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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布的日子:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

收入水平

撥出

項目流程

竣工決算數

好項目

竣工決算數

一、常見公用預算表財政部門撥付工資

375.84

一、似的公共信息安全服務結余

 

二、政府性性私募基金預算表財政性審批效益

 

二、外交史結余

 

三、國有企業股權投資企業經營估算財政支出撥付收錄

 

三、航空航天收支

 

四、領導補貼政策收入來源

 

四、共公的安全總支出

 

五、企業工資收入

 

五、育兒教育費用支出

 

六、運營創收

 

六、合理技能付出

 

七、復屬廠家繳納純收入

 

七、文化產業旅遊田徑運動與影視文化開支

 

八、其他收入水平

 

八、社會性保護和就業的付出

26.42

 

 

九、衛生防疫更健康花費

279.06

 

 

十、生態環保節能生態環保付出

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社區服務站其他支出

 

 

 

第十二、農業和林業水費用

 

 

 

第十三、客運運送費用支出

 

 

 

十四、資原勘查工業生產消息等性支出

 

 

 

十六、房地產業售后快餐業等教育支出

 

 

 

第十五、互聯網金融收支

 

 

 

十六、支援另外的地區撥出

 

 

 

十九、那自然信息大海景象等費用支出

 

 

 

黨的十九、個人住房擔保收支

69.07

 

 

2、糧油加工工程材料收儲費用

 

 

 

二十一月、國有控股投資基金銷售經營費用撥出

 

 

 

二第十二、災情防冶及急救服務管理費用支出

 

 

 

二第十五、其它開支

 

 

 

2四、抗疫很國債設置的費用

 

上年利潤總計

375.84

本年度教育支出總計

374.56

施用非國庫撥付節余

 

盈余劃分

 

今年初結轉和節余

 

半年度結轉和余額

1.28

合計

375.84

總共

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

大型項目

當年度薪資收入加總

財政支出補貼款收益

上一級政府補貼薪資

事業單位年收入

生產薪資收入

附屬醫院廠家繳納利潤

別的凈收入

職能種類
管理費用代碼

幾個會計科目命名

加總

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

的社會后勤保障和找工作支出費用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政管理事業上廠家社會養老保險收入支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  部門事業機構核心社會養老保費交款性支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  機關企事業機關單位企事業機關單位職業年金付款開支

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

衛生管理的健康收支

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政訴訟企業發展的單位醫療器械

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政訴訟企業單位醫遼

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫項目醫學

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  其他優撫對象醫治花費

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療設備保障措施標準化管理事物

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政機關運動

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  應該行政訴訟方法事務處理

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

個人住房保障機制費用

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

公寓房創新經費支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  房產公積金貸款

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  全民購房補助金

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

投資項目

年初支出費用累計

根本教育支出

活動經費支出

上交上司性支出

管理結余

對附帶組織補貼申請書性支出

效果等級分類
考試科目商品代碼

學科命名

加總

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會的安全保障和就業率支出費用

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

財政教育事業公司的養老生活結余

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  政府部門事業上機關單位常規關于養老地產養老險金繳付費用

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  國家機關企事業廠家職業年金交費支出費用

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

環境衛生綠色健康性支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

財政參公標準醫治

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  人事部門單位名稱診療

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫人醫遼

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  一些優撫文本醫用撥出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫用有保障管理工作事務管理

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政性操作

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  一般來說人事部門菅理事務性

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

個人住房保障機制花費

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

房間收入分配改革費用支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  住宅房北京公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  買房貸款補貼金

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

效益

花費

大型項目

竣工決算數

項目流程

自動求和

一般來說公眾決算國庫審批

政府辦公室性理財產品預算表不需要捐款

國家股資產投資經營者成本預算財政支出付款

一、平常公益性財政支出預算財政支出撥付

375.84 

一、一樣公共信息服務的結余

 

 

 

 

