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

許多其他支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

福利彩票慈善公益金計劃的其他支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  使用在新農村診療援助的福利彩票愛心慈善金付出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收錄

經費支出

項目

部門預算數

品牌

總計

普遍公共服務財政預算預算財政預算補貼款

人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫審批

國有土地充分企業經營財政局預算財政局撥付

一、常見服務性費用財政廳捐款

5045.41 

一、常見公眾服務的結余

 

 

 

 

二、人民政府性股權基金工程預算財政部門付款

22.22 

二、國際關系收支

 

 

 

 

三、國有制金融資本運營工程預算財政廳審批

 

三、國防科技支出費用

 

 

 

 

 

 

四、公共信息人身安全經費支出

 

 

 

 

 

 

五、幼教教育支出

 

 

 

 

 

 

六、物理學系統收支

 

 

 

 

 

 

七、企業文化休閑旅游休育與影視傳媒費用支出

 

 

 

 

 

 

八、的社會擔保和自主創業結余

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、衛生防疫更健康開支

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、能源管理環保健康教育支出

 

 

 

 

 

 

十一月、成鄉社群收支

 

 

 

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

 

第十五、交通網搬運經費支出

 

 

 

 

 

 

十四、的資源勘測制造業資訊等花費

 

 

 

 

 

 

第十三、商業性的服務于業等開支

 

 

 

 

 

 

第十六、金融資本教育支出

 

 

 

 

 

 

十八、經濟援助另一個地收支

 

 

 

 

 

 

十九、很自然的資源淺海天氣等經費支出

 

 

 

 

 

 

第十九、自建房維護費用

 285.44

285.44

 

 

 

 

20、油糧工程設備存量結余

 

 

 

 

 

 

二十一月、國有化資產管理生意估算花費

 

 

 

 

 

 

二十三、氣象災害防控及應急救援管理方法付出

 

 

 

 

 

 

二十四、其他的支出費用

 22.22

 

22.22 

 

 

 

20四、抗疫特意國債計劃的撥出

 

 

 

 

上年工資收入加總

5067.63 

本年度花費加總

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年終財政預算審批結轉和余額

57.80 

半年度財政預算審批結轉和余額

58.02 

58.02

 

 

一、應該公開成本預算財務捐款

 

 

 

 

 

 

二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國家資源操作概算財政性審批

 

 

 

 

 

 

總額

5125.44 

累計

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目流程

本年度開支

付出功效等級分類科目表打碼

科目必種類

預估合計

基礎總支出

業務經費支出

欄次

1

2

3

自動求和

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

當今社會質量保障和找工作花費

61.94

61.94

0.00

20805

行政部門視野院校頤養天年支出費用

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政性企業單位離退體

0.94

0.94

0.00

2080505

  工商登記企事業單位考試名稱大多醫療安全安全繳納費用總支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  機關工作單位創業工作單位崗位年金納費經費支出

20.33

20.33

0.00

210

衛生間穩定費用

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

政府部門事業企業單位醫用

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政訴訟計量單位醫治

26.58

26.58

0.00

2101103

  公務活動員醫遼補貼

47.13

0.00

47.13

21013

醫療保障救援

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  成鄉醫藥救援

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  別醫學救援結余

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫用服務保障工作管理事務處理

805.04

676.75

128.28

2101501

  財政運作

676.75

676.75

0.00

2101502

  一般的行政部門工作事務管理

80.98

0.00

80.98

2101504

  信息查詢化建造

47.30

0.00

47.30

221

住宅房維護總支出

285.44

285.44

0.00

22102

居住房改革方案教育支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  租賃房住房基金

67.90

67.90

0.00

2210203

  選房國家補貼

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

經濟能力分類整理學科數字

項目命名

預算數

城市發展進行分類

科目必代碼

管理費用英文名稱

結算的時候數

301

很大打工族薪資會員福利收入支出

1021.07

302

產品和服務管理支出費用

25.76

30101

  大體年薪

97.42

30201

  辦公費

11.32

30102

  經費補貼政策

446.45

30202

  彩印費

0.73

30103

  總獎

78.83

30203

  資訊費

 

30106

  食堂菜補助款費

31.48

30204

  證件費

 

30107

  績效考評月薪

 

30205

  水電費

 