二、中央政府性私募基金決算財政廳付款

 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

三、國家股投資經營者工程預算財政局補貼款

 

三、中國國防教育支出

 

 

 

 

 

 

四、公共信息安全管理支出費用

 

 

 

 

 

 

五、教育教學費用支出

 

 

 

 

 

 

六、地理學技藝性支出

 

 

 

 

 

 

七、歷史文旅產業行業體育足球與新傳媒收入支出

 

 

 

 

 

 

八、社會生活保駕護航和找工作總支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、衛生管理安全健康結余

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節省節能減排性支出

 

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設街道辦其他支出

 

 

 

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

 

 

 

13、路網裝運其他支出

 

 

 

 

 

 

十四、資原探勘工業生產消息等經費支出

 

 

 

 

 

 

15場、商業地產貼心快餐業等收支

 

 

 

 

 

 

十五、金融經濟付出

 

 

 

 

 

 

十八、支助其他的地區經費支出

 

 

 

 

 

 

十七、自然而然信息深海景象等其他支出

 

 

 

 

 

 

第十九、居住房擔保收入支出

69.07

69.07

 

 

 

 

二十二、調味品原材料設備保障收入支出

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國家資本營運費用費用支出

 

 

 

 

 

 

二12、自然災害防范及應對工作管理結余

 

 

 

 

 

 

二第十五、某些花費

 

 

 

 

 

 

四十四、抗疫特意國債規劃的撥出

 

 

 

 

上年收益總計

375.84 

年初教育支出自動求和

374.56

374.56

 

 

年末民政補貼款結轉和盈余

 

歲末國庫捐款結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、一樣 公眾估算國庫審批

 

 

 

 

 

 

二、地方政府性私募基金預決算財政局付款

 

 

 

 

 

 

三、國有土地投資者企業經營成本預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

 

總額

375.84 

總結

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

內容

合計數

大致撥出

創業項目撥出

實用功能區分

課程商品代碼

科目必標題

208

社會存在有保障和就業前景結余

26.42

26.42

0.00

20805

行政性參公標準頤養花費

26.42

26.42

0.00

2080505

  國家機關事業計量單位計量單位核心頤養天年人壽保險付款總支出

17.71

17.71

0.00

2080506

  機關視野政府部門視野政府部門職業化年金付款收支

8.71

8.71

0.00

210

安全健康生活總支出

279.06

212.31

66.76

21011

行政訴訟事業上公司醫院

11.28

11.28

0.00

2101101

  政府部門標準醫療設備

11.28

11.28

0.00

21014

優撫人醫療服務

14.38

0.00

14.38

2101499

  的優撫項目醫治收入支出

14.38

0.00

14.38

21015

醫療方法基本保障方法行政監察

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政機關程序運行

201.03

201.03

0.00

2101502

  大部分財政工作管理事務管理

52.37

0.00

52.37

221

公寓房切實保障其他支出

69.07

69.07

0.00

22102

房產轉型教育支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  商品房社保公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  買房子補貼金

41.26

41.26

0.00

加總

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟增長細分專業科目商品編碼

科目表英文名稱

結算的時候數

資金歸類

會計科目編碼查詢

題目名號

結算的時候數

301

年薪會員福利收支

291.96

302

各種商品和服務培訓其他支出

15.84

30101

  關鍵工資收入

41.53

30201

  辦公場所費

8.58

30102

  津貼補貼標準補貼標準

127.95

30202

  油墨印刷費

 

30103

  獎勵

28.12

30203

  詢問費

 

30106

  食堂菜補貼金費

7.68

30204

  證件費

 

30107

  績效考評待遇

 

30205

  煤氣費

 

30108

市直機關事業公司公司幾乎養老服務人身險繳付

17.71

30206

  電價

 

30109

就業年金交費

8.71

30207

  郵電通信費

0.02

30110

工人首要醫療衛生人壽保險繳納

11.28

30208

  采暖費

 

30111

公務活動員醫藥經濟補貼繳納費用

 

30209

  物業公司維護費

 

30112

其它社會生活有效保障交款

1.42

30211

  交通費

1.23

30113

房間住房基金

27.81

30212

  因公出國留學(境)費

 

30114

醫療管理費

 

30213

  維修培訓(護)費

 

30199

  一些員工工資會員福利其他支出

19.75

30214

  租房費

 

303

對每個人和的家庭的政府補貼

 

30215

  例會費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  學習費

1.17

30302

  提前退休費

 

30217

  國家公務接持費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  轉用原成本費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購買費

 

30305

  人生補助費

 

30225

  專門的然料費

 

30306

  救助金費

 

30226

  勞務派遣公司費

 

30307

  醫治費補貼金

 

30227

  委托人銷售業務費

 

30308

  獎學金金

 

30228

  工會組織金費

2.89

30309

  獎勵制度金

 

30229

  福利待遇費

0.6

30310

個體草業產出補貼金

 

30231

  公務接待專車運動保養費

 

30311

  代繳社會上保險費用用費

 

30239

  其余流量成本費用

 

30399

  各種對人和普通家庭的補貼

 

30240

  稅金及浮動手續費

 

 

 

 

30299

  別的品牌和服務質量開支

0.3

 

 

 

310

資金性其他支出

 

 

 

 

31001

  住房建筑設計物購建

 

 

 

 

31002

  企業辦公生產設備折舊費

 

 

 

 

31003

  專用工具裝置新購

 

 

 

 

31007

  消息微信網絡及圖片軟件購進自動更新

 

 

 

 

31013

  公務接待車輛使用折舊費

 

 

 

 

31019

  另外公路交通手段采購

 

 

 

 

31021

  歷史文物和創意陳列品購進

 

 

 

 

31022

  隱匿財力購入

 

 

 

 

31099

  某個資本管理性支出費用

 

人群專項資金合計數

291.96

公共預備費累計數

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一般的服務性概算國庫付款“三公”經費

累計

因公出國留學

(境)費

國家公務公務車折舊費及程序運行運營費

公務活動接待室費

小計

公務活動車輛租賃

折舊費費

公務活動出行用車

啟用維修費

項目預算數

結算的時候數

決算數

預算數

概預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

決算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

大型項目

期初結轉和盈余

上年工資

年初其他支出

年尾結轉和

節余

用途等級分類科目必簡碼

課程和科目稱謂

加總

 

 

總計

根本總支出

產品開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

活動

月初結轉和余額

本年度薪水

本年度花費

年終結轉和節余

職能劃分類別會計分類編號

課程名字大全

加總

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

基金資產負債情況表

 

 

計量單位:萬

 

人數

價格

年終數

歲末數

年終數

月底數

一、固定資產自動求和

——

——

18.93

29.77

   (一)移動財產

——

——

0.77

2.21

   (二)不變股權

——

——

18.74

35.92

♌          另外:1.建筑(平方怎么算米)

 

 

 

 

🎃                2.公用機(臺/套/輛)

 

 

 

 

ไ                     至少:(1)車子(輛)

 

 

 

 

🅺                                 正常公務接待買車

 

 

 

 

﷽                                 聯合執法巡邏車輛

 

 

 

 

💝                                 珍禽靠譜技木用車的

 

 

 

 

𝔉                                 相關私車

 

 

 

 

ꦺ                   (2)成交單價5萬元左右公用專用設備(包涵避免)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

ꦅ                    中僅:成交單價30萬元這專門用環保設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

💙        減:累積折舊費及減值備好

——

——

0.58

8.35

   (三)長久的股權質押加盟

——

——

 

 

   (四)長久企業債券項目投資

——

——

 

 

   (五)正在新建建筑工程

——

——

 

 

   (六)有形固定資產

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——

 

 

🍸        減:累積攤銷

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——

 

 

   (七)其他財產

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

0.97

1.45

三、凈房產累計數

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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