30108

行政機關人事行業總體頤養天年保險費用付費

40.67

30206

  煤氣費

0.02

30109

網絡職業年金付費

20.33

30207

  輕工費

1.22

30110

人常規診療安全手機繳費

26.58

30208

  保暖費

 

30111

國家事業單位人員醫療機構經濟補貼納費

 

30209

  小區物業控制費

 

30112

的的社會后勤保障手機繳費

3.64

30211

  交通費

2.72

30113

房間北京公積金

67.9

30212

  因公回國(境)加盟費

 

30114

診療費

 

30213

  搶修(護)費

0.23

30199

  某些年薪優惠收入支出

207.76

30214

  供應費

 

303

對自己和企業的補貼政策

0.52

30215

  年會費

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓課費

0.03

30302

  退職費

 

30217

  因公到訪費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專門用資料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  日子補貼申請書

 

30225

  專業級主要燃料費

 

30306

  權利救濟費

 

30226

  勞務輸出費

 

30307

  醫療機構費經濟補貼

 

30227

  請求工作費

 

30308

  國家大學生助學金

0.31

30228

  商會專項經費

7.7

30309

  福利金

0.21

30229

  特權費

0.97

30310

他人農產品加工工作國家補貼

 

30231

  公務活動私家車作業維護費

 

30311

  代繳社會存在保障費

 

30239

  其余出行費

 

30399

  別對一個人和家里的補貼

 

30240

  稅金及額外增加成本費用

 

 

 

 

30299

  某些的商品和保障經費支出

0.82

 

 

 

310

資本公司性總支出

3.36

 

 

 

31001

  房源鋼結構構筑物購建

 

 

 

 

31002

  會議室機器設備采購

3.36

 

 

 

31003

  專門的機購進

 

 

 

 

31007

  圖片信息平臺網絡數據及系統折舊費更新時間

 

 

 

 

31013

  公務活動出行購進

 

 

 

 

31019

  另外道路器具購置費

 

 

 

 

31021

  珍貴文物和成列品購入

 

 

 

 

31022

  有形房產購入

 

 

 

 

31099

  其他的資產管理性結余

 

者事業費合計數

1021.59

公供資金總計

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

基本上服務性概預算財政支出補貼款“三公”經費

累計數

因公出國留學

(境)費

因公專用車購入及操作運維費

因公接待客人費

小計

公務活動出行

購進費

國家公務私車

加載定期維護費

估算數

竣工決算數

概預算數

預算數

估算數

預算數

項目預算數

預算數

費用數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

大型項目

年終結轉和余額

本年度凈收入

當年度收入支出

年終結轉和

余額

性能分類別管理費用識別碼

考試科目名字

累計數

 

 

總金額

核心費用

的項目總支出

 

229

其他支出費用

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

福彩快三公益性金制定計劃的付出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  代替縣域醫藥救濟的彩票網公益的金收支

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

新項目

年末結轉和余額

上年使收入

年初總支出

年初結轉和節余

工作細分題目商品編碼

考試科目品牌

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資產投資資產負債現象表

 

 

機構:百萬元

 

使用量

市場價值

今年初數

月底數

今年初數

半年度數

一、股本總計

——

——

221.03

215.54

   (一)流通房產

——

——

152.94

156.15

   (二)固定的資本

——

——

225.61

234.97

🀅          這之中:1.房子(一平米米)

 

 

 

 

🌞                2.專用設施(臺/套/輛)

 

 

 

 

♏                     在當中:(1)此車(輛)

 

 

 

 

🎐                                 一樣 國家公務買車

 

 

 

 

🍷                                 辦案執勤點用車的

 

 

 

 

🍎                                 特中專業化的技術使用車

 

 

 

 

🍷                                 其他的車輛

 

 

 

 

ꦯ                   (2)售價70萬元不低于常用系統(中含機動車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

𝐆                    里面:出廠價1000萬元上文多功能機

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

๊        減:加權平均計提折舊及減值工作

——

——

160.14

176.76

   (三)常期股權質押投資的

——

——

 

 

   (四)持久企業債券投資人

——

——

 

 

   (五)在建網建筑項目

——

——

 

 

   (六)隱約債務

——

——

10

10

♐        減:顯示器攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)相關基金

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

92.87

93.03

三、凈金融資產累計

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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